Ответить в теме: проводки по беспроцентному займу от учредителя
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Если большой и толстый - можно.
Сообщение от Andyko у секретаря в большой толстой книге а для таких целей можно блокнотик завести?
у секретаря в большой толстой книге
Сообщение от Январь Нет такого регламента. Но если делопроизводство кто-то ведет, то можно регистрировать еще и как входящую корреспондецию (тогда на счете-фактуре будет "вход № ___, дата" и запись в журнале входящей коррееспондеции (секретари этим обычно занимаются) а копию надо делать с/ф для входящей корреспонденции? нумерация входящей корреспонденции где должна фиксироваться?
а на с/ф не надо делать надписей, когда получена и кто и когда отдал? Нет такого регламента. Но если делопроизводство кто-то ведет, то можно регистрировать еще и как входящую корреспондецию (тогда на счете-фактуре будет "вход № ___, дата" и запись в журнале входящей коррееспондеции (секретари этим обычно занимаются)
Сообщение от Январь Вы должны вести журнал полученных счетов фактур. Там дату получения и фиксируете. а на с/ф не надо делать надписей, когда получена и кто и когда отдал?
скажите, пожалуйста, какую надпись сделать на с/ф сделать, чтобы октябрем принять к вычету НДС а не сентябрем!!!! Вы должны вести журнал полученных счетов фактур. Там дату получения и фиксируете.
скажите, пожалуйста, какую надпись сделать на с/ф сделать, чтобы октябрем принять к вычету НДС а не сентябрем!!!! Помогите и я отстану!!! Честно-честно!!!
Сообщение от FM реквизиты указанные в п.2 ст. 169 НК РФ. ну это само сабой разумеющееся. Вопрос как правильно указать и кто должен указать, что написать при получении с/ф позже положенного срока
реквизиты указанные в п.2 ст. 169 НК РФ.
Сообщение от FM важно, что уже подпись есть...ну и все реквизиты, необходимые для принятия к вычету НДС... реквизиты операциониста? не очень понятно(((((
важно, что уже подпись есть...ну и все реквизиты, необходимые для принятия к вычету НДС...
Сообщение от FM если согласится - пусть ставит, хотя печать в данном случае не так важна... а что важно?
если согласится - пусть ставит, хотя печать в данном случае не так важна...
Сообщение от FM можно и так. а печать просить чтобы поставили? на росписи банковского служащего?
можно и так.
Сообщение от mvf Если сможете доказать, что счет-фактура получен в октябре - можно. каким образом можно доказать? на с/ф поставить дату получения и роспись операциониста, что выдал?
поставить на возмещение в октябре Если сможете доказать, что счет-фактура получен в октябре - можно.
Сообщение от FM если с/ф то в любом случае сентябрем не получится поставить на возмещение... выяснилось, что с/ф выписали 30 сент., значит включать её в отчет сент и ставить на возмещение? правомерно передержать на 193 и поставить на возмещение в октябре, сейчас и деятельность пошла..... Извините за тысячу непутевых вопросов, первый отчет переживаю за каждую проводку
Аноним,
если с/ф 2 окт. выписана то в любом случае сентябрем не получится поставить на возмещение...
уточнюсь вот по какому вопросу - счет открыли 30 сент., если с/ф 2 окт. выписана, правомерно будет поставить на возмещение октябрем, а в сент. НДС оставить на 193 сч.?
будут камералить? Камералят все декларации, другое дело, возникнут ли вопросы по такой декларации.
Сообщение от Январь Обычно банки через 76 идут Можете в следующем периоде, можете вообще не ставить к вычету. Если будет к возмещению по декларации готовьтесь к камералке. Счет-фактура обязательна ну, наверное камералка не страшна, если в отчете за 9 мес у только что открывшейся фирмы только расходы на открытие р/с? неужели из-за 128 руб. будут камералить?
а 60 можно использовать? Обычно банки через 76 идут на возмещение ставить или следующим кварталом можно сделать? итак убыток будет за 9 месяцев?? а тут еще НДС на возмещение?? Можете в следующем периоде, можете вообще не ставить к вычету. Если будет к возмещению по декларации готовьтесь к камералке. а у банка надо просить с/ф на НДС или достаточно приходного кассового ордера с указанием что заплатили НДС?? Счет-фактура обязательна
Сообщение от Январь Можно и так. Или через 76 прогнать 76 - 71 91.2 - 76 19 - 76 а 60 можно использовать? на возмещение ставить или следующим кварталом можно сделать? итак убыток будет за 9 месяцев?? а тут еще НДС на возмещение?? а у банка надо просить с/ф на НДС или достаточно приходного кассового ордера с указанием что заплатили НДС??
мне надо по мимо Д 91.2-К71 - открытие р/с, сделать проводку Д193-К 71 - НДС - вот эта провока правильно? Можно и так. Или через 76 прогнать 76 - 71 91.2 - 76 19 - 76
ой, сейчас стала формировать проводки в программе и увидела, что у меня 2 приходных кассовых ордера, один по НДС за юр.услуги по открытию счета, это значит, что мне надо по мимо Д 91.2-К71 - открытие р/с, сделать проводку Д193-К 71 - НДС - вот эта провока правильно? а дальше Д68.2-К193 деятельности больше не было после открытия счета, в декларации по НДДС будет только стоять сумма на возмещение?
71-50 91.2-71 да
Сообщение от mvf 50 - 66 51 - 50 91 - 51 за р/с платили в банке в кассу, выдали приходный кассовый ордер за юридические услуги открытие счета, значит в подотчет выдать надо директору?? 71-50 91.2-71
Правила форума