×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Не заполняли раздел 9 декл.по НДС. Что делать?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.06.2009, 14:59
    Pixie
    В 140 или 150 в зависимости от ставки НДС.
    У меня освобождение по ст.149 ч.2., поэтому раздел 3 не заполняю. Я имела ввиду "где предоплату в 9 разделе указывать"?
  • 15.06.2009, 13:37
    gordana
    В 140 или 150 в зависимости от ставки НДС.
  • 15.06.2009, 09:33
    Pixie
    На первый раз. Но, изучив Ваше письмо, они попросят представить уточненки по НДС, включив предоплату в нужную строчку.
    Решайте сами, сразу делать уточненки, или по требованию налорга.
    А в какой строке указывается предоплата?
  • 11.06.2009, 15:54
    gordana
    Как Вы думаете, письмо с пояснением будет достаточно?
    На первый раз. Но, изучив Ваше письмо, они попросят представить уточненки по НДС, включив предоплату в нужную строчку.
    Решайте сами, сразу делать уточненки, или по требованию налорга.
  • 11.06.2009, 15:52
    gordana
    А почему в 3 графу ставите косвенные расходы?
    В эту графу нужно ставить расходы, относящиеся к не облагаемой НДС деятельности, НДС по которым не принимается к вычету, а включается в состав затрат на производство и реализацию.
    Прямые расходы на приобретение товара туда по определению не попадут, так как "входного" НДС нет.
    У меня в составе этих расходов связь, канцтовары, аренда.

    Они не облагаются НДС?
    Облагаются. Если нет входного НДС, то таким расходам в 3 графе делать нечего, ИМХО.

    в 4 графе отражается НДС с расходов из графы 3.
  • 11.06.2009, 14:56
    Pixie
    Извините, что вмешиваюсь. Я тоже по поводу 9 раздела декларации по НДС. Я в стоимость реализованных товаров включала и сумму предоплат, т.е. весь приход по кассе. Налоговая за каждый квартал 2008 года делала камеральные проверки по НДС. Теперь вот письмо прислали, почему у меня несоответствие данных о доходах в декларации по прибыли и НДС. Как Вы думаете, письмо с пояснением будет достаточно?
  • 11.06.2009, 13:37
    Аноним
    Цитата Сообщение от gordana Посмотреть сообщение
    У меня в 9 разделе медицинская техника. В графу 3 ставлю косвенные расходы, относящиеся к этой безНДСной реализации, а графа 4 = графа 3*0,18.
    При чем тут себестоимость товаров, если по ним не было входного НДС?

    А почему в 3 графу ставите косвенные расходы? Что у Вас к ним относится? Они не облагаются НДС?

    А что за формула в 4 графе у Вас?
  • 11.06.2009, 13:36
    Аноним
    Цитата Сообщение от MNB Посмотреть сообщение
    у меня в 9-м разделе ЦБ отражаютя, но я также делаю, т.е. аналогично: выручка, освобожденная от НДС и стоимость без НДС (по этому отчетному периоду)
    А в 4 графе что пишете? Мне казалось очевидным, что там часть распределяемого НДС (налога, который относится к услугам и т.п., использующимся в деятельности облагаемой НДС и не облагаемой), которую мы к вычету не ставим.
  • 11.06.2009, 12:23
    gordana
    У меня в 9 разделе медицинская техника. В графу 3 ставлю косвенные расходы, относящиеся к этой безНДСной реализации, а графа 4 = графа 3*0,18.
    При чем тут себестоимость товаров, если по ним не было входного НДС?
  • 11.06.2009, 12:12
    MNB
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В общем, я решила таким образом:
    Графа 2 - выручка, освобожденная от НДС
    Графа 3 - стоимость товаров без НДС (которые поступили в этом отчетном периоде, а не себестоиомтсь проданных товаров за этот период)

    Раз по графе 3 существует несколько мнений, то, может, еще кто-нибудь поделится своим опытом. Спасибо!
    у меня в 9-м разделе ЦБ отражаютя, но я также делаю, т.е. аналогично: выручка, освобожденная от НДС и стоимость без НДС (по этому отчетному периоду)
  • 11.06.2009, 09:46
    Аноним
    В общем, я решила таким образом:
    Графа 2 - выручка, освобожденная от НДС
    Графа 3 - стоимость товаров без НДС (которые поступили в этом отчетном периоде, а не себестоиомтсь проданных товаров за этот период)

    Раз по графе 3 существует несколько мнений, то, может, еще кто-нибудь поделится своим опытом. Спасибо!
  • 09.06.2009, 16:10
    Аноним
    А в графе 2 что пишете? Выручку от продажи товаров без НДС? Но это же, по-моему, к НДС вообще не относится...
  • 09.06.2009, 15:52
    Аноним
    В графе 3 "Стоимость приобретенных товаров, не облагаемых НДС" ставлю себестоимость проданных товаров

