Ответить в теме: Лизинговые платежи отражение в 1С Бух8
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ойййй. там такой геморр угу вот и делали докУмент теперь пытаемся разобраться чтоб он везде лежал как "человек"еще делали документ по начислению % с отнесением его в учете на 08
ойййй. там такой геморр с учетом объекта лизинга на балансе лизингополучателя.....
Стандартно у вас врят ли можно. попробуйте через коррктировку записей регистров по регистру налогоый учет . А так нужно писать документ. Мы дописывали документ. он отражает только в НУ
Именно так на сегодняшний день я и делаю, просто это не очень удобно, очень бы хотелось автоматизировать процесс. Может кто-нибудь поделится опытом как еще можно отражать лизинговые платежи, если объект находится на балансе лизингополучателя?
Перечитав ваше сообщение еще раз, я поняла, все просто, дело в том что вы ввели операцию вручную, т.о. и отражение ОНО должны были сделать сами, программа не понимает что вы хотите произвести погашение ОНО.
Я расписала как отражаю лизинговый платеж в программе 1С. Так же мне важно чтобы погашение ОНО по амортизации и начисление ОНО по прочим расходам давали правильные проводки и соответственно корректно отражались на налоге на прибыль. В настоящий момент я имею только ОНО по амортизации, которое увеличивает налог на прибыль, а по прочим расходам ВР не формируется, следовательно и ОНО не начисляется. Поэтому неккорректно формируется и налог на прибыль.
Объясните отношение ВР по амортизации и остатка лизинг.платежа в НУ?
Ситуация следующая: обрудование приобретено в лизинг и числится на балансе лизингополучателя,отражение лизинговых платежей в БУ идет посредством начисления амортизации,в НУ также начисляется амортизация, но в меньшей сумме. На сумму разницы амортизаций в программе формируется проводка по виду учета ВР, соотвественно в дальнейшем при закрытии месяца формируется проводка Дт77 Кт68.04.2 Остаток лизингового платежа в НУ признается прочими расходами и проводится операцией введенные вручную по виду учета НУ по Дт 26.02. Так же я формирую в этой же операции проводку на такую же сумму по виду учета ВР, но со знаком минус. Руководствуясь правилом Бу=НУ+ВР+ПР. Но при закрытии месяца программа не формирует проводку Дт 68.04.02 Кт77. Подскажите по какой причине? Версия 1С Бухгалтерия предприятия 8.1
Правила форума