×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Разница в "уплачено" в РСВ-1 и персучета

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 27.09.2010, 14:55
    Larik
    Начислено=уплачено
  • 27.09.2010, 10:28
    Юланна
    Подскажите пожалуйста.
    Сдавала персучет через контур. Только сейчас пришел отрицательный овет((((
    Как выяснилось ген. директор за пол года перечислял платежки все на накопительную часть, а по страховой ни одной проплаты.....вот как то так у него получилось
    Подскажите как мне теперь исправить ИС если уплачено не может быть больше чем начислено. По страховой я везде ставлю 0, это ясно, а вот с накопительной не совсем догоняю.......у нас изначально было уплачено меньше чем начислено на один месяц,а теперь как мне ставить начислено=уплачено? или оставить как было?

    Подскажите пожалуйста..........
  • 28.07.2010, 08:40
    Аноним
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    которого не бывает при недоплатах или при ровно 100% уплаты).
    Бывает при нескольких пачках за счет окруления по ним.
  • 28.07.2010, 01:44
    Bucom
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    У меня же не сойдется, т.к. переплатили немного.
    Суммируя Ваши три сообщения, полагаю, что необходима корректировочная РСВ-1 за 1кв и реальная - нарастающим итогом за 2-ой. В ИС ничего "раскидывать" не надо - см. #3147 (для всех - один единственный коэффициент уплаты по фирме, который не бывает больше единицы, отчего в случаях переплат м.б. рахождение уплат АДВ с РСВ, которого не бывает при недоплатах или при ровно 100% уплаты).
  • 28.07.2010, 01:13
    Аноним
    Сделала так, что сРСВ уплачено и ИС сходятся. Ух.
  • 27.07.2010, 17:35
    Larik
    Самый тупой бух, если переплата то надо по всем раскидать так, чтобы начисленное=уплаченному.
  • 27.07.2010, 10:54
    Самый тупой бух
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    разбрасывайте индивидуальные уплаты как хотите...

    2. общий итог уплаты должен до копейки сойтись с реальными платежами и строкой 140 РСВ-1
    Что-то не сходится с вашим сообщением №9

    У меня же не сойдется, т.к. переплатили немного.
  • 23.07.2010, 11:03
    lenakis
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    разбрасывайте индивидуальные уплаты как хотите...
    1. уплата не должна превышать начисление по каждому сотру
    2. общий итог уплаты должен до копейки сойтись с реальными платежами и строкой 140 РСВ-1
    Еще вопрос: а если за полгода все уплачено 30/06 и вылезла переплата по общему итогу, ведь тогда никак не сойдется?
    Что тогда делать,подскажите?
  • 23.07.2010, 10:46
    lenakis
    Спасибо большое, пойду ковырять
  • 23.07.2010, 10:43
    Генук
    разбрасывайте индивидуальные уплаты как хотите...
    1. уплата не должна превышать начисление по каждому сотру
    2. общий итог уплаты должен до копейки сойтись с реальными платежами и строкой 140 РСВ-1
  • 23.07.2010, 10:35
    lenakis
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    тогда надо смотреть общую уплату и общие начисленные взносы по фирме
    По общей уплате-задолженность компании перед ПФ,т.к. июнь оплачиваем в июле. Я так понимаю, нужно делить всем сотрудникам поровну ручками в части уплаты?
  • 23.07.2010, 10:27
    Генук
    тогда надо смотреть общую уплату и общие начисленные взносы по фирме
  • 23.07.2010, 10:24
    Аноним
    Цитата Сообщение от lenakis Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, но может я неправильно сформулировала вопрос: в СЗВ-6-2 есть человек у него начислено 155р., а уплачено 650(ошибочно). Что писать в графе "Уплачено" 650 или 155?
    Это же в лицевой счет сотруднику пойдет!
    Извините, правильно так " у него начислено 155р., а уплачено 150(ошибочно). Что писать в графе "Уплачено" 150 или 155?"
  • 23.07.2010, 10:13
    Генук
    155
  • 23.07.2010, 10:08
    lenakis
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    lenakis, ИС полная уплата если она или равна, или больше начисленного. Если на 30.06.10 долг перед ПФР, то так и показывате. Цифры в РСВ и ИС будут одинаковые.
    Спасибо за ответ, но может я неправильно сформулировала вопрос: в СЗВ-6-2 есть человек у него начислено 155р., а уплачено 650(ошибочно). Что писать в графе "Уплачено" 650 или 155?
    Это же в лицевой счет сотруднику пойдет!
  • 22.07.2010, 22:12
    Larik
    lenakis, ИС полная уплата если она или равна, или больше начисленного. Если на 30.06.10 долг перед ПФР, то так и показывате. Цифры в РСВ и ИС будут одинаковые.
  • 22.07.2010, 22:06
    lenakis
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    в РСВ-1 полную уплату... в ИС без переплаты
    Подскажите, пожалуйста, а если -недоплата, что в ИС писать, все равно "начислено=уплачено" ?(в июле доплатили), но тогда в РСВ-1 денег не досчитаются Спасибо заранее всем...
  • 22.07.2010, 14:58
    Анонимка123
    Или того сотрудника у которого нет начислений совсем не нужно включать ?
  • 22.07.2010, 14:47
    Генук
    Вы меня запутали... если у Вас общая недоплата, то АДВ-6-2 совпадёт со строками 110 и 140... ведь в ИС нет помесячной разбивки...