    А у нас (продажа мед.техники) на камералку просят:
    книгу продаж
    с/ф выставленные
    т.н. на каждую сдеку
    договоры на каждую сделку
    и самое страшное СЕРТИФИКАТЫ на каждую проданную позицию

    Ношу документы коробками
  • 09.06.2009, 15:43
    Аноним
    Подскажите, пожалуйста, а как его правильно заполнять?
    В графе 2 "Стоимость реализованных товаров без НДС" ставить выручку, а в графе 3 "Стоимость приобретенных товаров, не облагаемых НДС" - себестоимость проданных товаров или всех, приобретенных за период?
  • 09.06.2009, 15:37
    degna
    Если не изменилась сумма к платежу или возврату никто камералить не будет
    9-й раздел всегда камералят. если он есть , автоматом требование шлют на его проверку
    9-й раздел - он такой
  • 08.06.2009, 15:55
    kii1
    • Копии Счетов-фактур, Лицензионных(сублецензионных) договоров и актов на передачу неисключительного права; Счетов-фактур ,актов на возмещение гарантийного ремонта
    • Копии, договоров, квитанций гарантийного ремонта
    • Копия Анализа счета 62.11 (Расчеты с покупателями по «Право на ПО (лицензии)»)
    • Копии карточки счетов 62.11 и 62.22
    • Копия Оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.11 (Реализация неисключительного права)
    • Копия Анализа счета 41.11 (Право на ПО (лицензии)
    • Копия Книги покупок
    • Копия Книги продаж
    • Информационное письмо
  • 08.06.2009, 15:17
    Аноним
    А что обычно просят на камералку?
  • 08.06.2009, 14:32
    kii1
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Если не изменилась сумма к платежу или возврату никто камералить не будет. Им бы с другими, кто к возмещению просит, разобраться. Сдать лучше до похода.
    Камералят каждый квартал . У нас реализовывается право на прог.обеспечение, да ещё идет возмещение по гаран.ремонту. Вот и подтверждаем каждый раз что это не облагается НДС.
  • 08.06.2009, 13:33
    Аноним
    А требуют документы, подтверждающие ведение раздельного учета?
    У Вас как налоговые регистры оформлены, если не секрет? Выделяете отдельные субсчета на 19 счете и приносите в виде ОСВ по ним или как-то еще.
  • 08.06.2009, 13:05
    MNB
    ну если в одном счете-фактуре разные ставки НДС есть, то мой вариант никак не проходит.
    а у нас 9-й раздел всегда камералят. если он есть , автоматом требование шлют на его проверку, так же как в случаях возмещения, хоть рубль показал - неси документы!
  • 08.06.2009, 12:24
    saigak
    Если не изменилась сумма к платежу или возврату никто камералить не будет. Им бы с другими, кто к возмещению просит, разобраться. Сдать лучше до похода.
  • 08.06.2009, 12:12
    Аноним
    Да и у нас в одном счете-фактуре могут быть товары и по ставке 10% и без НДС...

    Насчет того, чтобы сдать за прошлые периоды прочитала, что они тогда будут камералить прошлые периоды. Может, если сдать уточненку только за 1 квартал, то удастся камералок прошлых периодов избежать?
    И когда лучше сдать уточненку- до похода к инспектору?
  • 08.06.2009, 12:11
    saigak
    Лучше быстренько все пересдать и не мучится. А если убрать из книги продаж - могут поймать по форме 2.
  • 08.06.2009, 12:11
    MNB
    а что? это НДС-е формы учета. убрать устроку где нет НДС и всё тут. на что это повлияет? ни на что. базу не занижаем, налог не уменьшаем. зато налоговики меньше будут видеть.
  • 08.06.2009, 12:07
    Аноним
    Убирать что-то из книги продаж... даже не знаю... Не будет ли хуже? Делают так?
  • 08.06.2009, 12:03
    MNB
    а может из книги продаж безНДСные продажи убрать, чтоб в глаза не бросались?
  • 08.06.2009, 12:03
    mvf
    За все времена.
  • 08.06.2009, 11:58
    Аноним
    Продаем товар с разными ставками НДС, а также освобожденный от НДС. Но раздел 9 декларации по НДС никогда не заполняли...
    Сейчас инспектор просит документы по ставке НДС 10%, в том числе книгу продаж, из которой увидит, что у нас были продажи без НДС.
    Что теперь делать? Как лучше выйти из ситуации?
    Ждать когда она заметит, что раздел 9 не заполнен или сдать уточненки сейчас?
    Сдать только за первый квартал или за все кварталы прошлого года тоже?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •