Ответить в теме: Совсем запуталась: стоит ли сдавать уточненки
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
да, переплатили. тысячу раз спасибо!!!!!!!
Декларацию по прибыли не трогаю вы же переплатили? А ф2 и баланс - уточненки нужны? их не принимают-опять все годом исправляете
Огромное спасибо за помощь, не представляю что бы получилось без ваших советов. Правда большое спасибо!!! С ндсом разобралась, все подправила(договор поставки на 700 000 закрыла 3 кварталом, вместо 4го) ), 3 квартал "чистый". Декларацию по прибыли не трогаю(как вы сказали - сойдется потом). А ф2 и баланс - уточненки нужны?
тогда придется уточненку по прибыли делать, можно не подавать..годом выровняется
И еще вопрос вытекает: Если я все-таки эти 100 000 закрою счетами-фактурами, то прибыль у меня уйдет в 0. Но налог у меня уже уплачен. По прибыли обязательна уточненка? тогда придется уточненку по прибыли делать, но зато штраф за 100 000 отпадает... что лучше???
До 20.01.2010, наверное.
а если у нас в 3 квартале 100 000 не доплаты, и доплачивать мы не можем - после 4 квартала в любом случае придется к возмещению поставить эти 100 000. Значит до какого срока пени считаются???
Пеня считается со срока, установленного для оплаты, до момента фактической уплаты. Дата декларации роли не играет.
Скажите пожалуйста, а как пени правильно рассчитывать? Т.е. если к возмещению - ничего не считаем. а если к уплате - то пени считаются с даты оплаты или с даты подачи декларации (т.е. подаем мы декларацию на 10 000 ндса к уплате, а в реальности 100 000, значит с 20.01(дата оплаты) до 01.12(дата уплаты пени) - и эти данные в калькултор пеней на этом сайте)?? И если еще раз недоплата за 3 квартал: с 20.10 до 01.12 аналогично?
но тогда ведь поплывет прибыль а она сейчас впорядке... выбирайте... к возмещению тоже проблематично...хотя большое количество уточненок вызывает к ООО интерес
Сообщение от Лёнка ну если у вас есть ООО от которых вы можете с/ф "получить" в том пероде,который вам нужен,то почему этим не воспользоваться? (я понимаю конечно,если позволят рамки подряда) за 1 2 квартал не позволят а за 3-4 позволяют но тогда ведь поплывет прибыль а она сейчас впорядке...
а то что 100 000 недоплата - чем может грозить? ну сроки по камералке истекут 20.01.2010,если будет выездная-штраф,при пересдаче уточненок-пени и последнее - поясните пожалуйста если не сложно ну если у вас есть ООО от которых вы можете с/ф "получить" в том пероде,который вам нужен,то почему этим не воспользоваться? (я понимаю конечно,если позволят рамки подряда)
Сообщение от Лёнка камералка идет 3 месяца с момента сдачи...так что в идеале-з месяца ждать,но я бы декларации,которые к "переплате" пересдавала через месяц. т.е сейчас 2008,потом 2 кв,потом 4 кв...посмотрите,а может у вас некоторые входные с/ф из периодов "к возмещению" можно перенести к периодам " к уплате" значит можно сейчас 2008 год, в декабре 2 квартал, в январе 4, в середине января 1 и 3 кварталы, правильно? а то что 100 000 недоплата - чем может грозить? и последнее - поясните пожалуйста если не сложно, по поворду Сообщение от Лёнка посмотрите,а может у вас некоторые входные с/ф из периодов "к возмещению" можно перенести к периодам " к уплате"
камералка идет 3 месяца с момента сдачи...так что в идеале-з месяца ждать,но я бы декларации,которые к "переплате" пересдавала через месяц. т.е сейчас 2008,потом 2 кв,потом 4 кв...посмотрите,а может у вас некоторые входные с/ф из периодов "к возмещению" можно перенести к периодам " к уплате"
Сообщение от Лёнка ИМХО сначала подать за 4 кв.2008 года (зачем отдавать своё?но сравните базу по НДС и по Прибыли...могут задать вопрос:почему внесены изменения?)...если решитесь сдаватьк возмещению,то сначала 2 кв.2009 года,чтобы появилась переплата,а потом за 1 кв.2009,чтобы меньше пени было... ну и 3 и 4 кв. соответственно - сначала создаете переплату,потом показываете недоплату... у налоговиков - есть... Спасибо вам огромнейшее, хоть что-то прояснилось... скажите пожалуйсте еще: если я сдаю за 2ой, потом с каким интервалом за 1ый сдавать? и при камеральной проверке 1,2 квартала - не захватят ли они и 3ий, по которому 100 000 недоплачено? Или все в январе - сразу 2ой+4й, а потом 1+3?
