Ответить в теме: как вести кассу при работе в двух программах?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
расчеты сверяются во внутренней программе.
а зачем вам аналитика по выданным чекам? и почему передача из оперкассы в главную через 57 счет идет? если реализация проводится на одного единственного клиента, как вы собираетесь сводить с ним единственным расчеты, имея на руках оплату от двадцати разных клиентов?
Кассовая книга состоит из РЕАЛЬНО выданных ПКО и РКО. И количество программ здесь не имеет значения. А почему бы не спросить "главный офис"? раз они вам диктуют методологию учета... вот и спросите "как мне распечатать кассовую книгу"?
эти ПКО формируются во внутренней программе, в ней же в конце дня формируется РКО на общую сумму выручки за день (50/57) Эту сумму я должна занести в 1С как приход просто от одного покупателя. как мне поступить?????????????? у меня уже у самой голова скоро лопнет.
Вы ведь каждому покупателю выдаете отдельный ПКО с указанием наименования этого покупателя? Значит, и кассовая книга должна состоять из этих выданных ПКО.
но дело в том, что из главного офиса поступили указания, в 1С весь приход из кассы заносить на одного контрагента (покупатель),без аналитики. Правильно ли будет если у меня в кассовой кните будет проходить приход только от "покупатель", и разные расходы?
В организации одна кассовая книга. В какой программе вы будете ее формировать и распечатывать - на ваше усмотрение.
Помогите, пожалуйста, а-то "я еще не волшебник, а только учусь"!!! Мы ООО на УСН, осуществляем услуги. Раньше были филиалом большой компании и работали в одной внутренней программе, а теперь отдельное юр.лицо, работаем в той же программе, но еще параллельно, в 1С:8. Вся аналитика по пробитым по кассе чекам проводится во внутренней программе: (выписываются ПКО), вечером в той же внутренней программе кассир делает РКО на всю сумму дневной выручки и сдает бухгалтеру( основание – сдача денег в Центральную кассу и указываются счета 50/57). Бухгалтер же принимает выручку и разносит в 1С как от контрагента Покупатель. Все расходы ООО проходят только в 1С. В итоге: в конце дня во внутренней программе формируется кассовая книга со всеми ПКО за день(по разным контрагентам с корреспонденцией 62/50) и одним РКО (сдача денег в Центральную кассу с корреспонденцией 50/57); и вторая кассовая книга в 1С с одним ПКО (от контрагента Покупатель) и РКО (сдача денег в банк, выдачи подотчетникам…). Нужно ли подшивать кассовую книгу внутренней программы к книге из 1С, или для отчетности достаточно одной кассы 1С, или есть другой вариант? Заранее спасибо!!!
Правила форума