Ответить в теме: Подали уточненку вместо первичной декларации
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Из содержания ст. 119 НК РФ следует, что ответственность за непредставление или несвоевременное представление налоговых деклараций наступает тогда, когда налогоплательщик не представил в установленный срок налоговую декларацию, которая необходима для осуществления налогового контроля. Исходя из указанных обстоятельств, событие налогового правонарушения, соответствующего диспозиции ст. 119 Кодекса, отсутствует. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 декабря 2008 г. N КА-А41/10849-08 полностью согласна. Все вышеуказанные обстоятельства говорят о нарушении порядка заполнения деклараций, однако срокм подачи не нарушены. Если придут акты по 119 ст. смело пишите возражения, вас не имеют право за это штрафовать.
Можно было бы сдать певичную декларацию - нулевку, пусть по ней штрафуют, а потом уточненку с необходимыми цифрами. мы так выкручивались, когда восстанавливали просроченную отчетность по клиентам. штраф 100 руб был, вполне позволительно оштрафоваться на такую сумму
Сообщение от Аноним ситуация была по такскому декларацию по прибыли за 9 месяцев отправили, ошибочно указав. что она корректировочная. Спустя 2 месяца из налоговой позвонили и сказали, что заблокирют счета за неподачу декларации. Испытала шок. оказалось , что коррекция не попадает в программу, если не было первичной. Исправили написанием письма об ошибке. по регламенту ты должен(на) был(а) получить протокол, в котором указана эта ошибка, и тут же отправить первичный
ситуация была по такскому декларацию по прибыли за 9 месяцев отправили, ошибочно указав. что она корректировочная. Спустя 2 месяца из налоговой позвонили и сказали, что заблокирют счета за неподачу декларации. Испытала шок. оказалось , что коррекция не попадает в программу, если не было первичной. Исправили написанием письма об ошибке.
стуация была по такскому декларацию по прибыли за 9 месяцев отправили. ошибочно указав что она корректировочная. спустя 2 месяца из налоговой позвонили и сказали, что заблокирют сета за неподачу декларации. Испытала шок. оказалось , что коррекция не попадает в програму если не было первичной. Исправили написанием письма об ошибке.
Сообщение от Аноним Помогите! Отправила декларацию по ЕНВД за 3 квартал 2009, оказалось что указала налоговый период 4 квартал 2009. Что теперь делать? НИЧЕГО.
Сообщение от Аноним Звонила в налоговую они говорят что надо подать первичную декларацию за 3 квартал, и уточненку за 4 квартал (нулевую). Наверняка будет штраф а что ж за весь 2010 год не попросили сдать заранее?
надо подать первичную декларацию за 3 квартал, и уточненку за 4 квартал (нулевую). вот тогда точно штраф...
Звонила в налоговую они говорят что надо подать первичную декларацию за 3 квартал, и уточненку за 4 квартал (нулевую). Наверняка будет штраф
Что теперь делать? писать письмо-...прошу в декларации по ЕНВД.... от 20.10.2009 считать вместо указанного периода ХХ читать период УУ
Помогите! Отправила декларацию по ЕНВД за 3 квартал 2009, оказалось что указала налоговый период 4 квартал 2009. Что теперь делать?
"о предоставлении уточненной декларации с верно указанным периодом и суммами, с учетом первичных деклараций. " я считаю что вам нужно сдать уточненку , с окончательными данными
Написала заявление с просьбой о том чтоб считали уточненные декларации - первичными: нами в титульном листе налоговой декларации за 1 квартал 2007 г. допустило ошибку указав вместо налогового периода «3»-квартал, указан период «1»-месяц, и в поле №квартала или месяца вместо «01», указано «03». В связи с этим компания представила уточненную «нулевую» декларацию за март 2007 г. (по просьбе ИФНС России №15) и уточненную декларацию за 1 квартал 2007 г, с исправленным титульным листом, когда декларацию за первый квартал нужно было подать как первичную. в 2008 году отправили уточненку № 3/3 с исправленной суммой подлежащей в бюджет. в ответ ИФНС написало письмо "о предоставлении уточненной декларации с верно указанным периодом и суммами, с учетом первичных деклараций. " что означает этот текст? подскажите пожалуйста? получается мне нужно декларацию 3/2 подать как первичную, а 3/3 как уточненку так?
ну, так сама-то декларация в ИФНС есть, поэтому понятно, откуда у них 3/1 взялось ))
отправили по почте, есть опись и уведомление о вручении. у вас на первом листе печати никакой нет-"сделайте" первый лист с 1/-,приложите на него опись и уведомление,отксерокопируйте и отнесите с письмом или отправьте по почте-пусть ИФНС ломает голову откуда у них 3/1 взялось
Как правильно установлено судами первой и апелляционной инстанций, при представлении 20 апреля 2007 года налоговой декларации по НДС за март 2007 года, налогоплательщиком были нарушены правила заполнения атрибутов налоговой декларации: ошибочно в графе "вид документа" указано "3" (корректирующий) вместо "1" (первичный). Между тем, налоговая декларация представлена в установленный законом срок с указанием достоверных сведений. Из содержания ст. 119 НК РФ следует, что ответственность за непредставление или несвоевременное представление налоговых деклараций наступает тогда, когда налогоплательщик не представил в установленный срок налоговую декларацию, которая необходима для осуществления налогового контроля. Исходя из указанных обстоятельств, событие налогового правонарушения, соответствующего диспозиции ст. 119 Кодекса, отсутствует. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 декабря 2008 г. N КА-А41/10849-08
В лицевой счет да, только разница, но уточненка на полную сумму а могут в налоговой НДС за 2 квартал 2 раза начислить? даже не представляю как это может получиться, у них ведь тоже программы грамотные, попадет только разница
Сообщение от degna в лицевой счет попадает только разница В лицевой счет да, только разница, но уточненка на полную сумму
Ни о какой разнице не может быть и речи, в лицевой счет попадает только разница
нас тоже пытались оштрафовать и требовали первичную. мы подали заявление через канцелярию о технической ошибке считать так то и все нам исправили через 3 дня
Каждая последующая "Коррекция" исправляет предыдущую декларацию,даже корректирующую.Ни о какой разнице не может быть и речи,
Сообщение от degna корректировка производится на разницу а мне объяснил инспектор, что корректирующая "ложится сверху",т.е. просто отменяет первичную
Или налоговая при подаче корректирующей декларации первичную автоматически отменяет? корректировка производится на разницу
Я сдала декларацию по НДС за 2 квартал первичную, потом корректирующую (с увеличением налога) и все до 20 июля. Теперь Вас почитала и думаю, а могут в налоговой НДС за 2 квартал 2 раза начислить? То есть по первичной и корректирующей декларациям? Или налоговая при подаче корректирующей декларации первичную автоматически отменяет? Может при подаче корректирующей декларации надо было письмо какое-нибудь написать или сдать корректирующую декларацию после 20 июля?
Теперь налоговики требуют Первичную декларацию мне камеральщица просто позвонила, я приехала с печатью, исправленному верить и все у них и в программу не забивалась корректировочная если нет первички, или теперь все принимается
Сообщение от Аноним грозятся штрафом и пенями по ст 119 НК. Налог оплатили вовремя. и декларацию за ноябрь 2006 года подали 20.12.06. а что так оперативно штрафовать-то задумали? еще ж почти 5 месяцев до истечения срока давности.
Сдавая год. отчетнось за 2008,я обнаружила,что декларации по УСН за три! квартала подавались ошибочно как корректирующие.В ИФНС4(Москва) объяснили,что ничего делать не нужно, ничего не произошло - декларация с любой меткой воспринимается их программой как первичная,если подана в срок.Т.О. все мои декларации зачлись как первичные.Я думаю,у всех ИФНС прогр. обеспечение одинаковое.Так что без фантазий на тему штрафов/пеней.
требуют как?
у меня было такое, но штрафом не грозили, просто попросили (около года прошло) сдать еще раз, но как первичную...
Имхо в этом разделе быстрее помогут.
Правила форума