в январе сразу 4 уточненки за 2009 год подавать? ИМХО сначала подать за 4 кв.2008 года (зачем отдавать своё?но сравните базу по НДС и по Прибыли...могут задать вопрос:почему внесены изменения?)...если решитесь сдаватьк возмещению,то сначала 2 кв.2009 года,чтобы появилась переплата,а потом за 1 кв.2009,чтобы меньше пени было... ну и 3 и 4 кв. соответственно - сначала создаете переплату,потом показываете недоплату... есть реальный список который можно где-то посмотреть? у налоговиков - есть...
значительно выделяются: мы работы делаем сами, и "списываем" на субподряд... по каждому договору. Иначе никак... причем не одна фирма, а 5 за год. А любая черная фирма в "черном" списке или есть реальный список который можно где-то посмотреть? а по поводу 100 000 который мы в этом квартале "не доплатили" - с ними как быть? в январе сразу 4 уточненки за 2009 год подавать? и предварительно в январе же выплатить пени?
не без этого... риски оцените сами-не убьют конечно но из вычетов могут выкинуть... по суммам "они" выделяются в большую сторону,чем остальные?
не без этого...не уверена что они в "черном" списке, но не в "белом" точно
а в четвертом будет к возмещению и все выровняется. да не всё так просто... что посоветуете сделать? думала уточненки подавать... это зависит от того,что у вас нарисовано в книге покупок...фирмы из "черного" списка есть?
еще раз пересчитала все: получается мы недоплатили в 3квартале 100 000 ((( а в четвертом будет к возмещению и все выровняется.
Сообщение от Лёнка здесь более проблемно...подаем уточненку и получается,что недоплатили скажем 30.000,но есть переплата в 10.000 итого должны в бюджет 20.000,вот с 20.04.2009 на эту сумму пошла пеня..и до сегодняшнего дня,потому,что я понимаю лишнего вы не платили,а зря... пересдавать будете? или боитесь? что посоветуете сделать? думала уточненки подавать... но в в третьем квартале у меня та же песня что и в 1м почти: к уплате на 50000 больше а к возмещению - на 50000 меньше указано... я в панике если честно: 1,2 - сдавать уточненки,но когда? Если сейчас сдавать - будут камералить весь год, а в 3ем у меня риованное идет, если сдать сейчас уточненку с тем что реально есть - то смысл? в 4 квартале будет к возмещению и опять камералка... (( значит выжидать до января и молиться чтобы не проверили???
в 1 кв 2009 года слишком большой ндс к уплате, нарисовали меньше здесь более проблемно...подаем уточненку и получается,что недоплатили скажем 30.000,но есть переплата в 10.000 итого должны в бюджет 20.000,вот с 20.04.2009 на эту сумму пошла пеня..и до сегодняшнего дня,потому,что я понимаю лишнего вы не платили,а зря... во 2 кв 2009 - ндс к возмещению, нарисовали к уплате. пересдавать будете? или боитесь?
щаз запутаемся в Анонимах... в 4 кв 2008 года - переплата на 10000. мы переплатили вот уже яснее..итак, если вы подаете уточненку,то получаете переплату в 10.000... через три месяца можно считать,что первый этап пройден успешно и на вашем лицевом счету есть сумма переплаты(но можно и раньше,если надо срочно)
темы объединены
ст.120 или 122 нк и административка. нарисуешь побольше - может потянуть на уголовку.
Просто так от фонаря нарисовали что ли?
доброй ночи. скажите пожалуйста, чем грозит подобное рисование в декларации по НДС: итого ндс к уплате уменьшен на 50 000 итого ндс к вычету увеличен на 100 000. Новичек, взяла у знакомых фирму и сижу в шоке...
Сообщение от Лёнка я так понимаю вы подаете уточненку за 1 кв 2008 года и показываете к уплате ХХХ,но на тот момент у вас было уплачено гораздо меньше...когда вы разницу оплатили? вот до того момента и считайте пеню прошу прощения за дилетантскую "терминологию"... в 4 кв 2008 года - переплата на 10000. мы переплатили в 1 кв 2009 года слишком большой ндс к уплате, нарисовали меньше во 2 кв 2009 - ндс к возмещению, нарисовали к уплате. в итоге первое полугодие выровнялось. с 3 кварталом 2009 то же что и с 1м. С 4м будет то же что и со 2м...
По НДС нет годовой декларации, налоговый период - квартал Ксеня1607, не обращайте внимания,у Анонима своя терминология...щаз мы с ним первый квартал разберем..
Правила форума