Ответить в теме: Декларация за 2009г. по УСН (6%).
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
А где оно должно, по вашему, ставиться? В декларации ФИО предпринимателя указывается, а не "наименование".
Добрый день, Может быть кто-то сталкивался с тем, что при формировании декларации по УСН для ИП в 1С8 не ставится наименование ИП. Как это исправить?
спасибо всем огромное. декларацию сдала, счастья полные штаны
С строке 080 ставится КБК минимального налога. Независимо от того, есть он у вас или нет
Скажите, строка 080 (Код бюджетной классификации) во второй раз также заполняется, если в строке сумма минимального налога прочерки? то есть по сути дублирует строку 030?
Ах да, незаметила. Тогда строки 050-060 неправильные
В строке 050 только взносы превышают 50% налога, поэтому отнять можно только половину
Все вы правильно делаете в строках 030-050. Просто у вас из-за взносов цифра уменьшилась в строке 050.
Когда в налогопл-ке юл печатаешь декларацию, например, он сам печатает почему то нули, хотя при заполнении стояли прочерки. Это нормально? ненормально.
Здравствуйте, извините за настойчивость, но я так и не поняла…Помогите мне пожалуйста. УСНО 6%. Доходы: 1кв. – 4000,0 2кв. – 950,0 3кв. – 616,7 4кв. – 1000,0 Итого: 6566, 7……….налог 6%=394,0 Начислено ОПС: 1кв. – 201,4 2кв. – 154,8 3кв. – 109,0 4кв. – 153,8 ИТОГО: 619,0 (Взносы платили нерегулярно) Уплачено ОПС: 1кв. – 0 2кв. – 62,0 3кв. – 136,0 4кв. – 0. ИТОГО: 198,0 030 строка: 4000,0х6%=240,0 040 строка: (4000,0+950,0)х6%=297,0 – 62,0=235,0 050 строка: (4000,0+950,0+616,7)х6%=334,0 – 62,0 – 136,0=136,0 060 строка: 394,0 – 197,0 (50%) – 136=61,0 Кажется, я делаю что-то не то, потому что налог получается не нарастающим итогом… Проверьте пжл, правильно ли я рассчитала…. Первый раз заполняю эту декларацию. ((( Как только пойму принцип, не буду больше вам докучать.
Никаких нулей вместо сумм быть не может. Ни в одной декларации. Всегда ставятся прочерки Когда в налогопл-ке юл печатаешь декларацию, например, он сам печатает почему то нули, хотя при заполнении стояли прочерки. Это нормально?
Данола, в декларациях указываются начисленные суммы налога, которые вы должны были уплатить. Сколько вы уплатили, налоговая и без вас знает. ОПС должен быть начислен и оплачен к моменту расчета налога за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и года. Т.е. в уменьшение налога за 1 полугодие можно взять начисленный и оплаченный ОПС за январь-июнь, но не больше чем 50% от начисленного налога.
тогда ваще фигня получается... в строках 030, 040, 050 - указала суммы начисленного платежа нарастающим итогом, но фактически неоплаченных и тогда с учетом уплаченного опс, получается, что идет "сумма налога к уменьшению"... т.е. ничего не платила и не надо.. так что ли??? может все-таки в строках 030-050 надо указывать фактическую оплату налога???
"Сумма авансового платежа исчисленная к уплате" ???????? это то, что я насчитала поквартально или фактически заплатила???? Данола на форуме Пожаловаться на это сообщение Вставить ник то, что насчитала, начислила, исчислила.....
все, с ОПС разобралась ... вроде бы "Сумма уплаченных за налоговый период страз. взносов" - а поскольку при УСН налоговым периодом является год, то и берем соот-но уплату ОПС за год. но, возник другой вопрос.... что есть "Сумма авансового платежа исчисленная к уплате" ???????? это то, что я насчитала поквартально или фактически заплатила????
Сообщение от Над.К Данола, об уточненках чего идет речь? Декларации по УСн сдаются один раз в год Все в декларации считается нарастающим итогом, никаких 2,3 и 4 кварталов быть не может, нет таких отчетных периодов по УСН. Нормальные суммы давайте, нарастающим итогом а "нормальные суммы" - это какие.... всего за год "доходы" это понятно, а всего "уплачено ОПС" - брать общую сумму, вне зависимости от того, что допустим в 3квартале у меня доход был 37.тыщ, а уплатила опс я 136тыщ. или брать 50% ОПС от дохода - 18,5тыщ.????????? хелп. совсем запуталась
Да, за 2009. Значит ножками, ок, спасибо!
Ну да, должен. За 2010 год будете в 2011 сдавать форму РСВ-2. ИЛи вас за 2009 год интересует? Берете квитанции на уплаты и идете в свой ПФ. По идее должно быть достаточно квитанций, но некоторые ПФ хотят видеть форму АДВ-11. Вот там её и заполните
у меня нет работников, но мне в пенсионном заявили что ИП в любом случае должен фиксированный платеж платить и как следствие позже отчитаться в ПФ..
У Вас что, работники есть? Код периода написан в порядке заполнения декларации в приложении
ведомость по страховым взносам.. а код налогового периода вы не знаете какой там?
Налоговый период по УСН - год. Про какой отчет в ПФ идет речь?
а вот еще вопрос- а какой налоговый период писать если я за год декларацию сдаю? И про ПФ- отчитываться перед ними только очно необходимо, или почтой можно воспользоваться?
Понятно)) Спасибо!)
ygonshica, вообще-то в порядке заполнения декларации прямо написано, что ставить. Никаких нулей вместо сумм быть не может. Ни в одной декларации. Всегда ставятся прочерки
ОКВЭД что ли? Любой ставьте. Например, основной.
а что с кодами? если у меня их несколько, деятельность еще не начата, ставить тот код, который будет соответствовать деят-ти???
ygonshica, честно говоря сдала нулевку особо не обращая внимания что там у меня- нули или прочерки. Доверилась программе. Я декларацию в Налогоплательщике ЮЛ делала.
бух2007, про прочерки я в курсе, но неужели первым не должен стоять 0 ????? вы только прочерки ставите?
ygonshica, если доходов не было- то ставьте прочерки. 2.12. Заполнение текстовых полей Декларации осуществляется заглавными печатными символами. В случае отсутствия данных для заполнения показателя ставится прочерк. При этом прочерк представляет собой прямую линию, проведенную посередине ячеек по всей длине показателя или по правой части показателя при его не полном заполнении. Например: при указании ИНН организации "5024002119" в зоне из двенадцати ячеек показатель заполняется следующим образом: ИНН 5024002119--.
Правила форума