Ответить в теме: Книга покупок
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Зайдите в "Учетную политику" - Закладка "НДС" - Закладка "Учет расчетов". Что выбрано в "Порядок регистрации счетов-фактур на аванс"? Кстати, какая программа у вас?
Почему решила спросить-если я отгрузку провожу не 17.02, а 31.03, то в книгу покупок автоматически заносится эта с/ф на аванс( от 13.02), а если отгрузка 17.02, то не заполняется, приходится руками...
Спасибо вам большое!!!
ну все правильно вы думаете, в книге покупок отразите зачет аванса, тока привяжите не к сч-ф, а приходник или платежку от 13.02
В книге покупок за 1 квартал должен быть отражен с/ф от 13.02.09(то, что я выписала на аванс?) к вычету? да
Добрый день! Помогите, пожалуйста, а то меня заклинило (((. 13.02.09 был получен аванс. выписала с\ф на аванс, занесла в книгу продаж. 17.02.09 -отгрузка. выписала с/ф, занесла ее в книгу продаж. В книге покупок за 1 квартал должен быть отражен с/ф от 13.02.09(то, что я выписала на аванс?) к вычету?
Сообщение от А.ша да да Большое спасибо.
графа "Стоимость продаж без НДС (5а) остаётся пустой да Правильно ли я понимаю, что графа 8а также остаётся пустой? да
Вопрос: При получении авансов от покупателей в книге продаж указываем сумму аванса (графа 4) и сумму НДС (графа 5б), графа "Стоимость продаж без НДС (5а) остаётся пустой. После отгрузки товара в книге покупок отражаем сумму реализации с НДС -сумму зачитываемого аванса в графе 7 и сумму НДС в графе 8б или 9б. Правильно ли я понимаю, что графа 8а также остаётся пустой? Или графы 5а (книга продаж) и 8а / 9а (книга покупок) всё-таки должны содержать сумму без НДС?
конечно, указываем исправления которые мы вносим в прошлые периоды
Спасибо, огромное. Я так и думала. Значит в доп. листах мы отражаем исключительно ошибки?
Где отразить этот НДС в основном листе книги покупок в основном за этот квартал, вы же не ошибку прошлого квартала исправляете
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в предыдущем квартале мы начислили НДС с предоплаты, в этом квартале мы эту предоплату зачли. Соответственно НДС подлежит вычету. Вопрос состоит в следующем : Где отразить этот НДС в основном листе книги покупок или в дополнительном?
Правила форума