×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: В сотый раз про оприходование товара при импорте

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 14.12.2009, 16:49
    Ir4a
    Он его распечатывает и показывает, но "доставать" оригинал отказывается. Если бы у меня были условия FOB я бы побоялась приходовать товар по дате с копии коносамента. (Это не электронный коносамент с ЭЦП, это обычный коносамент в электронном виде).
  • 14.12.2009, 16:04
    Юлия1603
    Да ему сбрасывают коносамент в любом случае по электронке,чо такой жадный его распечатать и показать
  • 14.12.2009, 13:17
    Ir4a
    А у нас оригинал не пояаляется вообще. Логист уперся и ни в какую. Каким-то образом это нарушает его стройную отлаженную систему документооборота.
  • 14.12.2009, 13:04
    Юлия1603
    А зачем оригинал коносамента?Мне и в эл виде пойдет,тем более в договоре прописано что в факсвиде действительно,мне главное дуту погрузки на судно увидеть и оприходовать товар на эту дату,а с приходом товара и ориг коносамента появится!
  • 02.12.2009, 16:51
    Аноним
    Оригиналы коносамента сдаются при поступлении товара.
  • 22.11.2009, 02:03
    Ir4a
    При условиях поставки CFR - я бы прописала в контракте/создала бы доп.соглашение, что переход права собственности происходит в момент выпуска ГТД, и спокойно бы товар приходовала по получению документов. С FOBом сложнее - если переход права собственности зарегистрировать на момент выпуска ГТД, то теряете право учесть в расходах затраты на трансорт-экспедицию (товар будет не Ваш, налорги прицепятся к тому, что расходы не обоснованны). Выход один - просить отфаксовать коносамент. А в валютный контроль можно, имхо, отнести и проформу: ну пусть себе проведут, как предоплату: на налоговый и бухгалтерский учет это никак не подействует, а бодаться с ними по этому поводу бесполезно: даже, если Вы принесете копию коносамента, ее не воспримут, она для них не документ.
    Еще вопрос: я как-то хотела зафиксировать в контракте переход права собственности на дату коносамента, но наш логист сказал, что оригинал коносамента он не будет предоставлять, т.к. ведет документооборот в электронном виде, и гоняться за капитаном судна с этими бумажками не будет. Ну мне было не принципиально (у меня CIF) - я поставила дату ГТД и удовольствуюсь копиями коносаментов, чисто в виде подтверждения движения товара. Но мне интересно, кому-нибудь приносят оригинал со всеми подписями?
  • 19.11.2009, 15:48
    БухАнка
    Зачем отдельно что-то переоценивать? Ваш документ оприходования прекрасно сформирует Вам курсовые разницы. Главное - указать в нем правильный курс.
  • 19.11.2009, 15:31
    Юлия1603
    по правильному курсу это как ?По ЦБ на 12,11,09 на дату оприходоания товара?А затем приходовать по курсу на дату из коносамента?Но это все в НУ.Если я сделаю реглам опер переоценка валюты,тогда у меня все авансы пероценятся.Я делаю переоценку валюты на конец квартала!Это правильно?
  • 19.11.2009, 12:11
    БухАнка
    Так что аванс переоценивать на дату оприходования товара 12,11,09?
    Да, но по правильному курсу.
  • 19.11.2009, 11:40
    Юлия1603
    На самом деле правильно было оприходовать товар 25.09
    согласна,я так всегда делала и никаих проблем!а в этот раз никакой информации о дате из коносамента,только когда в глаза увидела,но уже поздно было!
    Так что аванс переоценивать на дату оприходования товара 12,11,09???????????
  • 19.11.2009, 08:14
    БухАнка
    На самом деле правильно было оприходовать товар 25.09, когда перешло право собственности. Тогда переоценивать в октябре было бы нечего. Но правила - одно, а реальность в лице менеджеров, зажимающих документы и информацию, - другое.
  • 18.11.2009, 17:22
    Юлия1603
    получается что последний раз я переоценила предоплату 31 октября (23151,47*29,0488=672522,42,а 12 ноября оприходовала по курсу из коносамента в НУ (23151,47*30,0678=696113,77) возникает курсовая разница 23591,34руб в НУ.положительная на 91???????Так правильно?
    когда надо переоценивать оплату в НУ??????7
  • 18.11.2009, 16:36
    БухАнка
    А надо переоценивать всю оплату в НУ перед тем как оприходовать товар 12,11,09???????
    Скорее "в процессе оприходования"... Ну а Вы-то сами как думаете? Если Вы собираетесь приходовать по курсу на 25.09 (с чем я полностью согласна), а сумма на расчетах с поставщиком сложилась исторически из разных оплат по разным курсам. Разницу вадь куда-то надо деть?
    Все вышесказанное касается исключительно НУ.
  • 18.11.2009, 15:43
    Юлия1603
    Примерно такая же ситуация.По инкотермсу CFR.период закрыт.товар пришел 12,11,09,(выпуск с таможни разрешен)а коносамент от 25.09.2009(дата погрузки).
    сентябрь -предоплата (переоценила в НУ на конец месяца)
    октябрь- доплата (переоценила в НУ на конец месяца)
    ноябрь-оприходовала на склад "товары в пути" 12,11,09 по курсу на дату отгрузки из коносамента.
    Вопрос:А надо переоценивать всю оплату в НУ перед тем как оприходовать товар 12,11,09???????
    Как правильно оприходовать?
  • 16.11.2009, 14:38
    amanda
    Спасибо, бум думать.
  • 13.11.2009, 12:32
    Тоня
    Может быть сделать допник и установить более позднюю дату перехода, если у вас такие временные разрывы?
  • 13.11.2009, 12:17
    amanda
    Дату я вижу только в коноссаменте.

