Ответить в теме: 1С-Предприниматель 7.7. Помогите, пожалуйста! ОС не попадает в КУДиР
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Генук Вы меня не слышите... я не зря просил историю именно константы УСН... ведь: Функция глДатаПереходаНаУСН(ДеньГода) Экспорт ДатаПереходаНаУСН = Дата(0); ТекГод = НачГода(ДеньГода); Если Константа.УСН.Получить(ТекГод) = Да Тогда // УСН могла премяняться и в предыдущие периоды ДатаПереходаНаУСН = ТекГод; Пока (Константа.УСН.Получить(ТекГод) = Да) и (ТекГод > '01.01.1980') Цикл ДатаПереходаНаУСН = ТекГод; ТекГод = ДобавитьМесяц(ТекГод, -12); КонецЦикла; КонецЕсли; Возврат ДатаПереходаНаУСН; КонецФункции Таблица истории константы УСН теперь такая: И была такая, только без строчки 01.01.2005 А функция, приведенная Вами выше, как раз и пробегает табличку вверх, до первого "Нет" по УСН. У меня (до добавления строки с 2005-м годом) она определяла дату перехода на УСН как 01.01.2006. И вынимала соответствующий ей Объект, а это был "Доходы". В чем тут логика? На мой взгляд ошибка программы. ОС я купил в 2009-м, зачем брать объект УСН 2006-го года при определении возможности списания расходов по этому ОС в 2009-м???
Вы меня не слышите... я не зря просил историю именно константы УСН... ведь: Функция глДатаПереходаНаУСН(ДеньГода) Экспорт ДатаПереходаНаУСН = Дата(0); ТекГод = НачГода(ДеньГода); Если Константа.УСН.Получить(ТекГод) = Да Тогда // УСН могла премяняться и в предыдущие периоды ДатаПереходаНаУСН = ТекГод; Пока (Константа.УСН.Получить(ТекГод) = Да) и (ТекГод > '01.01.1980') Цикл ДатаПереходаНаУСН = ТекГод; ТекГод = ДобавитьМесяц(ТекГод, -12); КонецЦикла; КонецЕсли; Возврат ДатаПереходаНаУСН; КонецФункции
Сообщение от Генук дык... периодическая же константа... надо было просто завести ещё одну строку в истории даты: 01.01.09 01.01.09 не хайте программу - всё продумано... ведь смена объекта налогообложения очень важна для доходов и расходов переходного периода... а раз есть только старая строчка - то это грубая ошибка пользователя, а не программы и включите в доке ввода ОС галку начисления амортизации - пригодится в будущем... Да строчка у меня такая есть конечно и была, иначе бы у меня в КУДиР вообще за 2009-й год расходов не было. Табличка истории по объекту УСН теперь такая: И была такая, кроме строки за 2005-й год, которую добавил для "обмана" ошибочной логики программы. Но смотрите внимательнее на вышеприведенный кусок кода из конфигурации, программа определяет объект не последний или какой-то еще, а на дату перехода на УСН (!!!) А программу я не хаю, но ошибок в ней достаточно. И крови они мне уже попортили прилично.
Хм, зачем бы ИПшнику понадобилась галка по амортизации ОС
дык... периодическая же константа... надо было просто завести ещё одну строку в истории даты: 01.01.09 01.01.09 не хайте программу - всё продумано... ведь смена объекта налогообложения очень важна для доходов и расходов переходного периода... а раз есть только старая строчка - то это грубая ошибка пользователя, а не программы и включите в доке ввода ОС галку начисления амортизации - пригодится в будущем...
Сообщение от Над.К 1С Предприниматель я не знаю, но в 1С 7.7 УСН есть такой интересный документ "Регистрация оплат ОС и НМА", в этой конфигурации нет случаем такого? Нет, такого документа здесь нет. Но ура, ура! Коллеги, с вашей помощью я, кажется, разобрался в этом чуде. Как и подозревал Генук, проблема была в константах УСН и Объект налогообложения, даже не столько в них, сколько в ошибочной логике программы при проведении документа "Начисление амортизации". Там при признании расходов при УСН стоит такой код: // Признание расходов по УСН ДатаПереходаНаУСН = глДатаПереходаНаУСН(ДатаДок); ОбъектНалогообложения = ?(ПустоеЗначение(ДатаПереходаНаУСН) = 1, ПолучитьПустоеЗначение("Перечисление.ВариантОбъектаНалогообложения"), Константа.ОбъектНалогообложения.Получить(ДатаПереходаНаУСН)); Так вот, ДатаПереходаНаУСН у меня вычислена правильно 01.01.2006, но тогда я был на Доходах, а сменил объект только с 01.01.2009. А программа вычисляет ОбъектНалогообложения от ДатаПереходаНаУСН (!!!) ПОЧЕМУ???? Получает объект "Доходы" и конечно никаких расходов не признает! Пришлось поставить на 2005-й год (я тогда не работал, но чтобы не править код конфигурации) константы УСН Доходы-Расходы. И вуаля, программа стала работать как надо! Еще раз спасибо всем, принявшим участие в решение проблемы!
