×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: уточненка по НДС ... быть или не быть?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.02.2010, 13:32
    FM
    решать в любом случае вам, но имхо проще уточненку.
  • 25.02.2010, 13:02
    akivsuy
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Тогда переживать не чего, камералка будет без пристрастия.
    Т.е. следует сдать уточненку и доплатить эти копейки?
  • 25.02.2010, 12:34
    FM
    Тогда переживать не чего, камералка будет без пристрастия.
  • 25.02.2010, 12:29
    akivsuy
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Если будете сдавать уточненку - она будет к доплате?
    Да, получается что надо будет доплатить, т.к. анавас зачелся больше чем надо, следовательно, я уменьшила НДС на 137 руб.
  • 25.02.2010, 12:12
    FM
    Я говорил, что на момент проверки ее НЕТ
    тогда ГДЕ ваши доказательства, что этого факта достаточно для не применения штрафа?
  • 25.02.2010, 12:07
    Аноним
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    а откуда тогда пени если ее не было?
    Я не говорил, что ее НЕ БЫЛО. Я говорил, что на момент проверки ее НЕТ
    Аноним, вы начинаете путаться в показаниях...
    Или вы в их анализе...
  • 25.02.2010, 11:55
    FM
    а откуда тогда пени если ее не было? Аноним, вы начинаете путаться в показаниях...
  • 25.02.2010, 11:53
    Аноним
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    с чего взяли? на момент подачи декларации и срока уплаты налога она была.
    А на момент проверки ее не было. Только пени.
  • 25.02.2010, 11:06
    FM
    Если будете сдавать уточненку - она будет к доплате?
  • 25.02.2010, 11:01
    akivsuy
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    с чего взяли? на момент подачи декларации и срока уплаты налога она была.
    Вот вот потому у меня и вопросы по данной теме.
    Т.к. у мен я дилема:
    1. Либо доплатить эти злосчастные 137 руб., сдать уточненку за 3 квартал, уплатить пени по задолженности, а книгу продаж просто прикрепить доп. лист и уже в 1 квартале , т.к. мы вернули 900 руб клиенту, включить эти 137 руб.. Просто меня смущает прошлый бухгалтер, которая как только я заикаюсь об Уточненке по НДС, делаются круглые глаза и говорит - "НЕТ, проверка будет".

    2. Либо сделать вид что ничего не заметила, не доплачивать, но при этом и не возвращать НДС по отправленным 900 руб. А потом "если" будет проверка, то доплатить и недоимку и штраф и т.д.
  • 25.02.2010, 10:32
    FM
    Нет недоимки - нет налогового правонарушения - нет штрафа.
    с чего взяли? на момент подачи декларации и срока уплаты налога она была.
  • 24.02.2010, 23:32
    Аноним
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    факт отсутствия недоимки на момент проверки.
    Нет недоимки - нет налогового правонарушения - нет штрафа.
  • 24.02.2010, 17:29
    akivsuy
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не насчитают: на момент проверки недоимки уже не будет.
    Не будет, т.к. в принципе я не заплатила, но и на вычет не подала? или что?
  • 24.02.2010, 17:23
    FM
    факт отсутствия недоимки на момент проверки.
  • 24.02.2010, 17:10
    Аноним
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    а разве этот факт отменяет начисление штрафа?
    Какой факт?
  • 24.02.2010, 16:57
    FM
    Не насчитают: на момент проверки недоимки уже не будет.
    а разве этот факт отменяет начисление штрафа?
  • 19.02.2010, 23:26
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если найдут при проверке, то кроме пени и штраф насчитают,
    Не насчитают: на момент проверки недоимки уже не будет.
  • 19.02.2010, 23:22
    Kantry
    Цитата Сообщение от akivsuy Посмотреть сообщение
    И чем грозит уточненка по НДС, еще и при том, что нужно НДС доплатить в бюджет?Помогите, пожалуйста
    Ничем не грозит. Сначала нужно доплатить недоимку, а потом сдать уточненку. Я всегда сдаю уточненки на любые суммы, чтобы остаток по счетам сходился с данными налоговой.
    Единственное, когда не сдаю уточненки - если НДС получается к вычету из бюджета.
  • 19.02.2010, 18:13
    Январь
    Если найдут при проверке, то кроме пени и штраф насчитают, но сумма действительно незначительная, так что решайте сами
  • 19.02.2010, 18:03
    Аноним156
    Следуя букве закона, надо подать уточненку, чтобы наложка насчитала пени. Но практический опыт показывает, что не надо ничего делать: придут с проверкой и насчитают эти пени. Не стОит бежать впереди паровоза из этих копеек.
  • 19.02.2010, 17:52
    akivsuy
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да возврат денег в 1 квартале 2010 года - 10 февраля 2010 года. а книга покупок с вычетом 25400 от 3 квартала 2009 года.
    Это я отписалась, просто не успала войти на форум.
  • 19.02.2010, 17:47
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В книге покупок вычет с 25400 поставили, а возврат денег (900 р.) в другом периоде?
    Да возврат денег в 1 квартале 2010 года - 10 февраля 2010 года. а книга покупок с вычетом 25400 от 3 квартала 2009 года.
  • 19.02.2010, 17:39
    Январь
    А в книге продаж была счет-фактура на аванс на сумму 25400.Но при этом сч.ф. по реализации на 24500.
    В книге покупок вычет с 25400 поставили, а возврат денег (900 р.) в другом периоде?
  • 19.02.2010, 17:19
    akivsuy
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    а что у вас было в книге продаж?
    А в книге продаж была счет-фактура на аванс на сумму 25400.Но при этом сч.ф. по реализации на 24500.
  • 19.02.2010, 17:15
    FM
    При формировании книги покупок зачет аванса произошел не на 24500 руб. ,а на 25400, получается что я на 137,28 копеек(900/118*18) больше вычла из пречитающегося НДС к уплате.
    а что у вас было в книге продаж?
  • 19.02.2010, 17:11
    akivsuy
    Здравствуйте, ситуация у меня слелующая, я бухгалтер начинающий и очень нуждаюсь в помощи.

    Компания в третьем квартале получила от клиента предоплату,Но не ту которая в счете была ему выставлена (24500), а 25400 - ошиблись на 900 руб.

    При формировании книги покупок зачет аванса произошел не на 24500 руб. ,а на 25400, получается что я на 137,28 копеек(900/118*18) больше вычла из пречитающегося НДС к уплате.

    Эту ошибку я обнаружила только 10 февраля, когда стала на основании письма от покупателя перечислять 900 руб. обратно.

    Вопрос следующий,
    нужно ли делать уточненку и доплатичать налог, если фактически эти 137, 28 коп. бюджет не увидит - т.к. если бы все было правильно то заплатив 137,28 в третьем квартале., я бы его вычла в 1 квартале 2010 года на основании платежки.
    А так получается я не платила эти 137,28 коп., и не быду предъявлять к вычету по возврату. Как правильно сделать?
    И чем грозит уточненка по НДС, еще и при том, что нужно НДС доплатить в бюджет?Помогите, пожалуйста

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •