×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Ам начисляет, а первонач. ст-ть не уменьшает

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 07.06.2010, 12:33
    Анжелика Ник
    после проведения дока если выведите печатную форму то там будет уже движение до проведения дока ,при проведении. после проведения
  • 07.06.2010, 12:32
    Генук
    сначала сохранили баланс, только потом провели майскую амортизацию...

    ещё раз на балансе - <Заполнить>
  • 07.06.2010, 12:31
    Анжелика Ник
    так вы же начисляете АМ за май? в этом отчете данные на начало месяца.. в апреле изменений не было.. соответственно вам выдается запись
    На начало месяца: балансовая стоимость 25416, амортизация для целей бухгалтерского учета 0, остаточная стоимость 25416"
  • 07.06.2010, 12:26
    ZloiBuhgalter
    А Вы ПБУ 6/01 читать не пробывали?
  • 07.06.2010, 12:25
    oxana83
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    июнь будете считать остаточная на начало месяца изменится
    а разве Ам начисляется не с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию? В эксплуатацию ввели 19.04.10
  • 07.06.2010, 12:24
    ZloiBuhgalter
    на 1ое июля стоимость в балансе ниже.
  • 07.06.2010, 12:23
    oxana83
    Вложение 44030

    Это Анализ субконто
    А это ОСВВложение 44031
  • 07.06.2010, 12:21
    Анжелика Ник
    На начало месяца: балансовая стоимость 25416, амортизация для целей бухгалтерского учета 0, остаточная стоимость 25416"
    июнь будете считать остаточная на начало месяца изменится
  • 07.06.2010, 12:15
    ZloiBuhgalter
    Налоговые меня не интересуют.
    Сделайте "Анализ субконто" по субконто "Основные средства" именно по этому компу. Будет всё ясно.
    Анализ сюда.
  • 07.06.2010, 12:13
    oxana83
    большой пардон, я просто забыла букву Н поставить перед счетами- это счета НУ
  • 07.06.2010, 12:11
    Gerochka
    В Бухгалтерии 7.7. у счета 05 нет субсчетов.
    Либо Вы говорите о 8-ке, либо у вас 7-ка не стандартная.
  • 07.06.2010, 11:47
    oxana83
    В смысле дописанная? Сами ничего не добавляли, все стандартно, обновляемся с сайта 1с
  • 07.06.2010, 10:47
    ZloiBuhgalter
    У Вас дописанная конфигурация?
  • 07.06.2010, 10:40
    oxana83
    а какие должны быть?
    Дт05.01 Кт01.09 на 25416
    Фигня какая-то....
    Таких счетов в 515 нету.
    __________________
  • 07.06.2010, 10:36
    ZloiBuhgalter
    > Дт05.01 Кт01.09 на 25416
    Фигня какая-то....
    Таких счетов в 515 нету.
  • 07.06.2010, 10:32
    oxana83
    Компьютер всего один.
    3. Ввод в эксплуатацию Дт 01.01-08.3-25416 р.
    Делаю таким образом, мож галка не там какая-нить стоит..
    Закладка "Основные средства"
    "Вид вложения в ВнА: 08.3 (Строительство объектов ОС)
    "Объект ВнА": Компьютер в сборе (код 01) (он же был и в докум. Передача оборудования в монтаж)
    "По данным бух. учета для одного объекта": первонач. ст-ть 25416
    В табличке ОС-компьютер в сборе, инв. № 000001
    Закладка "Общие сведения"
    Группа ОС- машины и оборудование
    Место эксплуатации- Отдел сбыта
    Начисление Ам стоят галки в "подлежит Ам", "начислять Ам"
    Для целей НУ- включать в состав Ам-го имущества
    Закладка БУ
    Срок полезного использования -37
    Способ начисления Ам-линейный
    Счет начисления затрат -44.1.1
    Издержки - амортизация
    Закладка НУ
    По данным НУ для одного объекта первонач. ст-ть 25416
    Срок полезн. использ. -37
    Амортизац. группа - третья
    Метод начисления -линейный
    Коэффициент-1
    Вид расхода- другие, включаемые в косвенные
    Элемент расхода - амортизация
    Объект- ничего не стоит
    Проводка Дт01.1Кт08.3 Компьютер в сборе на 25416
    Дт05.01 Кт01.09 на 25416
  • 07.06.2010, 10:07
    ZloiBuhgalter
    ещё раз, посмотрите что за проводку делает у Вас "Начисление амортизации". И по какому "компьютеру".
  • 07.06.2010, 10:05
    oxana83
    Баланс посмотрела, по стр. 120 стоит 25, при расшифровке этой строки
    Строка 120 "Основные средства", графа "На конец отчетного периода"

    Сальдо на конец периода по дебету счета 01 25416.00
    -минус
    Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.1 0.00
    Итого по строке: 25416.00
    Че за фигня?
  • 07.06.2010, 09:59
    ZloiBuhgalter
    Ты баланс посмотри.
  • 07.06.2010, 09:44
    oxana83
    ладно, это понятно, а почему остаточную стоимость не уменьшает?
  • 07.06.2010, 09:39
    марусяО
    проводка 02.1-01.1
    образуется при выбытии ОС, в вашем случае такой проводки быть не должно
  • 07.06.2010, 09:34
    oxana83
    1С77 бух. релиз 514
    Купили комп по частям. Провожу в проге следующими документами:
    1. Поступление оборудования , перечисляю все части Дт07Кт 60.1-25416 р
    2. Передача оборудования в монтаж ДТ08.3Кт07-25416 р.
    3. Ввод в эксплуатацию Дт 01.01-08.3-25416 р.
    В мае в Регламентных операции документ Начисление амортизации и погашение стоимости, пишет:
    Проведение документа Начисление амортизации и погашение стоимости № 00000001 от 31.05.10
    => Начисление амортизации основных средств
    "1. Компьютер в сборе (способ начисления амортизации: Линейный способ)
    На начало месяца: балансовая стоимость 25416, амортизация для целей бухгалтерского учета 0, остаточная стоимость 25416"
    => Начисление амортизации нематериальных активов
    => Списание расходов по НИОКР
    Документ проведен.
    При этом формируется проводка Дт44.1.1Кт 02.1 на сумму 686,92
    В ОСВ остаточная стоимость на 01.1 25416 р, а по Кт 02.1 сумма 686,92
    Где я что неправильно делаю и куда девалась проводка 02.1-01.1????

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •