Ответить в теме: Декларация по прибыли (построчно)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сделала уточненки за 1 кв. и полугодие, как советовали. Сумма исчисленного налога за 9 мес. всего: стр. 180- 3738 стр. 190- 374 стр. 200- 3364 (из них 640-налог по ОП, указанный в Приложении 5 к Листу 02) Сумма ежемесячных авансовых платежей: стр. 290- 3738 стр. 300- 374 стр. 310- 3364 А Раздел 1 автоматически заполняется только по ФБ, а как же ТБ? Может из-за доли прибыли, приходящейся на ОП? Ведь по Разделу 1 данные только по головной организации? Или я не права?
можно в таком виде сдавать декларацию Можно. Заранее не надо никаких объяснительных, надо им будет, запрос пришлют А еще поиск работает, и ситуации с убытками обсуждались многократно
Сообщение от biserinca добрый всем вечер! мучаюсь и боюсь, заполняю декларацию по налогу на прибыль.Деятельность постепенно директор спускает на нет(открыл 2-ую фирму на УСН) за 1 кв.небольшую прибыль натянула, 2-убыток, 3-как ни старалась -убыток(сотрудников всех уволили, выплатили компенсацию,что увеличило расходы) и не знаю, можно в таком виде сдавать декларацию,будут вопросы или сразу объяснительную соорудить, вроде бы все обосновать? Кто был в такой ситуации? Ну ответьте пожалуйста!!!! Ведь завтра уже 28!
добрый всем вечер! мучаюсь и боюсь, заполняю декларацию по налогу на прибыль.Деятельность постепенно директор спускает на нет(открыл 2-ую фирму на УСН) за 1 кв.небольшую прибыль натянула, 2-убыток, 3-как ни старалась -убыток(сотрудников всех уволили, выплатили компенсацию,что увеличило расходы) и не знаю, можно в таком виде сдавать декларацию,будут вопросы или сразу объяснительную соорудить, вроде бы все обосновать? Кто был в такой ситуации?
см. #10
Как же теперь исправить? Ведь налог на прибыль- годовой налог. Можно что-то сделать?
В годовой декларации есть. не заполняется 1 кв. 2009г- убыток стр. 210- 1313 (это сумма по стр. 300 годовой декларации за 2008г) стр.210 1кв = стр. 290 за 9 мес2008
В годовой декларации есть. Стр. 290- 4847 стр. 300- 1313 стр. 310- 3534
мрак... уточнять надо, начиная с прошлого года... в годовых нет 290-310
Расписываю: 1 кв. 2009г- убыток стр. 210- 1313 (это сумма по стр. 300 годовой декларации за 2008г) стр. 220- 1313 стр. 280- 1313 Полугодие- убыток стр. 210- 1313 стр. 220- 1313 стр. 280- 1313 Т.е. то же самое 9 мес.- прибыль 18689 стр. 180- 3738 стр. 190- 374 стр. 200- 3364 стр. 210- 1313 стр. 220- 1313 стр. 271- 3364 стр. 280- 939 Это все, помогите мне бестолковой!
Аноним, распишите как заполняли все строки 1 кв, полугодие и 9 мес
и в 1 кв. и в полугодии. 2 раза? Не правильно у вас. Про заполенение 210 тут писала: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=206177
Они есть по стр. 210. в ФБ, а в ТБ авансовых начислений не было. не понимаю... авансовые начисления должны быть и в ТБ
К уменьшению эти несчастные 1313 руб. стоят и в 1 кв. и в полугодии. А в декларации за 9 мес. уже к уменьшению 939 (за минусом суммы, начисленной по стр. 190) В авансовых платежах сумму которая к уменьшению я же не могу указывать? Или надо?
А что же будет в ежемесячных авансовых платежах? 290 строка? = стр. 180 за 9 мес. минус стр. 180 за полугодие 300-310 соответственно по тому же принципу. Но в 1 кв. платились авансовые в ФБ (в ТБ была переплата). Поэтому: стр. 210- 1313 стр. 220- 1313 При чем тут оплата в 1 квартале, если вы о декларации за 9 мес.? Если за 1 квартал уже был убыток, то и уменьшение надо было в 1 кв. показывать
Я имела ввиду начисленные авансы. Они есть по стр. 210. в ФБ, а в ТБ авансовых начислений не было. И теперь соответственно сумма налога в ФБ к уменьшению, а в ТБ к доплате. А что же будет в ежемесячных авансовых платежах?
Но в 1 кв. платились авансовые в ФБ (в ТБ была переплата). Оплата здесь ни при чем! Учитываем начисленные авансы и ФБ и ТБ...
Уважаемые Клерки! Помогите разобраться. В первых двух кварталах был убыток. За 9 мес. прибыль 18'689 стр. 180- 3738 стр. 190- 374 стр. 200- 3364 (из них 640-налог по ОП, указанный в Приложении 5 к Листу 02) Но в 1 кв. платились авансовые в ФБ (в ТБ была переплата). Поэтому: стр. 210- 1313 стр. 220- 1313 И сумма налога в ФБ к уменьшению стр. 280- 939 А сумма налога в ТБ к доплате стр. 271- 3364 Не пойму, какую сумму авансовых платежей указывать в стр. 290,300 и 310?
Правила форума