Ответить в теме: сч.46 "Выполненные этапы по незавершенным работам"
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо.
Тогда на 25 счет и делить на все объекты выбранным методом, напрмер пропорционально прямой зарплате, или материалам, или всем прямым расходам.
Сообщение от Svetishe На 20 счете надо организовывать учет по объектам и материалы списывать не скопом, а на каждый объект, потом и с закрытием вопросов не будет. А если у нас запчасти за механизмы, которые "путешествуют" с одного объекта на другой. Как тогда их списывать? Тоже пообъектно, только как разделить? Спасибо.
Спасибо большое.
На 20 счете надо организовывать учет по объектам и материалы списывать не скопом, а на каждый объект, потом и с закрытием вопросов не будет.
Коллеги, как быть в такой ситуации: Фирма работает на трех объектах. Материалы закупали для всех в третьем квартале. 30.09.09 закрылся только 1 объект. Как правильно признать расходы? - Я списала Дт20 - Кт10 - все материалы, которые пошли на строительство. Дт90 - Кт20 - весь 20 счет. Или нужно списывать только ту часть 20 счета, которая относится к 1 объекту, который закрылся?
Сообщение от Svetishe Используете ли вы счет 46 нужно определить для себя заранее и отразить это в УП, можно его использовать, а можно не использовать. КС-ы, которые вы выставили за июль-сентябрь носят уведомительный характер и не обязывают вас отражать реализацию, соответственно и выставлять с-ф. А вот в декабре сдадите свой этап на сумму 34 млн и закроете этап со всеми вытекающими: отражение выручки, выписка с-ф.... До этого момента все ваши затраты являются незавершенным производством и ждут своего часа на счете 20, в декларацию по прибыли в настоящий момент они не попадают. Про 1С есть отдельный раздел http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60 наверняка там уже есть ответ на Ваш вопрос. Svetishe, т.е. никакую выручку (и соответственно расходы) можно не признавать вообще в течение всего года,если акты подписываются декабрем? А как же принцип равномерности признания расходов в налоговом учете.. или я чего-то не так понимаю?
Svetishe, спасибо Вам
Используете ли вы счет 46 нужно определить для себя заранее и отразить это в УП, можно его использовать, а можно не использовать. КС-ы, которые вы выставили за июль-сентябрь носят уведомительный характер и не обязывают вас отражать реализацию, соответственно и выставлять с-ф. А вот в декабре сдадите свой этап на сумму 34 млн и закроете этап со всеми вытекающими: отражение выручки, выписка с-ф.... До этого момента все ваши затраты являются незавершенным производством и ждут своего часа на счете 20, в декларацию по прибыли в настоящий момент они не попадают. Про 1С есть отдельный раздел http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60 наверняка там уже есть ответ на Ваш вопрос.
Простите, если задаю глупые вопросы, но я окончательно запуталась.Сижу уже несколько дней и никак не могу сделать декларацию по налогу на прибыль. У нас с заказчиком договор на работы долгосрочного характера.Объясните, пожалуйста, подробнее про сч 46. 1 этап у нас (01 июля 2009 по 29 декабря 2009)- 34 000 000 руб. (Договорная стоимость). За июль,август и сентябрь по КС-2 мы выполнили работы на 28 000 000 руб. Затраты составили 23 000 000. Как определить выручку в данном случае и должны ли мы ее формировать каждый месяц? Сч 46 используется тогда, когда выполнен завершен этап работ? Может был у кого-то опыт как это все отрзить в программе 1С?
Правила форума