    Я имею в виду отношения с валютным контролем. У меня было 2 вида ситуаций: либо я предоставляю в банк ГТД и в валютном переводе пишу "Оплата", а если ГТД еще нет - то "Предоплата", т.к. если я напишу "Оплата" и не предоставлю ГТД - валютный контроль не пропускает платеж.
  • 13.11.2009, 12:01
    Тоня
    Если право собственности переходит к вам при погрузке на борт, то вам надо отразить этот товар в учете. Дату вы видите только коносаменте?
    Оплату китайцам я провожу после того, как товар выплыл. Это уже не предоплата?
    Если вы уже собственник товара, то не предоплата.
    ГТД то еще нескоро будет!
    Ну и что?
  • 13.11.2009, 11:38
    amanda
    Тоня, подскажите, пожалуйста, на будущее!

    1. Как только товар "выплыл" из Китая - они должны прислать мне коноссамент? Чтобы я повесила на 15 счет?

    2. Оплату китайцам я провожу после того, как товар выплыл. Это уже не предоплата?

    3. Как я объясню это банку при валютном платеже? ГТД то еще нескоро будет!

    Заранее спасибо!
  • 13.11.2009, 10:50
    Тоня
    ГТД регистрируем в книге покупок датой штампика?
    Выпуск разрешен. +, по мнению налоргов, товар должен быть оприходован на склад, т.е. иметься "в натуре".
    Контракт от июля, это мне юрист принес 1 октября
    Беспредел....
  • 13.11.2009, 08:04
    amanda
    Цитата Сообщение от cnv2007 Посмотреть сообщение
    Я бы не стала ставить товар 25.08 на ТМЦ в пути, оприходовала бы его на дату выпуска в ГТД 27.10 по курсу на 06.10(100% предоплата) по БУ и этим же днем возместила НДС, пошлины и сбор завела тоже 27.10 на увеличение стоимости товара, узнайте в банке когда надо было открыть ПС и быстрее копию ГТД в банк, чтобы не попасть под ст.15,25 КОАПа. Думаете что кто-то будет смотреть переход права собственности в вашем контракте, думаю что нет.
    ГТД уже сдала в банк. Паспорт сделки давно открыт.
  • 12.11.2009, 23:15
    cnv2007
    Я бы не стала ставить товар 25.08 на ТМЦ в пути, оприходовала бы его на дату выпуска в ГТД 27.10 по курсу на 06.10(100% предоплата) по БУ и этим же днем возместила НДС, пошлины и сбор завела тоже 27.10 на увеличение стоимости товара, узнайте в банке когда надо было открыть ПС и быстрее копию ГТД в банк, чтобы не попасть под ст.15,25 КОАПа. Думаете что кто-то будет смотреть переход права собственности в вашем контракте, думаю что нет.
  • 12.11.2009, 21:08
    amanda
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    фигасе разрывы...август и октябрь...

    Датирован 1 октября или вы его 1 только увидели?
    Контракт от июля, это мне юрист принес 1 октября, в бухгалтерию же несут только когда оплата нужна.

    1. ГТД регистрируем в книге покупок датой штампика? Чего-то совсем запуталась.
    2. А с банком как быть, я же делала предоплату по контракту. Указывала это в заявлении на перевод и в справке о валютных операциях. Это ничего, что это теперь не предоплата?

    Спасибо!
  • 12.11.2009, 18:55
    БухАнка
    нам не привыкать получать документы спустя полгода после завершения мероприятия
  • 12.11.2009, 18:31
    Тоня
    Да, в общем, ничего страшного не случилось
    Да это конечно, нам не привыкать получать документы спустя полгода после завершения мероприятия. Хорошо если товар не продали пока...
    И наконец, 27.10 или когда там он у Вас пришел, сделела бы перемещение с "ТМЦ в пути" на "Основной склад".
    +1. И зарегила ГТД в книге покупок.
  • 12.11.2009, 18:21
    БухАнка
    Да, в общем, ничего страшного не случилось . Поплыл только баланс и прибль немножко. Прибыль и то в сторону уменьшения, т.к. курс на 30.09 ниже, чем на 25.08.

    Если я 25 авг повешу товары нам 41 счет, то как я в октябре повешу на 41 счет пошлины, сборы, транспортные расходы???
    А что Вас останавливает?

    Я бы сделала вот что. Оприходовала бы 1 октября на склад "ТМЦ в пути" с курсом от 25.08. Чисто чтобы не лезть в закрытый период. Потом проводка оплаты 06.10 прекрасно сформировала бы мне курсовые разницы. И наконец, 27.10 или когда там он у Вас пришел, сделела бы перемещение с "ТМЦ в пути" на "Основной склад".
  • 12.11.2009, 18:09
    Тоня
    фигасе разрывы...август и октябрь...
    1 октября получила от юриста контракт
    Датирован 1 октября или вы его 1 только увидели?
  • 12.11.2009, 17:51
    amanda
    Уважаемые коллеги, помогите. Крыша уже едет.

    1 октября получила от юриста контракт на покупку товаров из Китая. Переход рисков FOB. Переход права собственности не определен, то есть по ГК гл.223-224 - по дате коноссамента.

    6 октября сделала 100% предоплату иностранному поставщику, провела в бух.учете.


    27 октября получаю от менеджеров ГТД. Дата ГТД 22 октября, штампик "выпуск разрешен" 27 октября. И коноссамент получаю, ага. Дата погрузки на борт 25 августа!!! Получается, этой датой я должна была оприходовать товар???

    Все отчеты за 9 месяцев давно сданы. ЧТО ДЕЛАТЬ???

    1. Какие исправительны проводки я должна сегодня сделать? В учетной политике у меня прописано, что себестоимость формируется без 15 счета. Что у меня получается с курсом?

    2. Так же в УП прописано, что транспортные расходы включаются в себестоимость. Если я 25 авг повешу товары нам 41 счет, то как я в октябре повешу на 41 счет пошлины, сборы, транспортные расходы???

    3. Какой датой делать проводки по пошлинам и НДС? 22 или 27 окт?

    4. ПОлучается, что моя предоплата - вовсе не предоплата? А я все справки для банка готовила как на предоплату, т.к. у меня не было подтверждающих (ГТД).

    ПОМОГИТЕ!!!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •