×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Возврат денег за услуги физлицу по безналу

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.06.2010, 21:17
    Зета
    76 (банк)
    это значит в качестве субконто указать свой банк
    вид "прочие расчеты с контрагентами" - это где?
    в платежке вверху слева кнопка "операции", там выпадающее меню
    62.01 - 51
    это правильно было бы, если бы деньги дошли до клиента, а так как они дошли лишь до банка и вернулись, то используйте счет 76
  • 15.06.2010, 21:12
    Delcon
    Спасибо!

    Простите, но я не совсем понял несколько моментов:

    1) 76 (банк) - это что? У меня в 1С - 76 Расчет с разными дебиторами и кредиторами
    2) вид "прочие расчеты с контрагентами" - это где?

    Прошу снисходительно отнестись к моим глупым вопросам. Спасибо!

    И еще. У меня изначально возврат физику оформлен как
    62.01 - 51

    Это неправильно?
  • 14.06.2010, 23:10
    Зета
    1) Мы сделали платежки и банк попытался перечислить деньги.
    76(банк)-51
    2) Через несколько дней банк вернул нам платежки указав на ошибку в реквизитах.
    51-76(банк)
    3) Мы правильно заполняем платежки и передаем в наш банк.
    62(клиент)-51

    что делать в 1С с возвращенными платежками?
    платежку с ошибочными так и оставьте - только проводку поменяйте на 76(банк), и вид "прочие расчеты с контрагентами"
    возврат проведите на "приход ден.ср-в" с проводкой 51-76(банк)

    Новые платежки (с правильными реквизитами) создавать заново или отредактировать старые?
    заново
  • 14.06.2010, 20:25
    Delcon
    Спасибо за предыдущие ответы!

    На днях мы вернули (попытались) деньги физ.лицу. Но! В банковских реквизитах физ.лица была ошибка (ошиблись в номере карты-визы). Наш банк "вернул" нам платежку. Сейчас мы знаем точные реквизиты и готовы "повторно" вернуть деньги.

    Вопрос. Как проводить это в 1С (см.п.2 - возвращение платежки и п.3 - создание новых платежек)?
    1) Мы сделали платежки и банк попытался перечислить деньги.
    2) Через несколько дней банк вернул нам платежки указав на ошибку в реквизитах.
    3) Мы правильно заполняем платежки и передаем в наш банк.

    Мне не совсем ясно что делать в 1С с возвращенными платежками? Этот возврат платежек надо как то отражать в 1С?
    Новые платежки (с правильными реквизитами) создавать заново или отредактировать старые?
  • 25.04.2010, 21:03
    Просто Таша
    51-62 получили
    62-51 вернули
  • 25.04.2010, 20:46
    Delcon
    Спасибо!

    А какие проводки должны быть совершены с момента получения денег от клиента, и заканчивая возвратом?
  • 25.04.2010, 16:44
    Просто Таша
    Конечно. Только получите от него письмо (заявление) с реквизитами.
  • 25.04.2010, 16:42
    Delcon
    Спасибо за скорый ответ!

    Правильно ли я понимаю, что следует выяснить у клиента любой счет в любой банке (российском скажем) и просто перевести на указанный счет требуемую сумму?
  • 25.04.2010, 16:41
    Над.К
    Пусть физик пришлет данные, куда перечислять деньги. Вы же не поедете в другой город возвращать ему наличку?
    Но по идее можно и почтовым переводом отправить.
  • 25.04.2010, 16:39
    Просто Таша
    Связаться с клиентом и выяснить - есть ли у него счет в том же Сбере или любом другом банке. Если есть - обычное платежное поручение.
  • 25.04.2010, 16:26
    Delcon
    Здравствуйте!

    У нас ООО. Работаем на УСН (6%). Оказываем услуги (проектирование и т.п.).
    Наши клиенты - только физлица.
    Деньги от клиентов принимаем только по безналу и по предоплате. Оплачивают нам, как правило, через Сбербанк.

    Вопрос.
    Клиент (из другого города) заказал услуги (через ВЕБ-сайт). Получив счет, были предоплачены услуги в размере 100%.
    Нами были высланы документы (опросный лист, договор и т.п.) по почте.

    Прошло некоторое время. От клиента еще не вернулись документы.

    И... Клиент принимает решение отказаться от наших услуг и просит вернуть деньги. Напомню, что с наличными мы не работаем.

    Мы не против вернуть деньги. Вопрос как?

    1) Как оформить это в бухгалтерии?
    2) Какие внутренние документы необходимо оформить?
    3) Как вернуть деньги, опять же безналом?

    Я слышал, что в Сбербанке существует возможность перечислять деньги от одного физ.лица другому (в другой город)... Как-то до востребования или что-то в этом духе...

    Как вернуть деньги не снимая их со счета?

    Спасибо!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •