×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 09.07.2010, 21:37
    Аноним
    спасибо большушее
  • 09.07.2010, 19:21
    FM
    Я правильно понимаю, что этот раздел заполнять не надо (название представительства, ИНН, кому мы реализовали услугу)?

    Эту страницу заполняют те, кто купил услугу у иностранной организации?
  • 09.07.2010, 17:08
    Аноним
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Если вы реализуете услуги вы и платите налог в бюджет. Почитать об этом можно в гл. 21 НК РФ....
    Спасибо, я почитала, в нашем случае ставка 18%. Мы все указали в декларации, и реализацию по строке 010 и НДС. Мой вопрос:
    Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,по данным налогового агента, КПП подразделения иностранной организации, состоящей на учете налоговых органах, наименование...
    Я правильно понимаю, что этот раздел заполнять не надо (название представительства, ИНН, кому мы реализовали услугу)? Эту страницу заполняют те, кто купил услугу у иностранной организации?
  • 09.07.2010, 14:44
    Пилкин Вася
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Если вы реализуете услуги вы и платите налог в бюджет. Почитать об этом можно в гл. 21 НК РФ....
    а вот и ссылочка
  • 09.07.2010, 14:29
    FM
    Если вы реализуете услуги вы и платите налог в бюджет. Почитать об этом можно в гл. 21 НК РФ....
  • 09.07.2010, 14:27
    Аноним
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    штрафными санкциями и пенями. Кроме того и налог взыщут в случае проверки...
    Подскажите, пожалуйста, где обо всем этом прочитать, в каких законах?
    Получается, они все равно заплатили НДС, и нам можно уменьшить вычет по НДС?
  • 09.07.2010, 14:15
    FM
    если не указать, то чем грозит?
    штрафными санкциями и пенями. Кроме того и налог взыщут в случае проверки...
  • 09.07.2010, 14:11
    Аноним
    если не указать, то чем грозит?
    если указать, то не начнутся ли проверки?
    как лучше поступить?
  • 09.07.2010, 14:06
    FM
    надо.
  • 09.07.2010, 14:01
    Аноним
    мы выставили счет с 18% НДС, они оплатили, но сказали, что документы (счет-фактура и т.д) им не нужны, так как они никаких налогов не платят в РФ. Ну а нам-то как быть в этой ситуации, надо ли их указывать в декларации?
  • 09.07.2010, 10:59
    FM
    Если это дип.представительство, то у вас НДС по ставке 0%.
    Но что-то Китая в списке государств, с которыми применяется эта ставка не увидел...возможно что у вас банальная ставка 18%
  • 09.07.2010, 10:34
    Аноним
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Какие услуги и представительству какого государства?
    перевод, КНР
  • 09.07.2010, 06:32
    FM
    Какие услуги и представительству какого государства?
  • 08.07.2010, 22:10
    Аноним
    Добрый день. Такая ситуация: была реализация услуг представительству иностранного государства, которое имеет в России аккредитацию. Надо ли в данном случае заполнять раздел 2 декларации по НДС? Если вообще не заполнять эту страницу, каковы последствия для нас, российской организации?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •