×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Списание материалов в 1с

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 24.02.2011, 21:04
    Наталияяя
    Прочитала все вопросы и ответы. Сделела все, что советовали. Но ни чего не получилось. ООО на УСН (10%) 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14), редакция 1.6 (1.6.27.1).
    Приходую материалы по авансовому отчету.
    Проводки 10.6, Субконто, Дт - заполнено 3 строчки.
    1 стр. Материал,
    2 стр - Авансовый отчет №....,
    3 стр Основной склад.
    Списание
    Требование - накладная списание Кт 10.6
    1 стр. Материал,
    2 стр - ПУСТООО
    3 стр Основной склад.
    Материал соответственно у меня списался с другой строчки на красное, при чем только кол-во, сумма не списалась. А тот который пришел по ав.отч. на остатке.
    Что делать, подскажите
  • 15.02.2011, 16:01
    Mayamarmalade
    Очень прошу подсказать по следующему вопросу: В УПП 8 создаю Поступление товаров и услуг, поступление спецодежды. Проводки: Дт 10.10 Кт 60.01. Дальше делаю Передачу материалов в эксплуатацию, проводки: Дт 10.11 Кт 10.10 на количество и сумму. Дальше делаю Списание спецодежды из эксплуатации.Формируется проводка: Дт 20.01.1 Кт 10.11, но только на количество. Почему не списывается сумма? Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
  • 10.02.2011, 23:52
    ZloiBuhgalter
    Переработка

    Дт 20 Кт 10
    Дт 20 Кт 70/69/10

    Дт 21 Кт 20 - получили филе

    (никто не мешает его продавать)

    Дт 20 Кт 21
    Дт 20 кт 10/70/69

    Дт 43 Кт 20 - получили котлеты на продажу
  • 10.02.2011, 22:34
    Сенаторова
    Люди помогите какая проводка если получаем мясо в туше, например 50 кг на 10000рублей и перерабатываем в филе, получается 30 кг на 10000 рублей, тоесть меняется вес только и цена за кг?
  • 10.02.2011, 12:29
    O-l-e-s-i-a
    Ситуация такая: наша организация является посредником. Мы заказали у поставщика изготовление алюм. конструкций. Он предоставил документы на все материалы, которые он использовал для изготовления, и на работы (Д10-К60). С заказчиком мы заключили договор именно на "алюм. конструкции", т.е. я им в Товарной накладной прописываю одной строчкой "алюм. конструкции 100 кв. м.". Получается, что я должна списать все материалы, полученные от поставщика с помощью Требования-накладной (Д20-К10). Делаю якобы продукцию (Д43-К20), затем реализацию (Д90-К43). Правильно ли все это? и каким бумажным документом мне нужно оформлять списание и нужно ли вообще?
  • 05.03.2010, 12:55
    ZloiBuhgalter
    А разве по учёту ТМЦ есть другие документы кроме М-4 и М-15?
  • 05.03.2010, 12:01
    Irena-D
    УСНО 6%.Скажите,а какие документы по учету материалов вы распечатываете ,при условии,что материалы закупаются на месяц и списываются последним числом месяца требованием-накладной?
  • 03.03.2010, 18:05
    Лихой
    Цитата Сообщение от Markisa1979 Посмотреть сообщение
    Вы не поверите, перепровела авансовый отчет от 09/03 началом дня, и списание 31/03 провелось. Спасибо, OlgaK! Честно говоря никак не могла предположить что время документа играет такую роль, думала только даты. Теперь все ОК.
    А время там, думала, для красоты, что-ли?
  • 01.03.2010, 23:55
    Norna
    Да ладно, чего уж там... Давайте сюда первичку, коллективный разум и учет у Вашего предпринимателя будет вести, и отчетность сдавать.
  • 01.03.2010, 23:35
    СнежинкаТ
    Подскажите пожалуйста, как настроить программу 1С Бухгалтерия предприятия под учет у ИП упращенка. Какие настройки сделать ….
  • 24.02.2010, 21:46
    СнежинкаТ
    Буква л в вопрос не входила) видимо в нагрузку....а обновить не получается....
    Спасибо за ответ на вопрос! очень помогли
  • 24.02.2010, 21:09
    Климов Сергей
    Цитата Сообщение от СнежинкаТ Посмотреть сообщение
    Покупка - поступление товаров и услуг - добавить по товарной накладной товар на склад...со склада перемещаю товар в розничный магазин , когда формирую в отчете обороты счета показывает передачу только колличества.....может не так надо передовать со склада в магазин?
    Вижу две возможные причины:
    1. В настройках учета установлен только количественный учет по складам, а в отчете установлен отбор по складу, либо группировка "Склад" идет выше, чем группировка "Номенклатура". Меняйте настройки (и перепроводите документы) или измените настройки отчета.
    2. В настройках разрешено списание товаров в минус, и товара на складе нет. В этом случае действительно, в проводках (и в отчете) будет только количество. Причем сальдо будет отрицательным (скорее всего).

