Ответить в теме: Возврат денег за услуги физлицу по безналу
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
76 (банк) это значит в качестве субконто указать свой банк вид "прочие расчеты с контрагентами" - это где? в платежке вверху слева кнопка "операции", там выпадающее меню 62.01 - 51 это правильно было бы, если бы деньги дошли до клиента, а так как они дошли лишь до банка и вернулись, то используйте счет 76
Спасибо! Простите, но я не совсем понял несколько моментов: 1) 76 (банк) - это что? У меня в 1С - 76 Расчет с разными дебиторами и кредиторами 2) вид "прочие расчеты с контрагентами" - это где? Прошу снисходительно отнестись к моим глупым вопросам. Спасибо! И еще. У меня изначально возврат физику оформлен как 62.01 - 51 Это неправильно?
1) Мы сделали платежки и банк попытался перечислить деньги. 76(банк)-51 2) Через несколько дней банк вернул нам платежки указав на ошибку в реквизитах. 51-76(банк) 3) Мы правильно заполняем платежки и передаем в наш банк. 62(клиент)-51 что делать в 1С с возвращенными платежками? платежку с ошибочными так и оставьте - только проводку поменяйте на 76(банк), и вид "прочие расчеты с контрагентами" возврат проведите на "приход ден.ср-в" с проводкой 51-76(банк) Новые платежки (с правильными реквизитами) создавать заново или отредактировать старые? заново
Спасибо за предыдущие ответы! На днях мы вернули (попытались) деньги физ.лицу. Но! В банковских реквизитах физ.лица была ошибка (ошиблись в номере карты-визы). Наш банк "вернул" нам платежку. Сейчас мы знаем точные реквизиты и готовы "повторно" вернуть деньги. Вопрос. Как проводить это в 1С (см.п.2 - возвращение платежки и п.3 - создание новых платежек)? 1) Мы сделали платежки и банк попытался перечислить деньги. 2) Через несколько дней банк вернул нам платежки указав на ошибку в реквизитах. 3) Мы правильно заполняем платежки и передаем в наш банк. Мне не совсем ясно что делать в 1С с возвращенными платежками? Этот возврат платежек надо как то отражать в 1С? Новые платежки (с правильными реквизитами) создавать заново или отредактировать старые?
51-62 получили 62-51 вернули
Спасибо! А какие проводки должны быть совершены с момента получения денег от клиента, и заканчивая возвратом?
Конечно. Только получите от него письмо (заявление) с реквизитами.
Спасибо за скорый ответ! Правильно ли я понимаю, что следует выяснить у клиента любой счет в любой банке (российском скажем) и просто перевести на указанный счет требуемую сумму?
Пусть физик пришлет данные, куда перечислять деньги. Вы же не поедете в другой город возвращать ему наличку? Но по идее можно и почтовым переводом отправить.
Связаться с клиентом и выяснить - есть ли у него счет в том же Сбере или любом другом банке. Если есть - обычное платежное поручение.
Здравствуйте! У нас ООО. Работаем на УСН (6%). Оказываем услуги (проектирование и т.п.). Наши клиенты - только физлица. Деньги от клиентов принимаем только по безналу и по предоплате. Оплачивают нам, как правило, через Сбербанк. Вопрос. Клиент (из другого города) заказал услуги (через ВЕБ-сайт). Получив счет, были предоплачены услуги в размере 100%. Нами были высланы документы (опросный лист, договор и т.п.) по почте. Прошло некоторое время. От клиента еще не вернулись документы. И... Клиент принимает решение отказаться от наших услуг и просит вернуть деньги. Напомню, что с наличными мы не работаем. Мы не против вернуть деньги. Вопрос как? 1) Как оформить это в бухгалтерии? 2) Какие внутренние документы необходимо оформить? 3) Как вернуть деньги, опять же безналом? Я слышал, что в Сбербанке существует возможность перечислять деньги от одного физ.лица другому (в другой город)... Как-то до востребования или что-то в этом духе... Как вернуть деньги не снимая их со счета? Спасибо!
Правила форума