и ещё проверим оплату... сформируйте Ведомость по контрагенту за 4 квартал с выбором контра "Накал" и документов движения
не верю (с) КСС короче, строго: Операции - Константы - УСН - <F5> приведите все строки истории
1С Предприниматель я не знаю, но в 1С 7.7 УСН есть такой интересный документ "Регистрация оплат ОС и НМА", в этой конфигурации нет случаем такого?
Сообщение от Генук просто декабрьский док Начисление амортизации и списывает на расходы ОС... что видно в комментарии проведения дока... может с датой УСН поигрались... встаньте на константу ведения УСН и нажмите <F5> - появится история... гляньте - она не загажена? С константами ведения УСН все нормально, проверил. А вот при проведении документа начисления амортизации в комментариях пусто: Проведение документа Начисление амортизации № 1 от 31.12.2009 г. Начисление амортизации основных средств по виду деятельности Термообработка металлов: V Документ проведен а что там должно быть?
галка амортизации никак не влияет на НУ... только на БУ... для будущего налога на имущество при слёте с УСН... просто декабрьский док Начисление амортизации и списывает на расходы ОС... что видно в комментарии проведения дока... может с датой УСН поигрались... встаньте на константу ведения УСН и нажмите <F5> - появится история... гляньте - она не загажена?
Сообщение от Генук я уж не знаю - как ещё мне объяснять, что расходы принимаются только в последнем месяце квартала... попробую тогда на пальцах: 1. Проведите док Начисление амортизации от 31.12.2009 2. всё Этот док проведен и сто раз перепроведен датой 31.12.2009, о чем я написал еще в первом посте. Причем варианты я уже все перепробовал с амортизацией. И ставил галку начислять амортизацию при вводе ОС и снимал, и пробовал срок амортизации 1 мес, не помогает.
я уж не знаю - как ещё мне объяснять, что расходы принимаются только в последнем месяце квартала... попробую тогда на пальцах: 1. Проведите док Начисление амортизации от 31.12.2009 2. всё
Сообщение от irma167 Проверяйте оплату, проверяйте договор, точку актуальности еще можно посмотреть. Приход попробуйте сделать с видом оборудование. У меня в книгу все попадает Оплату проверял - при приходовании мат. ресурсов она нормально подтягивается. Оплата 100%. Приход с видом оборудование у меня сделать нельзя - нет такой категории - оборудование. Пробовал "Внеоборотные активы" - не помогает. Проверить Договор? Это как? У меня по этому контрагенту один всего "Основной договор" и одна всего поставка от него. Точку актуальности на конец января 2010 года сдвинул - не помогает.
Сообщение от Генук счастье моё - небось, в ноябре ищите расходы УСН по ОС... напрасно ищите... расходы увидите только в декабре, когда квартал закончится а амортизацию всё же проставьте... негоже бухучёт игнорировать... может пригодится... когда слетите с УСН Сейчас на копии базы поставил через "Операции -> Управление оперативными итогами" Дату актуальности итогов на 29.01.2010. Документы прихода мат. ресурсов, ввода в экспуатацию ОС, начисление амортизации перепровел на всякий случай - все равно не попадает сумма в раходы КУДиР и 2-й раздел книги пуст. Галку начислять амортизацию пробовал - даже ставил 1 месяц срок амортизации, амортизация начислялась, но в КУДиР - все равно пусто.
ну... привычка
Генук, ну ИП же они, какой бухучет
хорошие картинки... счастье моё - небось, в ноябре ищите расходы УСН по ОС... напрасно ищите... расходы увидите только в декабре, когда квартал закончится а амортизацию всё же проставьте... негоже бухучёт игнорировать... может пригодится... когда слетите с УСН
Проверяйте оплату, проверяйте договор, точку актуальности еще можно посмотреть. Приход попробуйте сделать с видом оборудование. У меня в книгу все попадает
Добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста. Работаю в 1С-Предприниматель 7.70.156. Режим - УСН Доходы-Расходы. В ноябре приобрели ОС, оплатили, завели поступление мат.ресурса (прочие): Ввели в эксплуатацию (галку "начислять амортизацию" не ставили): Начислили амортизацию последним днем квартала (не совсем понимаю зачем, но вычитал такой совет, который мне не помогает): В справочник ОС, наша ОС вроде нормально попала: Но, проблема, расходы на покупку ОС не попадают в 1-й раздел Книги учета доходов и расходов, 2-й раздел книги - тоже пуст. А ведь по НК расходы на покупку ОС при УСН полностью должны попасть в расходы КУДиР в этом же году. Уже всю голову сломал , что делаю не так? Подскажите, пожалуйста! .
Правила форума