Ответить в теме: Новая декларация по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Январь Новее нет Ну не знаю... Там вроде коды какие-то добавили по 0 ставке, и формулировку где-то у какого-то кода изменили. Собственно нашей организации это не нужно, поскольку мы сдаем 1-3 разделы декларации.
Новее нет
а кто нибудь слышал что нибудь декларации по ндс новее нового, приказ минфина от 21.04.2010 №36Н 2ой то крвартал ее сдавать ведь будем, да? а то налоговплательщик обновила.....нет ничего нового по этому поводу, может рано еще
Спасибо
А в разделе 1 какую строку заполнять к уплате 030, 040 или 050. 040 - если НДС к уплате 050 - если к возмещению
А в разделе 1 какую строку заполнять к уплате 030, 040 или 050. У меня только реализация товаров, авансы от покупателей и вычеты по ним, ну и входной НДС- тоже вычет. Помогите, не могу найти. Заполняю 1-й раз.
А кто-нибудь знает код по месту нахождения в новой НДС на титуле? 1С по умолчанию 400 ставит, а в Инструкции по заполнению вообще нет приложения с этими кодами. Вот по имуществу и прибыли 214 к примеру, а здесь?
110 - сумма НДС с выполнения аванса, переведенного в прошлом году Чего-чего?... В 110 НДС с авансов поставщикам, который восстанавливается после получения товаров/работ/услуг. 130 - НДС с покупок БЕЗ НДС с переведенного аванса Да НДС покупок, НДС с авансов поставщикам - 150
По новой декл. запуталась. Проверьте, пожалуйста, правильность 010 - сумма без НДС с продаж и сама сумма НДС 070- сумма полученного аванса С НДС и сама сумма НДС 110 - сумма НДС с выполнения аванса, переведенного в прошлом году 130 - НДС с покупок БЕЗ НДС с переведенного аванса Верно?Особенно волнуют 110 и 130 строчки
Титульный и раздел 1
Тогда какие разделы мне распечатывать?
2009 год
Когда товар отгрузили?
По ранее отгруженному товару вы НДС должны были раньше и начислить, получение оплаты никак не отражается. Единую упрощенную сдавать вы не можете
Деятельности не было. Было одно поступление на р/с, за ранее отгруженный товар. Это где-то отражается в новой декларации? В порядке заполнения декларации по НДС написано, что если разделы декларации пустые, то сдавать единую упрощенную декларацию, но она сдается если не было движений по р/с.
Правила форума