    в любом случае: всегда в РСВ-1 полная реальная оплата по платёжкам
  • 22.07.2010, 14:43
    Самый тупой бух
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    они не учли в своей подсказке тот редкий случай, когда есть переплата на 30.06.2010
    большинство россиян имею недоплату в полугодии, т.к. за июнь платят в июле
    У меня. кстати, тоже недоплата. Просто недоплата не равна начисленному за июнь. Т.е. мне надо просто платить меньше.
  • 22.07.2010, 14:38
    Генук
    они не учли в своей подсказке тот редкий случай, когда есть переплата на 30.06.2010
    большинство россиян имею недоплату в полугодии, т.к. за июнь платят в июле
  • 22.07.2010, 14:34
    Самый тупой бух
    В Контур-Экстерн при подготовке Персучета: "Проверьте данные, которые попадут в форму АДВ-6-2. Итоговые суммы АДВ-6-2 должны соответствовать итоговым суммам раздела 1 (с. 110, 140, графы 3, 4) формы РСВ-1."
    Я боюсь, что ПФр не примет отчеты, а я отправляю по электронке. 13 июля Персучет отправила, а квитанции до сих пор нет.Вдруг что-то не примут и затаскают. А у меня с 1 августа отпуск. Вот и не знаю, что делать
  • 22.07.2010, 14:33
    Анонимка123
    А подскажите пожалуйста. У меня сотрудник был весь январь в административном...и уволился во врем яадминистративного отпуска....начислений никакх не было .а программа проверки пишет что должно быть.
  • 22.07.2010, 14:30
    Генук
    где написано?
  • 22.07.2010, 14:28
    Самый тупой бух
    Но ведь написано, что 140 строка РСВ должна совпадать с Уплачено в Персучете.
  • 22.07.2010, 13:52
    Генук
    в РСВ-1 полную уплату... в ИС без переплаты
  • 22.07.2010, 13:44
    Самый тупой бух
    У меня такая ситуация: я взносы за февраль заплатила больше, чем начислено на 700 руб. И всю сумму уплаты отразила в рСВ-1 за 1 квартал.
    Сделала персучет и сдала, в уплате поставила сумму без учета переплаты, т.е. если начислено за февраль 16000, а уплачено 16700, я поставила 16000.
    Сейчас делаю РСВ-1 за 1 полугодие и сумма по строке 140 автоматом считается с учетом 1 квартала.
    Как правильно исправить: в рСВ-1 за 1 квартал поставитьначислено=уплачено, исправить персучет или в рСВ-1 за 1 полугодие поставть сумму, кот. соответствует Персучету (уплачено)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •