Ответить в теме: групповое перепроведение документов в 8,1
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
нда...это ж сколько времени займет...
обязательно в монопольном режиме делать? Можно и не в монопольном, если Вы уверены, что никто не зайдет в режим просмотра-редактирования документа, т.е. не заблокирует его.
А это групповое перепроведение в 1С 8.1 нужно обязательно в монопольном режиме делать? Или необязательно, можно во время работы? (программа сетевая)
Сообщение от Bazil Поздравляю. 1. Для сдачи фискальной отчетности в налоговые органы. 2. Для технологического функционирования текущих типовых конфигураций. Вы хоть с копиями разобрались? Научились делать? За Вас, прям страшно становится... нучилась вчера искала типовой раровский/зиповский архивчик базы 1С, а тут какой-то дт. сейчас нашла и от 12 марта. если у меня в 1 Се отчетности - нет, я имею в виду новых бланков. про "технологического функционирования текущих типовых конфигураций" я пока и слышать не хочу, ну его это НУ..
Поздравляю. только прошу ответить, зачем нужен НУ и так ли уж он необходим? 1. Для сдачи фискальной отчетности в налоговые органы. 2. Для технологического функционирования текущих типовых конфигураций. Вы хоть с копиями разобрались? Научились делать? За Вас, прям страшно становится...
Ур-ра!!! я спокойно зашла в доки и все перепровела - оказалось не так уж много ошибок. все восстановилось. чтож...это только умные учатся на чужих ошибках... только прошу ответить, зачем нужен НУ и так ли уж он необходим? у меня ИП с НДСом и УСНО 15% - все в одной базе
когда я сейчас делаю НДС по 1 кварталу, при простом заходе в документ или когда что-то меняю (например ставлю субконто - чисто 1С8овскую напр в доках реализации не всегда выбрано субконто БУ), то когда обновляешь ОСВ всегда что-то меняется. или в приходных доках не выбрано какое-то такое же субконто. и даже если стоит галочка - док-т проведен, это не означает, что док-т учавствует во всех отчетах. или когда приходится менять дату/время приходного док-та, чтобы провести реализацию, она просто не проведется если нет остатков, т.е. я поняла -проведется, но, если не стоит галочка НУ (ЗАЧЕМ она нужна??? на что влияет - сейчас меня пока интересуют обычные бухгалтерские отчеты - типа ОСВ, акт сверки). не знаю, чтобы было все корректно, мне приходится по нескольку раз в день запускать перепроведение. может я что-то делаю не так? в 7ке такой проблемы не было. я делала это один раз и навсегда и там, если док-т проведен, то уж - проведен и он есть везде, во всех отчетах. а тут- все совсем не так и не верь глазам своим. Уважаемые специалисты по 1С8,1(все те, кто пока разбирается в ней побольше моего). подскажите. мне сейчас нужно восстановить по крайней мере остатки на начало года - есть все оборотки. КАК мне поступать? перепроводить все доки с момента когда говорит об ошибке и если реализация не проводится по причине "отсутствия на складе кол-ва товара". который заприходован напр. завтра или через два дня (такое бывает - у кого торговля, меня поймет) просто убирать галочку НУ? ведь на начало года все было хорошо. а нехватка остатков возникает(я думаю) вот почему. была реализация допустим в 9,00- провелась, потом еще одна на больше кол-во в 8,50 и теперь, когда я "включила" перепроведение всех доков, первая реализация ест-ссно не проведется по причине отсутствия. Надеюсь я все понятно изложила. Всем спасибо за понимание и желание помочь. приходится учиться таким образом.
Вообще то групповое перепроведение полезный инструмент, если конечно незабывать про резервные копии . Помогает выявить многие ошибки на ранних стадиях.. Если при перепроведении сыпятся ошибки, значит что то введено не так, и потом это может вылезти в отчетах.
Сообщение от Bazil А платежки зачем? Это я про 8-ку.
выбираю выписки и расходные накладные, а остальное могу не трогать? Если авансы по расходам, то да. А платежки зачем? Они не делают проводок. Проводки делает выписка. Опять же это для 7.7.
Сообщение от tinkaer да, только не выписки, а платежки входящие я выбираю ну платежки, конечно (это я сегодня в 7-ке поработала ) А удаление помеченных я вообще стараюсь кажный день делать. не люблю, когда это всё болтается...
да, только не выписки, а платежки входящие я выбираю
Т.е если мне нужно проверить, например, зачет авансов, я выбираю выписки и расходные накладные, а остальное могу не трогать?
я перед перепроведением еще удаляю помеченные
Практически народ делает так: Пока не сдан квартал, надо сделать при случае перепроведение и восстановить последовательность документов. В закрытых (сданных) периодах лучше ничего не трогать. Про рез. копии, с анализом обороток, я уже говорил много раз.
Перепроведение документов за какой-то прошлый период (месяц, квартал, неделя) не нужно только в одном случае: Если в этом периоде не было введено ни одного документа задним числом. Во всех других случаях нужно перепроведение документов. Например, для Бух-7.7 в начале месяца введен дополнительный приход товара задним числом. Расходные накладные считают себестоимость деля Сумму на Количество. При вводе задним числом надо все документы перепровести для корректного списания себестоимости и изменившихся зачетов авансов. В данном случае перепроводятся приходные, расходные накладные и выписки. Для 8-ки всё еще строже. Там двигаются регистры и реализован партионный учет. Без перепроведения просто нельзя. У меня на старой работе ГБ каждый вечер выгружала из SQL 8-ную базу на свой ноут и брала домой перепроводить документы. А групповое перепроведение удобно для пользователя. Не надо ползать по журналу и проводить подряд документы. Выбрал нужные, задал период и вперед!
Спасибо за поддержку
имхо - можно
Так я вот и пытаюсь понять - можно без нее? На курсах по 1с говорили, что эту операцию надо обязательно запускать. Я январь и февраль без нее закрыла - вроде всё в порядке.
не знаю, я вручную не корректирую документы. а вам-то зачем групповуха ета?
Это я про сообщение из поста #1. А насчет документов, откорректированных вручную - правильно я понимаю, что с ними ничего не произойдет - они останутся точно такими же? Если я уверена, что этот док-т введен правильно в нужное время, он же будет участвовать в расчетах так же как и до перепроведения остальных?
ни разу не видела потери субконто
но я теперь боюсь ее делать, раз она не всегда корректно срабатывает... из-за чего могут присходить ошибки (типа потери субконто и пр.)?
есс-но дату ставим нужным числом , но чтобы корректно списались напрмаер возвраты, нужно перепровести все документы, участвующие в проводках, а когда подобных операций много, то групповое как раз и спасает. или те же авансы например по 62 счету, да мало ли тонкостей
Сообщение от tinkaer расходник от 1 заносим 10-го. А не получается дату документа ставить нужным числом? ну мало ли какого числа вы заносите в программу операцию, путь 10-го, но дата же документа стоит правильно - 1 число? Или Вы про что?
То и имеется - например у нас розничная торговля, чеки поставщики подвозят не сразу, поэтому получается именно как вы пишете - расходник от 1 заносим 10-го. А для корректного учета в частности УСН очень важна хронология в документах Поэтому часто использую групповое перепроведение.
Сообщение от tinkaer если документы вводятся не хронологически Я не очень понимаю - что это значит? как-то не очень верится, что есть бухгалтера, которые документ, например, от 1 марта вводят 10-м марта. Или имеется в виду посекундная хронология в течении дня? Насчет обработки, т.е. - её спокойно можно не использовать?
Групповое перепроведение используется например при смене параметров учетной политики задним числом. Или если документы вводятся не хронологически, а для правильного учета хронология важна
У меня тоже вопрос по этой "групповухе". Один раз я тоже попробовала ее запустить, были введены почти 2 месяца. В какой-то момент прога выдала что-то про ошибку и перепроведение завершилось. В результате большинство документов распровелось, а заново не провелось. Слава Богу, я уже научена горьким опытом, при восстановлении с архивной копии было потеряно всего 2 часа работы. Но вот вопрос: Для чего нужно "групповое перепроведение", что конкретно оно дает, и так ли уж всегда необходимо? Если я точно знаю, что все документы проведены, и остатки сверены? На курсах по 1с говорили, что эту операцию надо обязательно запускать. Но если она приносит столько проблем, то зачем? Тем более, как пишет автор темы, слетают даже субконто? Еще есть обработка "проведение документов". Это тоже самое, только по видам документов? В каких случаях его рекомендуется делать?
ну тогда ее. восстановите как говорилось выше. а недостающие доки довведете.. или как я сказала. смотрите почему доки не провелись в 2009г и проводите их
Правила форума