×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Авансовый отчет. Давность чеков.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 16.02.2010, 14:19
    valya22
    Вообще-то должен издаваться приказ по учреждению в какой срок подотчетное лицо должно отчитаться за полученную сумму, этим вы обезопасите себя. У нас проверяющие обязательно спрашивают такой приказ.
  • 21.01.2010, 08:34
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Подотчетник взял деньги на закупку материалов в октябре. В конце декабря принес мне авансовый отчет, к которому приложены чеки за октябрь, май, март, ноябрь. Главный бухгалтер отчет подписал, по кассе провели. Меня терзают сомнения, ведь если деньги на закупку взяты в октябре, то чеки, прикладываемые к авансовому отчету должны быть октябрьскими, ноябрьскими...., но не как не майскими. Главный бухгалтер говорит, что все правильно. Как быть?
    Если главбух берет на себя ответственность, то я бы сделала два авансовых отчета: один с мартовскими и майскими чеками ( и по данному отчету возместить денежные суммы) и второй - с октябрьскими и ноябрьскими чеками ( отчет по подотчетным суммам)
  • 21.01.2010, 08:28
    Аноним
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Т.е. подпись руководителя для Вас ничто?
    Я бы запросто поставил на место.
    Помню была на проверке в одном из учреждений, к авансовому отчету были приложены чеки с датой и временем новогодней ночи ( часа три ночи ) Авансовые отчеты были утверждены и подписаны руководителем и главбухом и очень были удивлены , когда я показала эти чеки им.
  • 18.01.2010, 05:37
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Т.е. подпись руководителя для Вас ничто?
    Я бы запросто поставил на место.
    Наш руководитель такие документы к исполнению тоже не подписал бы это точно...
  • 17.01.2010, 20:05
    Воробьев Максим
    Аноним
    А у вас в учетной политике указаны сроки представления авансового отчета ?
    Поверяющим возможно придется доказывать необходимость больших сроков.
    Насчет майских чеков все уже сказали.
  • 17.01.2010, 18:59
    tan223
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Т.е. подпись руководителя для Вас ничто?
    Я бы запросто поставил на место.
    я бы поставила руководителя в известность по поводу дат на чеках, ну и про утвержденные им же, руководителем, правила учета и отчетов. А там уж пусть принимает решение с пониманием ситуации. у нас иногда бывало, что получив более подробное описание ситуации, руководитель изменял свое решение. Потому как не всякий руководитель подписывая ав. отчет смотрит даты на чеках
  • 17.01.2010, 18:30
    BorisG
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    А я бы такие документы не приняла.
    Т.е. подпись руководителя для Вас ничто?
    Я бы запросто поставил на место.
  • 17.01.2010, 16:36
    А я бы такие документы не приняла.
  • 17.01.2010, 16:03
    Неизвестный
    Главный бухгалтер лучше знает требования местных проверяющих.
    Если хотите аргументы в пользу своей точки зрения то внимательно почитайте в 148н порядок расчетов по счету 208.
    Но в любом случае здесь решение за руководителем и главным бухгалтером так как бухгалтерский учет не самоцель, нужно еще и достичь выполнения госзадания, иногда ради этого на мелочи можно закрыть глаза... криминала тут кстати никакого нет, руководитель обязан оплатить расходы если они произведены сотрудником по его распоряжению (было такое распоряжение в мае?)... но большой бардак всегда начинается с мелочей...
  • 17.01.2010, 13:41
    Аноним
    Добрый день.

    Подотчетник взял деньги на закупку материалов в октябре. В конце декабря принес мне авансовый отчет, к которому приложены чеки за октябрь, май, март, ноябрь. Главный бухгалтер отчет подписал, по кассе провели. Меня терзают сомнения, ведь если деньги на закупку взяты в октябре, то чеки, прикладываемые к авансовому отчету должны быть октябрьскими, ноябрьскими...., но не как не майскими. Главный бухгалтер говорит, что все правильно. Как быть?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •