×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Декларация по НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.04.2010, 23:14
    Январь
    надеялась, что угадает)
    Оригинальный подход.
    Так, на всякий случай: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
  • 06.04.2010, 22:58
    tigrywka
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    tigrywka, думаете кто-то угадает, что и где вы сделали, что у вас задваивается? У меня не задваивается
    надеялась, что угадает) ну вчем же может быть проблема.... уже всю голову сломала. Может есть какие идеи, может куда заглянуть)
  • 06.04.2010, 22:53
    Январь
    tigrywka, думаете кто-то угадает, что и где вы сделали, что у вас задваивается? У меня не задваивается
  • 06.04.2010, 22:48
    tigrywka
    Кто уже посидел над НДС? у меня половина НДС задваивается в разделе 3 стр 10. Подскажите в чем может быть ошибка? уже киплю вся. мозги отказываются работать.
  • 29.03.2010, 13:27
    FM
    Можно сделать предоплату по счету и учесть НДС?
    можно, если это счет-оферта, и при наличии с/ф на аванс.
  • 29.03.2010, 12:48
    Винокурова Юлия
    Подскажите, всегда ли обязателен договор на поставку товара? Есть ограничение по суммам? Можно сделать предоплату по счету и учесть НДС?
  • 21.01.2010, 11:45
    Аноним1
    Спасибо ОГРОМНОЕ успокоили
  • 21.01.2010, 09:44
    Январь
    Подскажите права ли я была что поставила её в стр.300?
    Не очень. Не было специальной строки в старой декларации, в 220 писали

    надо ли сдавать уточненку если база всеравно не поменяется
    Не надо. сумма налога не изменится
  • 21.01.2010, 08:23
    Аноним1
    проверьте пожалуйста(
    пост 25 и предпоследний
  • 20.01.2010, 10:53
    Аноним1
    и еще стр. 090 и если зачет аванса выданного по реализации, то и стр. 110?
  • 20.01.2010, 10:46
    Аноним1
    Подскажите пожалуйста, кто знает ....пост 25
  • 20.01.2010, 10:25
    Аноним
    спасибо
  • 20.01.2010, 10:22
    Аноним1
    стр. 130в новой=стр. 220 в старой
  • 20.01.2010, 10:18
    Аноним
    А в какую строку в новой декларации ставить Сумма налога, предъявленная налогоплатильщику при приобретении на территории РФ товаров, подлежащая вычету(220 строка старой декларации)!!!!?????????????


    Народ, помогите!!!
  • 20.01.2010, 10:06
    Аноним1
    и еще посмотрела в прошлой (за 3 кв) я поставила авансы выданные в стр. 300 (договором аванс предусмотрен и сч-ф выставлен) (поступление товара по данному авансу было только в 4 кв), вот и думаю а правильно ли я его туда поставила, вроде бы в стр.300 старой декларации ставиться зачет аванса выданного после поставки товара поставщиком.
    Подскажите права ли я была что поставила её в стр.300? если нет то куда её надо было ставить? надо ли сдавать уточненку если база всеравно не поменяется, какие могут быть санкции от налоговиков за указание не в той строке?((((
  • 20.01.2010, 10:05
    Аноним
    А в какую строку в новой декларации ставить Сумма налога, предъявленная налогоплатильщику при приобретении на территории РФ товаров, подлежащая вычету(220 строка старой декларации)!!!!?????????????
  • 20.01.2010, 10:03
    Январь
    а по зачету авансов выданных не подскажите (зачет по реализации)
    Вычеты - 150, восстановление 090
  • 20.01.2010, 09:52
    Аноним
    после реализации.....спасибо
    а по зачету авансов выданных не подскажите (зачет по реализации)
  • 20.01.2010, 09:34
    Январь
    подскажите реализация товара ставить в новой в стр.010 или 030?
    Вероятно в 010, в старой вы куда ставили?
    аванс полученный в новой стр. 070 (18% или 18/118)?
    Да
    аванс выданный в новой стр. 150 или стр. 200?
    150
    помогите а зачет авансов полученных, ставиться в стр. 130 (в новой)?
    зачет после реализации или возврата аванса? Если реализация, то 200, если возврат, то 130
  • 20.01.2010, 08:47
    Аноним1
    что-то полный клин.......теперь еще над одной стр. сижу думаю....помогите а зачет авансов полученных, ставиться в стр. 130 (в новой)?
    короче с авансами я совсем запуталась, выданные, полученные зачтенные....АААААА
  • 20.01.2010, 08:29
    Аноним
    простите, у меня тоже в голове полная путаница со стр.
    подскажите реализация товара ставить в новой в стр.010 или 030?
    аванс полученный в новой стр. 070 (18% или 18/118)?
    аванс выданный в новой стр. 150 или стр. 200?
    если в прошлом периоде был аванс выданный поставщику (я его отразила по стр. 300 старой формы за 3 кв, правильно?), а в 4-м кв. была поставка и зачет аванса, куда эти суммы попадут? в какую строку?
    поставка стр. 130 в новой, а зачет аванса выданного?
    Спасибо.
  • 19.01.2010, 16:24
    shrilanka
    FM, спасибо
  • 19.01.2010, 15:42
    FM
    это по п5 ст171 НК?
  • 19.01.2010, 15:41
    Janna A
    Спасибо большое, это по п5 ст171 НК?
  • 19.01.2010, 15:37
    FM
    Чтоб не создавать новой темы,задам вопрос тут: стр.230 (в старой форме НДС) заполняется только по старым долгам, т.е. НДС подрядчиков,образованный до 2006г.?
    нет, это вычет по п.6 ст.171 НК РФ.
  • 19.01.2010, 15:33
    Arina Zh
    Возврат предоплаты покупателю старая декларация стр.320
    новая - стр.130
  • 19.01.2010, 15:14
    Janna A
    И все таки в какую строку в новой форме возврат аванса покупателю, почему-то никто не отвечает.
  • 19.01.2010, 14:56
    FM
    В этом кв-ле поставщик товар поставил,следовательно ранее зачтенный аванс надо востановить. Как это отразить в декларации?
    в новой декларации вроде стр 090
  • 19.01.2010, 13:25
    Пчёла
    Подскажите, пожалуйста.
    Мне поступали с/фактуры где одно из наименований было "Без НДС". Мне эти суммы в раздел 7 (новая декл.) заполнить?
  • 19.01.2010, 12:15
    Аноним
    Господа! Помогите с новой декларацией. в какую строку надо запихнуть суммы, которые в прошлом квартале были зачтены как предоплата поставщику. В этом кв-ле поставщик товар поставил,следовательно ранее зачтенный аванс надо востановить. Как это отразить в декларации?
    И еще мы зачли в прошлом квартале НДС от поставщика, а в этом вернули поставщику товар ввиду брака. Как отразить в декле восстановление НДС?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •