×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Прибыль,платеж и декларация.Исправление.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.05.2009, 18:38
    juta
    упустила.... спасибо! Обязательно почитаю
  • 06.05.2009, 18:31
    Январь
    Да я все время не понимаю просто, письмо пишется ДО оплаты налога?
    Почему до уплаты? Теоретически, когда у вас переплата случилась, тогда и надо было письмо писать (на возврат/зачет в счет будущих или других налогов)
    78 статью НК почитайте
  • 06.05.2009, 18:08
    juta
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, письмо надо бы. Сходите на сверку.
    Да я все время не понимаю просто, письмо пишется ДО оплаты налога? Но теоретически пока они его рассмотрят уже подойдет время уплаты и как мы узнаем зачтут его или нет.....................
  • 06.05.2009, 14:42
    Январь
    или писать письмо с просьбой зачислить излишне уплаченную сумму налога...
    Да, письмо надо бы. Сходите на сверку.
  • 06.05.2009, 12:32
    juta
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Т.е. ошибочно лишние 14 тыс. перечислили?

    Начисленное (реальная уплата в декларации нигде не отражается)
    Да перечислили лишнего.....
    Хорошо если впишу начисленные, то получится что по итогам года надо было доплачивать 10 000 или писать письмо с просьбой зачислить излишне уплаченную сумму налога...
    а ничего не писали..
    В общем, пойду-ка я на сверку... хотя в карточке вроде не висит недоплаты...
  • 05.05.2009, 23:40
    Январь
    у нас начислено меньше (по 9 мес 2008г.) (13 000р), а уплачено больше (27 000р).
    Т.е. ошибочно лишние 14 тыс. перечислили?
    Вообще полностью 210 строка за год = 180 строка 9 мес. + 290 строка 9 мес.
    Какую сумму то вписывать?
    Начисленное (реальная уплата в декларации нигде не отражается)
  • 05.05.2009, 22:11
    juta
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Что в декларации написано, то и ставить - налоговую базу.

    Авансы, начисленные в декларации за 9 мес. (290-310 строки)
    У нас там немного другая ситуация получается:
    в декларации написано: "начисленных платежей за отчетный период" - у нас начислено меньше (по 9 мес 2008г.) (13 000р), а уплачено больше (27 000р).
    И если я напишу начислено 13 000р, то по итогам года мне надо доплатить 10 000р (т.к. за год получается 23 000), а у меня и так переплата, зачем мне еще лишних 10 000 платить? Или имеется ввиду начисленная сумма за год в общем?
    Я не знаю как получилось что начислено меньше а заплатили больше. Какую сумму то вписывать? Запуталась я
  • 05.05.2009, 14:51
    Январь
    А что ставить в строках Декларации по Прибыли за ГОД:
    120-140
    Что в декларации написано, то и ставить - налоговую базу.
    220-240
    Авансы, начисленные в декларации за 9 мес. (290-310 строки)
  • 05.05.2009, 13:50
    juta
    Простите, у меня еще вопрос!!!!!
    А что ставить в строках Декларации по Прибыли за ГОД:
    120-140
    220-240
    авансовые платежи. Платятся ведь те же что и в 4 квартале, их и вписывать?
  • 29.04.2009, 13:55
    juta
    ну по сф и 90.1.1 поняла, там получается, что нужно снять галочку "автоматически использовать док-ты по договору для формирования книги ..." ставить галочку учитывать в книге продаж и тогда появляются суммы... а вот откуда такая разница между Н06 и обороткой.........................
  • 29.04.2009, 13:51
    Январь
    А услуги можно провести в 1 квартале, надо только приложить конверт с датой получения документов!
    По БУ, да. Но от этого эти расходы не перестанут относиться к другому налоговому периоду.
    Это как такое может быть???
    Это вам виднее, что вы такое делаете
  • 29.04.2009, 13:42
    juta
    Товарищи!!!!!! Что это за дурдом???
    По счету Н 06 доход всего получается 10 млн к примеру за год,
    по 90.1.1 18 млн..... а по выданным счет-фактурам 26 млн..........
    Это как такое может быть???
  • 29.04.2009, 10:49
    juta
    Цитата Сообщение от dream616 Посмотреть сообщение
    juta, с проверкой точно не придут, успокойтесь! А услуги можно провести в 1 квартале, надо только приложить конверт с датой получения документов!
    Я просто хотела чтобы год чистенький был, поэтому решила уточненку подать, но некоторые документы все еще доходят, поэтому.... Но теперь все поняла.Спасибо Вам большое!
    Мне главное, чтоб не возникло путанницы с авансовыми и обычным налогом... а то видите как получилось одной платежкой... хотя действительно КБК ведь один.....
  • 29.04.2009, 10:39
    dream616
    juta, с проверкой точно не придут, успокойтесь! А услуги можно провести в 1 квартале, надо только приложить конверт с датой получения документов!
  • 29.04.2009, 10:37
    juta
    Цитата Сообщение от dream616 Посмотреть сообщение
    1. а авансы будут 6000*1/3.
    3. какие именно документы?
    документы по услугам.... ну по дебеторке вообще...

    Цитата Сообщение от dream616 Посмотреть сообщение
    2. главное что все заплачено!
    Серьезно? ой прямо запуталась я
    Спасибки, а если одну уточненку подать не припрутся с проверкой ??
  • 29.04.2009, 10:18
    FM
    а авансы будут 6000*1/3.
    в месяц
  • 29.04.2009, 10:18
    dream616
    2. главное что все заплачено!
  • 29.04.2009, 10:16
    dream616
    1.
    Сумма налога к уменьшению будет 9 000
    а авансы будут 6000*1/3.
    3. какие именно документы?
  • 29.04.2009, 09:41
    juta
    Здравствуйте, после FAQ'a прямиком в новую тему.
    Такая ситуация:

    1. За 1 квартал вышла сумма налога меньше, чем уплатили авансовых платежей, т.е. уплатили 15 000, а начислили 6 000, КАК ПРАВИЛЬНО ОТРАЗИТЬ ??? Сумма налога к уменьшению будет 9 000, а авансы на 2 кв 6 000 х 20% ??

    2.В 1 квартале были уплачены авансовые больше, чем в 4 квартале, НО.... оказалось, что это не переплата,а их заплатили вместе с самим налогом за год..... Что делать?
    3. Сейчас в 1 кв. дошли документы за 2008 год. Как быть? подавать уточненку по прибыли, но как к этому относятся налорги, там ведь и НДС плывет. Не нагрянут????

    СПасибо.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •