Ответить в теме: Декларация по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
надеялась, что угадает) Оригинальный подход. Так, на всякий случай: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
Сообщение от Январь tigrywka, думаете кто-то угадает, что и где вы сделали, что у вас задваивается? У меня не задваивается надеялась, что угадает) ну вчем же может быть проблема.... уже всю голову сломала. Может есть какие идеи, может куда заглянуть)
tigrywka, думаете кто-то угадает, что и где вы сделали, что у вас задваивается? У меня не задваивается
Кто уже посидел над НДС? у меня половина НДС задваивается в разделе 3 стр 10. Подскажите в чем может быть ошибка? уже киплю вся. мозги отказываются работать.
Можно сделать предоплату по счету и учесть НДС? можно, если это счет-оферта, и при наличии с/ф на аванс.
Подскажите, всегда ли обязателен договор на поставку товара? Есть ограничение по суммам? Можно сделать предоплату по счету и учесть НДС?
Спасибо ОГРОМНОЕ успокоили
Подскажите права ли я была что поставила её в стр.300? Не очень. Не было специальной строки в старой декларации, в 220 писали надо ли сдавать уточненку если база всеравно не поменяется Не надо. сумма налога не изменится
проверьте пожалуйста( пост 25 и предпоследний
и еще стр. 090 и если зачет аванса выданного по реализации, то и стр. 110?
Подскажите пожалуйста, кто знает ....пост 25
спасибо
стр. 130в новой=стр. 220 в старой
А в какую строку в новой декларации ставить Сумма налога, предъявленная налогоплатильщику при приобретении на территории РФ товаров, подлежащая вычету(220 строка старой декларации)!!!!????????????? Народ, помогите!!!
и еще посмотрела в прошлой (за 3 кв) я поставила авансы выданные в стр. 300 (договором аванс предусмотрен и сч-ф выставлен) (поступление товара по данному авансу было только в 4 кв), вот и думаю а правильно ли я его туда поставила, вроде бы в стр.300 старой декларации ставиться зачет аванса выданного после поставки товара поставщиком. Подскажите права ли я была что поставила её в стр.300? если нет то куда её надо было ставить? надо ли сдавать уточненку если база всеравно не поменяется, какие могут быть санкции от налоговиков за указание не в той строке?((((
А в какую строку в новой декларации ставить Сумма налога, предъявленная налогоплатильщику при приобретении на территории РФ товаров, подлежащая вычету(220 строка старой декларации)!!!!?????????????
а по зачету авансов выданных не подскажите (зачет по реализации) Вычеты - 150, восстановление 090
после реализации.....спасибо а по зачету авансов выданных не подскажите (зачет по реализации)
подскажите реализация товара ставить в новой в стр.010 или 030? Вероятно в 010, в старой вы куда ставили? аванс полученный в новой стр. 070 (18% или 18/118)? Да аванс выданный в новой стр. 150 или стр. 200? 150 помогите а зачет авансов полученных, ставиться в стр. 130 (в новой)? зачет после реализации или возврата аванса? Если реализация, то 200, если возврат, то 130
что-то полный клин.......теперь еще над одной стр. сижу думаю....помогите а зачет авансов полученных, ставиться в стр. 130 (в новой)? короче с авансами я совсем запуталась, выданные, полученные зачтенные....АААААА
простите, у меня тоже в голове полная путаница со стр. подскажите реализация товара ставить в новой в стр.010 или 030? аванс полученный в новой стр. 070 (18% или 18/118)? аванс выданный в новой стр. 150 или стр. 200? если в прошлом периоде был аванс выданный поставщику (я его отразила по стр. 300 старой формы за 3 кв, правильно?), а в 4-м кв. была поставка и зачет аванса, куда эти суммы попадут? в какую строку? поставка стр. 130 в новой, а зачет аванса выданного? Спасибо.
FM, спасибо
это по п5 ст171 НК?
Спасибо большое, это по п5 ст171 НК?
Чтоб не создавать новой темы,задам вопрос тут: стр.230 (в старой форме НДС) заполняется только по старым долгам, т.е. НДС подрядчиков,образованный до 2006г.? нет, это вычет по п.6 ст.171 НК РФ.
Возврат предоплаты покупателю старая декларация стр.320 новая - стр.130
И все таки в какую строку в новой форме возврат аванса покупателю, почему-то никто не отвечает.
В этом кв-ле поставщик товар поставил,следовательно ранее зачтенный аванс надо востановить. Как это отразить в декларации? в новой декларации вроде стр 090
Подскажите, пожалуйста. Мне поступали с/фактуры где одно из наименований было "Без НДС". Мне эти суммы в раздел 7 (новая декл.) заполнить?
Господа! Помогите с новой декларацией. в какую строку надо запихнуть суммы, которые в прошлом квартале были зачтены как предоплата поставщику. В этом кв-ле поставщик товар поставил,следовательно ранее зачтенный аванс надо востановить. Как это отразить в декларации? И еще мы зачли в прошлом квартале НДС от поставщика, а в этом вернули поставщику товар ввиду брака. Как отразить в декле восстановление НДС?
Правила форума