Ответить в теме: уточненка по НДС ... быть или не быть?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
решать в любом случае вам, но имхо проще уточненку.
Сообщение от FM Тогда переживать не чего, камералка будет без пристрастия. Т.е. следует сдать уточненку и доплатить эти копейки?
Тогда переживать не чего, камералка будет без пристрастия.
Сообщение от FM Если будете сдавать уточненку - она будет к доплате? Да, получается что надо будет доплатить, т.к. анавас зачелся больше чем надо, следовательно, я уменьшила НДС на 137 руб.
Я говорил, что на момент проверки ее НЕТ тогда ГДЕ ваши доказательства, что этого факта достаточно для не применения штрафа?
Сообщение от FM а откуда тогда пени если ее не было? Я не говорил, что ее НЕ БЫЛО. Я говорил, что на момент проверки ее НЕТ Аноним, вы начинаете путаться в показаниях... Или вы в их анализе...
а откуда тогда пени если ее не было? Аноним, вы начинаете путаться в показаниях...
Сообщение от FM с чего взяли? на момент подачи декларации и срока уплаты налога она была. А на момент проверки ее не было. Только пени.
Если будете сдавать уточненку - она будет к доплате?
Сообщение от FM с чего взяли? на момент подачи декларации и срока уплаты налога она была. Вот вот потому у меня и вопросы по данной теме. Т.к. у мен я дилема: 1. Либо доплатить эти злосчастные 137 руб., сдать уточненку за 3 квартал, уплатить пени по задолженности, а книгу продаж просто прикрепить доп. лист и уже в 1 квартале , т.к. мы вернули 900 руб клиенту, включить эти 137 руб.. Просто меня смущает прошлый бухгалтер, которая как только я заикаюсь об Уточненке по НДС, делаются круглые глаза и говорит - "НЕТ, проверка будет". 2. Либо сделать вид что ничего не заметила, не доплачивать, но при этом и не возвращать НДС по отправленным 900 руб. А потом "если" будет проверка, то доплатить и недоимку и штраф и т.д.
Нет недоимки - нет налогового правонарушения - нет штрафа. с чего взяли? на момент подачи декларации и срока уплаты налога она была.
Сообщение от FM факт отсутствия недоимки на момент проверки. Нет недоимки - нет налогового правонарушения - нет штрафа.
Сообщение от Аноним Не насчитают: на момент проверки недоимки уже не будет. Не будет, т.к. в принципе я не заплатила, но и на вычет не подала? или что?
факт отсутствия недоимки на момент проверки.
Сообщение от FM а разве этот факт отменяет начисление штрафа? Какой факт?
Не насчитают: на момент проверки недоимки уже не будет. а разве этот факт отменяет начисление штрафа?
Сообщение от Январь Если найдут при проверке, то кроме пени и штраф насчитают, Не насчитают: на момент проверки недоимки уже не будет.
Сообщение от akivsuy И чем грозит уточненка по НДС, еще и при том, что нужно НДС доплатить в бюджет?Помогите, пожалуйста Ничем не грозит. Сначала нужно доплатить недоимку, а потом сдать уточненку. Я всегда сдаю уточненки на любые суммы, чтобы остаток по счетам сходился с данными налоговой. Единственное, когда не сдаю уточненки - если НДС получается к вычету из бюджета.
Если найдут при проверке, то кроме пени и штраф насчитают, но сумма действительно незначительная, так что решайте сами
Следуя букве закона, надо подать уточненку, чтобы наложка насчитала пени. Но практический опыт показывает, что не надо ничего делать: придут с проверкой и насчитают эти пени. Не стОит бежать впереди паровоза из этих копеек.
Сообщение от Аноним Да возврат денег в 1 квартале 2010 года - 10 февраля 2010 года. а книга покупок с вычетом 25400 от 3 квартала 2009 года. Это я отписалась, просто не успала войти на форум.
Сообщение от Январь В книге покупок вычет с 25400 поставили, а возврат денег (900 р.) в другом периоде? Да возврат денег в 1 квартале 2010 года - 10 февраля 2010 года. а книга покупок с вычетом 25400 от 3 квартала 2009 года.
А в книге продаж была счет-фактура на аванс на сумму 25400.Но при этом сч.ф. по реализации на 24500. В книге покупок вычет с 25400 поставили, а возврат денег (900 р.) в другом периоде?
Сообщение от FM а что у вас было в книге продаж? А в книге продаж была счет-фактура на аванс на сумму 25400.Но при этом сч.ф. по реализации на 24500.
При формировании книги покупок зачет аванса произошел не на 24500 руб. ,а на 25400, получается что я на 137,28 копеек(900/118*18) больше вычла из пречитающегося НДС к уплате. а что у вас было в книге продаж?
Здравствуйте, ситуация у меня слелующая, я бухгалтер начинающий и очень нуждаюсь в помощи. Компания в третьем квартале получила от клиента предоплату,Но не ту которая в счете была ему выставлена (24500), а 25400 - ошиблись на 900 руб. При формировании книги покупок зачет аванса произошел не на 24500 руб. ,а на 25400, получается что я на 137,28 копеек(900/118*18) больше вычла из пречитающегося НДС к уплате. Эту ошибку я обнаружила только 10 февраля, когда стала на основании письма от покупателя перечислять 900 руб. обратно. Вопрос следующий, нужно ли делать уточненку и доплатичать налог, если фактически эти 137, 28 коп. бюджет не увидит - т.к. если бы все было правильно то заплатив 137,28 в третьем квартале., я бы его вычла в 1 квартале 2010 года на основании платежки. А так получается я не платила эти 137,28 коп., и не быду предъявлять к вычету по возврату. Как правильно сделать? И чем грозит уточненка по НДС, еще и при том, что нужно НДС доплатить в бюджет?Помогите, пожалуйста
Правила форума