Ответить в теме: Прибыль,платеж и декларация.Исправление.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
упустила.... спасибо! Обязательно почитаю
Да я все время не понимаю просто, письмо пишется ДО оплаты налога? Почему до уплаты? Теоретически, когда у вас переплата случилась, тогда и надо было письмо писать (на возврат/зачет в счет будущих или других налогов) 78 статью НК почитайте
Сообщение от Январь Да, письмо надо бы. Сходите на сверку. Да я все время не понимаю просто, письмо пишется ДО оплаты налога? Но теоретически пока они его рассмотрят уже подойдет время уплаты и как мы узнаем зачтут его или нет.....................
или писать письмо с просьбой зачислить излишне уплаченную сумму налога... Да, письмо надо бы. Сходите на сверку.
Сообщение от Январь Т.е. ошибочно лишние 14 тыс. перечислили? Начисленное (реальная уплата в декларации нигде не отражается) Да перечислили лишнего..... Хорошо если впишу начисленные, то получится что по итогам года надо было доплачивать 10 000 или писать письмо с просьбой зачислить излишне уплаченную сумму налога... а ничего не писали.. В общем, пойду-ка я на сверку... хотя в карточке вроде не висит недоплаты...
у нас начислено меньше (по 9 мес 2008г.) (13 000р), а уплачено больше (27 000р). Т.е. ошибочно лишние 14 тыс. перечислили? Вообще полностью 210 строка за год = 180 строка 9 мес. + 290 строка 9 мес. Какую сумму то вписывать? Начисленное (реальная уплата в декларации нигде не отражается)
Сообщение от Январь Что в декларации написано, то и ставить - налоговую базу. Авансы, начисленные в декларации за 9 мес. (290-310 строки) У нас там немного другая ситуация получается: в декларации написано: "начисленных платежей за отчетный период" - у нас начислено меньше (по 9 мес 2008г.) (13 000р), а уплачено больше (27 000р). И если я напишу начислено 13 000р, то по итогам года мне надо доплатить 10 000р (т.к. за год получается 23 000), а у меня и так переплата, зачем мне еще лишних 10 000 платить? Или имеется ввиду начисленная сумма за год в общем? Я не знаю как получилось что начислено меньше а заплатили больше. Какую сумму то вписывать? Запуталась я
А что ставить в строках Декларации по Прибыли за ГОД: 120-140 Что в декларации написано, то и ставить - налоговую базу. 220-240 Авансы, начисленные в декларации за 9 мес. (290-310 строки)
Простите, у меня еще вопрос!!!!! А что ставить в строках Декларации по Прибыли за ГОД: 120-140 220-240 авансовые платежи. Платятся ведь те же что и в 4 квартале, их и вписывать?
ну по сф и 90.1.1 поняла, там получается, что нужно снять галочку "автоматически использовать док-ты по договору для формирования книги ..." ставить галочку учитывать в книге продаж и тогда появляются суммы... а вот откуда такая разница между Н06 и обороткой.........................
А услуги можно провести в 1 квартале, надо только приложить конверт с датой получения документов! По БУ, да. Но от этого эти расходы не перестанут относиться к другому налоговому периоду. Это как такое может быть??? Это вам виднее, что вы такое делаете
Товарищи!!!!!! Что это за дурдом??? По счету Н 06 доход всего получается 10 млн к примеру за год, по 90.1.1 18 млн..... а по выданным счет-фактурам 26 млн.......... Это как такое может быть???
Сообщение от dream616 juta, с проверкой точно не придут, успокойтесь! А услуги можно провести в 1 квартале, надо только приложить конверт с датой получения документов! Я просто хотела чтобы год чистенький был, поэтому решила уточненку подать, но некоторые документы все еще доходят, поэтому.... Но теперь все поняла.Спасибо Вам большое! Мне главное, чтоб не возникло путанницы с авансовыми и обычным налогом... а то видите как получилось одной платежкой... хотя действительно КБК ведь один.....
juta, с проверкой точно не придут, успокойтесь! А услуги можно провести в 1 квартале, надо только приложить конверт с датой получения документов!
Сообщение от dream616 1. а авансы будут 6000*1/3. 3. какие именно документы? документы по услугам.... ну по дебеторке вообще... Сообщение от dream616 2. главное что все заплачено! Серьезно? ой прямо запуталась я Спасибки, а если одну уточненку подать не припрутся с проверкой ??
а авансы будут 6000*1/3. в месяц
2. главное что все заплачено!
1. Сумма налога к уменьшению будет 9 000 а авансы будут 6000*1/3. 3. какие именно документы?
Здравствуйте, после FAQ'a прямиком в новую тему. Такая ситуация: 1. За 1 квартал вышла сумма налога меньше, чем уплатили авансовых платежей, т.е. уплатили 15 000, а начислили 6 000, КАК ПРАВИЛЬНО ОТРАЗИТЬ ??? Сумма налога к уменьшению будет 9 000, а авансы на 2 кв 6 000 х 20% ?? 2.В 1 квартале были уплачены авансовые больше, чем в 4 квартале, НО.... оказалось, что это не переплата,а их заплатили вместе с самим налогом за год..... Что делать? 3. Сейчас в 1 кв. дошли документы за 2008 год. Как быть? подавать уточненку по прибыли, но как к этому относятся налорги, там ведь и НДС плывет. Не нагрянут???? СПасибо.
Правила форума