×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Декларация по НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 21.07.2010, 13:22
    mos-mo
    ну и отлично!
    спасибо
  • 21.07.2010, 08:28
    AZ 2
    это неправильно
    надо пересдавать декларацию
    если налог к уплате исчислен в итоге верно, то необязательно
  • 21.07.2010, 08:25
    mos-mo
    в том то и дело, что было только предоставление имущества в аренду, а у пред.бухгалтера вся сумма стоит по 030 строке
    это неправильно? надо пересдавать декларацию?
  • 20.07.2010, 19:00
    Лёнка
    В строке 030 ставка налога 18/118
    это если НДС определяется расчетным методом,имущество не продавали?
  • 19.07.2010, 19:02
    mos-mo
    Строка 010 и строка 030 раздела 3 декларации по НДС.
    В чем разница?
    В строке 010 ставка налога 18%
    В строке 030 ставка налога 18/118
    Если ли различие, в каких случаях в какую строку попадает реализация?
    Спасибо.
  • 19.07.2010, 17:45
    Индрек
    Цитата Сообщение от TaxMaster Посмотреть сообщение
    Новая версия отчёта в 1С без раздела 2 не выгружается :-/
    быть такого не может, всё нормально там выгружается без раздела 2, если его вообще не трогать
  • 19.07.2010, 17:41
    TaxMaster
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    вы были налоговым агентом?т.е арендуете помещение?
    Новая версия отчёта в 1С без раздела 2 не выгружается :-/
  • 19.07.2010, 15:02
    _YA_
    ставлю в строку 200?
    да
  • 19.07.2010, 15:01
    Аноним
    Спрошу тут, чтобы не плодить темы:
    В конце 1 квартала поступил аванс, он был отражен в строке 070, НДС с аванса был уплачен, поставка была во втором квартале, НДС с аванса к вычету сейчас (за второй квартал) ставлю в строку 200? Спасибо.
  • 19.07.2010, 13:20
    Над.К
    Не может в данном случае
  • 19.07.2010, 13:15
    WOWCOOL
    А разве кассовый чек с выделенным НДС не может являться основанием для принятия НДС к зачету?
  • 18.07.2010, 19:59
    Над.К
    Так
  • 18.07.2010, 19:53
    Взбалмошная
    Т.е. если поставщик даст с/ф, то смогу принять к зачету если нет, то нет не смотря на то, что в накладной НДС выделен, так?
  • 18.07.2010, 19:43
    Над.К
    Без с-фактуры никак
  • 18.07.2010, 19:33
    Взбалмошная
    А как НДС к зачету взять?
  • 17.07.2010, 21:06
    AZ 2
    Как их провести - через Авансовый же
  • 17.07.2010, 18:49
    Взбалмошная
    Есть накладные с кассовым чеком и выделенным НДС. Как их провести - через Авансовый же?
    Как они могут отнестись в книгу покупок - с/ф же нет?
  • 16.07.2010, 23:27
    saigak
    ИМХО, не нужно.вас эти изменения коснулись?
  • 16.07.2010, 23:25
    GUSH
    Добрый вечер, Господа! Сдала 13.07.10 декларацию по НДС через "Контур" - приняли, а вчера, т.е. 16.07.10, получаю сообщения об изменениях в декларации. Что, "уточненку" теперь подавать? Ну достали!!!!
  • 15.07.2010, 23:22
    saigak
    Цитата Сообщение от Ада1 Посмотреть сообщение
    Подскажите, что писать в разделе 2 в строке 070? в декларации за прошлый квартал был написан код 1011700! его оставить или тоже прочерки поставить ведь деятельности то никакой не было?!
    если у вас весь этот раздел пустой то и эту строку не нужно заполнять.
  • 15.07.2010, 23:11
    Лёнка
    нет в этом квартале вообще не было у фирмы никакой деятельности и даже аренды!
    не сдаете раздел 2
  • 15.07.2010, 23:05
    Ада1
    нет в этом квартале вообще не было у фирмы никакой деятельности и даже аренды!
  • 15.07.2010, 22:46
    Лёнка
    в декларации за прошлый квартал был написан код 1011700!
    вы были налоговым агентом?т.е арендуете помещение?
  • 15.07.2010, 21:41
    Ада1
    А что писать в разделе 2 в строке 070? в декларации за прошлый квартал был написан код 1011700! его оставить или тоже прочерки поставить ведь деятельности то никакой не было?!
  • 15.07.2010, 21:30
    AZ 2
    Приказ ФНС РФ от 31.12.2009 N ММ-7-6/730@
    "Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)"
  • 15.07.2010, 21:23
    Ада1
    хорошо, а шаблон тогда в каком формате???
  • 15.07.2010, 21:20
    AZ 2
    и в каком формате сохранить файл Exel для налоговой?
    Для налоговый специальный шаблон, а не просто
    файл Exel
  • 15.07.2010, 21:17
    Ада1
    Подскажите, что писать в разделе 2 в строке 070? в декларации за прошлый квартал был написан код 1011700! его оставить или тоже прочерки поставить ведь деятельности то никакой не было?! и в каком формате сохранить файл Exel для налоговой?
  • 14.07.2010, 15:01
    Dmitriy3000
    Я сегодня понес сдавать декларацию по НДС на бланке скачанном с "Клерка"- так меня завернули- говорят нужна новая форма с упоминанием в ред. 36н !!?
    Где ее взять? В Бухсофте такая же.
  • 14.07.2010, 13:28
    Индрек
    я "нулёвки" по НДС в таком составе сдаю =)
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •