Ответить в теме: Отражение суммы НДС в декларации
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
В данной ситуации - восстановление НДС? Какое восстановление, если Декларацию по НДС за 4 кв. 2009 сдали нулевую Восстановление, это когда вы заявили НДС к вычету, а потом начали использовать актив, в отношении которого принят вычет, при УСН. У вас НДС не возмещен, поэтомму и восстанавливать нечего!!!
[QUOTE=Январь;52859829]Возмещение и восстановление - это очень разные операции [/QUOTE Январь, а если изменить ситуацию. Например, фирма открылась в 2009г., но деятельность не вела, только оплатила в конце года банковскую гарантию (в т.ч. НДС) - в активе баланса числятся цифры. Декларацию по НДС за 4 кв. 2009 сдали нулевую. С 01.01.10 фирма перешла на УСН. В данной ситуации - восстановление НДС? И декл. по НДС за 4 кв. нужно откорректировать, указав сумму НДС?
Спасибо
как грамотно ответить инспектору, что фирма не может требовать возмещения. А уже спросили? Подайте с возмщенеием Обычная причина, почему не ставят НДС к вычету - не получен счет-фактура. "Получите" его в периоде, когда будет выручка.
[QUOTE=Январь;52859829]Возмещение и восстановление - это очень разные операции У вас - возмещение. Нет у вас обязанности заявлять вычеты и требовать возмещения и тем более письма с объяснениями об этом писать. И тем не менее, Январь, прошу Вас подскажите, как грамотно ответить инспектору, что фирма не может требовать возмещения.
Возмещение и восстановление - это очень разные операции У вас - возмещение. Нет у вас обязанности заявлять вычеты и требовать возмещения и тем более письма с объяснениями об этом писать. в балансе в активе цифры есть Какие? НДС на 19? И пусть будет
Сообщение от Январь Невосстановления? А должны были? Фирма зарег. в июне, деятельности не было, прошла 1 оперция по оплате услуг 25.06. Если сдам нулевку по НДС за 2 кв., нужно будет писать обяъснительную о причинах не восстановления НДС, т.к. в балансе в активе цифры есть, а в декл. по НДС нет. Если сдам с цифрами, все равно не возместят, т.к. выручки не было. Думаю, как быть!
Спасибо и еще просьба, помогите грамотно составить письмо: у нас налоговая требует письменных пояснений о причинах невосстановления НДС (хочу на будущее подстраховаться). Невосстановления? А должны были?
Сообщение от Хозяин фирмы Стоп, стоп: Вы должны были "потерять" фактуру еще до налоговой инспекции. Т.е. в отчете по НДС вообще ничего не показывать, одни прочерки!!!!! Т.е. я сдаю нулевку по НДС, а если спросят (через 3 мес, например), пишу, что сч.ф. утерян. или сдаю декларацию с цифрами, но НДС мне не возместят, т.к. деятельности не было. Так?
Стоп, стоп: Вы должны были "потерять" фактуру еще до налоговой инспекции. Т.е. в отчете по НДС вообще ничего не показывать, одни прочерки!!!!!
Сообщение от Хозяин фирмы Вам при отсутствии реализации (деятельности) НДС не вернут, почитайте на форуме-информации масса.А если Вам не найти "покупателя" и не продать ему хоть степлер, то "потеряйте" фактуру, как это было мудро сказано выше и "найдите" ее, когда хоть что нибудь продадите!! Спасибо и еще просьба, помогите грамотно составить письмо: у нас налоговая требует письменных пояснений о причинах невосстановления НДС (хочу на будущее подстраховаться). Например: ООО",,," не претендует на восстановление из бюджета НДС по причине отсутствия хозяйственной деятельности в отчетном периоде. или ООО ",,," не претендует на восстановление из бюджета НДС по причине утерянного сч.-фактуры.
Вам при отсутствии реализации (деятельности) НДС не вернут, почитайте на форуме-информации масса.А если Вам не найти "покупателя" и не продать ему хоть степлер, то "потеряйте" фактуру, как это было мудро сказано выше и "найдите" ее, когда хоть что нибудь продадите!!
[QUOTE=Хозяин фирмы;52859489]Подавайте-только не забудте показать хоть какую то выручку (хоть на 1 тыс)-иначе точно не возместят.. А так будет обычный отчет- стр 010 сумма "реализации" стр 130 ваш налог уплаченный поставщику он же по стр 220 и стр 240 стр 220-стр 010, а потом эту сумму ставите в 050[/QU Спасибо, но выручку показать не могу - деятельности не было. Счет и счет-фактура есть. Оплачивали банковскую гарантию (деньги давал учредитель - провели как займ). Есть тогда смысл возмещать НДС или сдать нулевку и написать письмо, что причиной не возмещения НДС является отсутствие выручки.?
Сообщение от Helen 555 Совсем не хочется, но директор сказал "Надо". А какие есть варианты? Сделать вид. что документы (счет-фактура) получена не вовремя, например.
Сообщение от Юль4 А еще подскажите, пожалуйста, как сделать, чтоб эта сумма из бух. справки попала автоматически в декларацию? Содержание справки 68.2-76.АВ У меня 1с бух 7.7 Это надо делать не на основании бух.справки, а на основании записи в книгу продаж, когда перечислен аванс, а потом, когда его погасили, на основании записи книги продаж, проводим запись в книгу покупок и получается зачет аванс. и все попадает в книги продаж/покупок и декларацию.
Кстати, оплатили и все? Они Вам фактуру на аванс хоть дали или отгрузочные..
Подавайте-только не забудте показать хоть какую то выручку (хоть на 1 тыс)-иначе точно не возместят.. А так будет обычный отчет- стр 010 сумма "реализации" стр 130 ваш налог уплаченный поставщику он же по стр 220 и стр 240 стр 220-стр 010, а потом эту сумму ставите в 050
Совсем не хочется, но директор сказал "Надо". А какие есть варианты?
А очень хочется это возмещение показывать?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как надо заполнить декларацию по НДС. Первый раз делаю. Фирма открылась только в июне. 25.06. оплатили за услуги 60000, в. ч. НДС 18% - 10800. Получается за 2 кв. 10800 к возмещению из бюджета. Как отразить эти цифры в декларации?
А еще подскажите, пожалуйста, как сделать, чтоб эта сумма из бух. справки попала автоматически в декларацию? Содержание справки 68.2-76.АВ У меня 1с бух 7.7
200
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, в какую строку декларации по НДС отнести сумму НДС, которая образовалась, когда покупатель перечислил нам предоплату за товар, я эту сумму учла в предыдушем квартале, а в этом квартале перечислила ему обратно и сделала бух. справку. Теперь мне надо на сумму НДС увеличить вычет, в какую строку его поставить? Спасибо за ответы.
Правила форума