×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Суммовые разницы

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 08.05.2009, 08:10
    Ктюха
    Аноним, хорошо что вы откликнулись, а то пришлось со всем самой разбираться, а так я знаю теперь, что делаю верно.
  • 07.05.2009, 13:59
    Аноним
    конечно в БУ учитываю-хотя бы для сверки с поставщиками, я эти разницы в книге не показываю.ни в доходах, ни в расходах.
  • 07.05.2009, 10:20
    Ктюха
    А если мы платим меньше, чем в накладной, то сумму уплаченную
    да, но если вы ведете БУ у вас положительная суммовая разница
    Разницы ни в доходах ни в расходах не учитываю
    нет, не учитываете, только в БУ
  • 06.05.2009, 16:17
    Аноним
    так же. А если мы платим меньше, чем в накладной, то сумму уплаченную. Разницы ни в доходах ни в расходах не учитываю. Правильно ли?
  • 05.05.2009, 22:00
    Ктюха
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ???? так как учитываете
    по тем ценам которым оприходовали товар, т.е. то что указанно в накладной.
    А вы?
  • 05.05.2009, 11:50
    Аноним
    ???? так как учитываете
  • 04.03.2009, 10:51
    Ктюха
    У нас с поставщиком валютный договор. Получаем товар (накладная в руб.), нам выставляют счет в у.е., потом оплачиваем в рублях. Если все это происходит в разные дни, получается суммовая разница. Так же знаю, что при УСНО суммовые разницы не учитываются, согласно п 3 ст 346,17. Так вот, если товар оплачивать после его получения, какую сумму нужно отражать в КДИР ( естественно после продажи), то что оплатили фактически или .......?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •