Ответить в теме: Как работать с бюджетными организациями...
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
организации мне: "платить не будем, пока не дадите все документы". Я: "как я дам, если вы не оплатили?". Они: "у нас такие требования по 100% предоплате". Разговор глухого со слепым.
Продавал как-то нескольким бюджетным организациям товар. У меня 100% предоплата, а организации мне: "платить не будем, пока не дадите все документы". Я: "как я дам, если вы не оплатили?". Они: "у нас такие требования по 100% предоплате". Ладно, выписал я им документы следующим образом: счёт с нормальной нумерацией, а ТН с дробью (1/1). Не оплатили бы, просто уничтожил бы ТН и всё. Правда, неудобно что товар приходится "держать" под эти документы, а оплата неизвестно когда будет.
Вопрос был, как работать с бюджетниками, а влепили еще что-то. Так вот. много лет работаем именно с бюджетниками. ООО на УСН, от дохода. С нас требуют Уведомление из налоговой о том, что мы на УСН, т.е. освобождены от НДС, поэтому не возникает вопроса о счетах-фактурах, по их законам, предоплата не может быть более 30%, на которую выставляем счет-обычный. на предоплату. По окнчании работ составляем Акт выполненных работ, или КС-2,3, смотря. что делаете, на основании которых и производится окончательный расчет. Строго с датами потому. что идет финансирование целевое через казначейства, отслеживаются прохождения денег и их траты в указанные сроки, поэтому. если хотите иметь заказы от бюджета, придерживайтесь их правил. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вот и все!!! Удачи!!!
Аноним, либо "на время" получать этот товар у другой организации по бумагам,а потом,после реальной покупки "взад" продавать этой другой (но не забывать про минимальный налог) либо перейти на 6%
Да, именно так.
да никаких пирамид строить не хочется. меня интересует только склад. самый простой способ - это наверное первые накладные не проводить, а по факту для учета (учета движения товара, остатков) делать реальные накладные...
Только если поменять на наименование продукции, которая была на складе, и подвести под цену в документвах. Затем закупленный товар по этой же схеме. Но это уже финансовая пирамида.
Сообщение от BorisG hiker, а внимательно прочитать сначала и вникнуть, прежде, чем возмущаться, не пробовал? Для оплаты аванса счет-фактура не нужна по определению. Отдельного НК для бюджетников еще не придумали. А для оплаты остальной части уже не нужен счет-фактура Может самому вникнуть, для начала
ведение склада в 1С вот вот, 1С нивжисть не пропустит накладную, если на складе нет прихода. Аноним, а даты поменять?
товарищи, вся неправильность, глупость и тупость ситуации для меня и для всех очевидна. естественно, просто взять и списать то, чего нет, нельзя, это понятно. и машину напрокат продать нельзя, и взять (отгрузить) то, чего нет, нельзя и т.п. и т.д. но ведь есть же какой-то способ решения этой проблемы, в частности, ведение склада в 1С при сохранении картины реальных выданных документов.
Вы можете продать, например, машину которую взяли напрокат? Нет? А как вы думаете, почему?
а как можно списать то, чего нет?
уважаемые господа! подскажите как в данной ситуации свести концы с концами на складе. 02.12 товар списали по ТН (пошел минус), 03.12 товар закупили, получили (пошел +). эти + и - будут существовать в 1С независимо друг от друга :-(
hiker, а внимательно прочитать сначала и вникнуть, прежде, чем возмущаться, не пробовал? Для оплаты аванса счет-фактура не нужна по определению. Отдельного НК для бюджетников еще не придумали.
Сообщение от ЛенаЛюб Я работаю в бюджете, сами требуем все документы вегда. А ситуация просто разруливается - если вас устраивает аванс 30 %, нет проблем, выписываете счет, получаете аванс, потом выписываете с/ф и накладную другим числом, ее тогда и оплатят. Совет - выписывайте счета в начале месяца, до конца месяца все закроется, а счет от 27 числа я в принципе не могу почти никогда оплатить, денег уже нет и до 10 числа следующего месяца не будет. Не увидел, как она /ситуация/ разруливается? Тем что в дополнение к с/ф вы предлагаете еще и счет выписать? Совет - заберите свой совет назад
Сообщение от ЛенаЛюб ... до конца месяца все закроется, а счет от 27 числа я в принципе не могу почти никогда оплатить, ... Не надо дурость Ваших вышестоящих выносить в форум. Нет такого.
Я работаю в бюджете, сами требуем все документы вегда. А ситуация просто разруливается - если вас устраивает аванс 30 %, нет проблем, выписываете счет, получаете аванс, потом выписываете с/ф и накладную другим числом, ее тогда и оплатят. Совет - выписывайте счета в начале месяца, до конца месяца все закроется, а счет от 27 числа я в принципе не могу почти никогда оплатить, денег уже нет и до 10 числа следующего месяца не будет.
Сообщение от Людмила 22 У любой бюджетной организации есть "орган" под чью дудку они танцуют. Неправда. Часто такие "фантазии" исходят от самих бюджетников (необходимость счет - фактуры, документы одной датой). А вот тот факт, что не разрешены авансы (вернее, не более 30%) - таково требование закона. Т.е. должно (по крайней мере в учете) соблюдаться правило сначала товар, потом деньги. Кстати, и проверить могут. ps: А тема действительно затерта до дыр. Поиск рулит.
Да никуда, если хотите работать с ними, делайте так как надо им
А куда деться? Муниципалы-основные контрагенты.
У любой бюджетной организации есть "орган" под чью дудку они танцуют. Поэтому как выдавали все док-ты сразу так и будем выдавать
Доброго времени суток, форумчане. Я - ИП на 15%. Ситуация складывается печальная. Работаю только с бюджетными организациями. В 95% случаев независимо от того, что написано в договоре, для предоплаты ТРЕБУЮТ накладную и с-фактуру (естественно, то, что ИП на УСН без НДС - значение не имеет никакого, с-ф нужна). "Мы работаем только по предоплате 100%. Весь ужас ситуации заключается в том, что 1) выписывается к примеру, 29.07 счет, договор, с-ф, накладная. т.е. "как бы отгрузили". Отдается клиенту. Оплачивается клиентом. ЗАТЕМ мною закупается товар. Фактически отгружается клиенту. Занавес. Собсвенный учет в невменяемом состоянии. Что можно сделать в данной ситуации? Ладно, что в 1С висят долги, черт с ними. Меня больше волнует вопрос с проверками... Помогите хоть как-то, ПЛЗ!?! Такая же ситуация. Только мы ООО на ОСНО.
Сообщение от Feminka ну что тут скажешь,, нужен клиент - танцуй под его дудку, выписывай всю эту байду а что с проверками? правильно считай налоги, а главное вовремя их плати и всё будет ок. +100
ну что тут скажешь, эта тема затерта до дыр на форуме, нужен клиент - танцуй под его дудку, выписывай всю эту байду Что можно сделать в данной ситуации? Ладно, что в 1С висят долги, черт с ними. Меня больше волнует вопрос с проверками а что с проверками? правильно считай налоги, а главное вовремя их плати и всё будет ок.
Да, без НДС. Причем они еще упирают - все документы только от одной даты и никак иначе..
В С-Ф Без ндс?
Доброго времени суток, форумчане. Я - ИП на 15%. Ситуация складывается печальная. Работаю только с бюджетными организациями. В 95% случаев независимо от того, что написано в договоре, для предоплаты ТРЕБУЮТ накладную и с-фактуру (естественно, то, что ИП на УСН без НДС - значение не имеет никакого, с-ф нужна). "Мы работаем только по предоплате 100%. Весь ужас ситуации заключается в том, что 1) выписывается к примеру, 29.07 счет, договор, с-ф, накладная. т.е. "как бы отгрузили". Отдается клиенту. Оплачивается клиентом. ЗАТЕМ мною закупается товар. Фактически отгружается клиенту. Занавес. Собсвенный учет в невменяемом состоянии. Что можно сделать в данной ситуации? Ладно, что в 1С висят долги, черт с ними. Меня больше волнует вопрос с проверками... Помогите хоть как-то, ПЛЗ!?!
Правила форума