Ответить в теме: Расхождения в балансе
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним нет, именно 140 (формы 2 отчет о прибылях и убытках). обманули
Сообщение от ilsy И еще вопрос: почему у вас на счете 19 сальдо осталось? ндс на 19 счете тянется нарастающем итогом с 2006 г. Предыдущий бухгалтер по каким-то причинам не принимал его к вычету (услуги связи, услуги банка по криптографической защиты и т.д.). Я нашла сч-ф., но по книге покупок они не проходили. Вот получается этот НДС и висит. Я так и не поняла то, что на конец отчетного периода стр. 470 у меня минусовая...такое может быть??
Сообщение от Аноним счета 90 и 91 закрыла, НДС на 19 счете висит давно...еще с предыдущего года Посмотрите, почему висит. Может нужно к вычету поставить.
Сообщение от K.S Вы имеете ввиду ст 190? нет, именно 140 (формы 2 отчет о прибылях и убытках).
Сообщение от K.S а у Вас налогов доначисленых получились на 327 тыс? налог на прибыль у меня получился 328 тыс.
Сообщение от Аноним P.S на конец отчетного периода стр. 470 у меня минусовая (-142) а у Вас налогов доначисленых получились на 327 тыс?
Сообщение от Аноним -/+ стр. 140 за отч. период (Ф№2)..меня дизинформировали?? Вы имеете ввиду ст 190?
закрыла сч.90 и 91, перекинула с 60.1 на авансы, начислила налог на прибыль. Баланс сошелся. Спасибо всем, кто принимал участие! P.S на конец отчетного периода стр. 470 у меня минусовая (-142), не давно мне сказали, что эта сумма должна равняться стр. 470 на нач. отч. года(по Ф№1) -/+ стр. 140 за отч. период (Ф№2)..меня дизинформировали??
счета 90 и 91 закрыла, НДС на 19 счете висит давно...еще с предыдущего года
Налог на прибыль начисляете последним днем квартала. НДС у вас уже должен быть начислен записями книги покупок и книги продаж.
И еще вопрос: почему у вас на счете 19 сальдо осталось?
а еще вопрос...когда налоги начисляю (НДС, прибыль и т.д.)...это тоже в конце квартала??
Можно и бухгалтерской справкой. только суммы проверьте, я могла обсчитаться. после закрытия на счетах 90 и 91 (на субсчета не смотрите) должно остаться нулевое сальдо. Но лучше автоматически. В 1С 7.7 Журналы - Регламентные документы - Закрытие месяца. Ставите галочки на нужных счетах и проводите.
Сообщение от ilsy Закройте 90 и 91 счета Д 99 К 90.9 1701416,66 Д 99 К 91.9 28519,54 я их закрываю бухгалтерской справкой?
Сообщение от ilsy Счета 20 и 26 закрываете автоматически через регламентные документы или вручную? автоматически
[QUOTE=Аноним;52882654]Я сейчас провела еще один документ (забыла про него) в 2007 г. предыдущий бухгалтер оплатила НДС. а фактически был уплачен налог на прибыль. Сделала бухгалтерскую справку Д-68.2 - К-68.4 теперь по оборотке у меня по 68 - СД-т 1770192,99 КК-т - 1292477,49[/QUOT на это сообщение не смотрите
А ос 46 541,84 ндс 57 319,30 деньги 1 401 490,17 дебеторка 1 070 605,11 переплата налогов 1 885 778,99 итого А 4 461 735,41 П УКапитал 10 000,00 НП 186 823,76 об-ва кредиторка 2 727 920,16 задолжен по налогам 1 433 883,49 задолжен по зп 103 108,00 итого П 4 461 735,41
Счета 20 и 26 закрываете автоматически через регламентные документы или вручную?
Вам нужно закрыть 90 и 91 счет.
Сообщение от K.S а не наоборот? вы правы наоборот
Сообщение от Ленка Закрытие периода точно сделали? запуталась...в 1С ни когда раньше не работала. Я в конце каждого месяца делаю закрытие начисление налогов с ФОТ и закрываю счета 20 и 26, в конце второго квартала сделала расчет бухгалтерских итогов.
А у меня по Вашей оборотки все сошлось
Сообщение от Аноним а фактически был уплачен налог на прибыль. Сделала бухгалтерскую справку Д-68.2 - К-68.4 а не наоборот?
я оплатила поставщику в июне, отгрузка только в июле, вот минус и лезет..или мне их на 60.2 занести?? да
Закройте 90 и 91 счета Д 99 К 90.9 1701416,66 Д 99 К 91.9 28519,54
Сообщение от mvf Это что? Не должно быть минуса - счет пассивный. я оплатила поставщику в июне, отгрузка только в июле, вот минус и лезет..или мне их на 60.2 занести??
Я сейчас провела еще один документ (забыла про него) в 2007 г. предыдущий бухгалтер оплатила НДС. а фактически был уплачен налог на прибыль. Сделала бухгалтерскую справку Д-68.2 - К-68.4 теперь по оборотке у меня по 68 - СД-т 1770192,99 КК-т - 1292477,49
Понятно, что не закрыты
не понятно 90 и 91 у Вас закрыты или нет?
Закрытие периода точно сделали?
Правила форума