    P.S. В слове "количество" одна буква "л".
    P.P.S. Редакция 1.5 не поддерживается уже более двух лет и не соответствует текущему законодательству. Обновляйтесь!
  • 24.02.2010, 20:53
    СнежинкаТ
    Покупка - поступление товаров и услуг - добавить по товарной накладной товар на склад...со склада перемещаю товар в розничный магазин , когда формирую в отчете обороты счета показывает передачу только колличества.....может не так надо передовать со склада в магазин?
  • 24.02.2010, 20:49
    СнежинкаТ
    1 С 8.0 Бухгалтерия предприятия, релиз 1.5
  • 24.02.2010, 20:33
    Климов Сергей
    Цитата Сообщение от Norna Посмотреть сообщение
    Погадала на кофейной гуще. Кофейная гуща говорит о том, что в программе ведется только количественный учет по складам. Более точно погадать можно приналичии номера платформы, конфигурации и релиза.
    ... а также расшифровки фразы "выдает перемещение колличества, а сумму не учитывает"
  • 24.02.2010, 18:57
    Norna
    Цитата Сообщение от СнежинкаТ Посмотреть сообщение
    Не знаю как быть....
    Ставлю перемещение с оптового склада в розничный магазин..
    выдает перемещение колличества, а сумму не учитывает...почему?
    Погадала на кофейной гуще. Кофейная гуща говорит о том, что в программе ведется только количественный учет по складам. Более точно погадать можно приналичии номера платформы, конфигурации и релиза.
  • 24.02.2010, 17:20
    СнежинкаТ
    Не знаю как быть....
    Ставлю перемещение с оптового склада в розничный магазин..
    выдает перемещение колличества, а сумму не учитывает...почему?
  • 21.01.2010, 10:50
    НадеждаП
    спасибо. галочку наоборот поставила и всё стало нормально - берется в расход и не сторнируется. ещё раз спасибо
  • 21.01.2010, 09:41
    Norna
    Цитата Сообщение от НадеждаП Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возможно глупый вопрос, но никак не могу разобраться, помогите пожалуйста. ООО на УСН (д-р). Списываю материалы с 10 счета документом требование-накладная. Почему когда формирую КДиР сначала сумма этих МПЗ идет в расход (когда были куплены и оплачены), а потом сторнируется минусом (когда делаю передачу в эксплуатацию) ??? Ничего не пойму...
    Когда затраты спишете на ФР, Ваши расходы по материалам снова будут приняты к налоговомкуу учету. Если так не нравится, в учетной политике на закладке "УСН"--"Учет расходов" скиньте галку "Передача материалов в производство" и перепроведите доукменты.
  • 21.01.2010, 09:30
    НадеждаП
    Здравствуйте. Возможно глупый вопрос, но никак не могу разобраться, помогите пожалуйста. ООО на УСН (д-р). Списываю материалы с 10 счета документом требование-накладная. Почему когда формирую КДиР сначала сумма этих МПЗ идет в расход (когда были куплены и оплачены), а потом сторнируется минусом (когда делаю передачу в эксплуатацию) ??? Ничего не пойму...
  • 30.12.2009, 12:58
    Климов Сергей
    Цитата Сообщение от premyer Посмотреть сообщение
    Табличка "Остатки и обороты" помогла...
    Загвоздка в сумме... количество материала есть, а вот суммы на списание этого материала в остатке нет.
    Что нужно поменять в этом случае?
    Подозреваю, что меняли документы задним числом. Рекомендую Сервис - Групповое перепроведение.
  • 30.12.2009, 11:47
    premyer
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Проверяйте: либо где-то в приходной накладной не установили флажок НУ, либо во вводе остатков не установили галки "Ввод остатков по налоговому учету" и "Ввод остатков по специальным регистрам".
    Проверить наличие материалов по НУ ИП можно с помощью отчета: Отчеты - Прочие - Остатки и обороты. Раздел учета: ИП МПЗ.
    Табличка "Остатки и обороты" помогла...
    Загвоздка в сумме... количество материала есть, а вот суммы на списание этого материала в остатке нет.
    Что нужно поменять в этом случае?
  • 29.12.2009, 16:51
    Незабудка88
    Отчет сделала, а что там проверять? В наличии есть материалы.
  • 29.12.2009, 14:33
    Климов Сергей
    Проверяйте: либо где-то в приходной накладной не установили флажок НУ, либо во вводе остатков не установили галки "Ввод остатков по налоговому учету" и "Ввод остатков по специальным регистрам".
    Проверить наличие материалов по НУ ИП можно с помощью отчета: Отчеты - Прочие - Остатки и обороты. Раздел учета: ИП МПЗ.
  • 29.12.2009, 13:46
    premyer
    Климов Сергей! SOS!
    Может кто еще поможет!

    К сожалению, не получилось...
    схема на списание материалов в 1Сv8 не пошла:
    - Требование-накладная;
    - Отчет производства за смену;
    опять ответ: "нет остатков по налоговому учету" на данный материал, хотя списание материалов уже провожу конкретно под нужную партию выпуска продукции вплоть до "запятых"...
    что может быть упущено?
  • 23.12.2009, 16:22
    premyer
    Спасибо, Климов Сергей.
    Попробую Ваш метод.
  • 23.12.2009, 15:56
    Климов Сергей
    Цитата Сообщение от premyer Посмотреть сообщение
    Почему материал не списывается:
    1. Списание раньше прихода;
    2. Списываем не тот материал
    3. Списываем не с того склада
    4. Списываем не с той организации
    5. Списываем не с того счета.

    Ответ:
    1. списание на следующий день;
    2. списывается тот же материал (наименование одно и то же);
    3. Склад один;
    4. Организация одна;
    5. Счет не менялся.

    Вопрос:
    ИП на ОСНО
    1Сv8 редакция 1.6
    Приобретенный материал передается со склада Контрагенту в производство по "переработке на сторону", который оказывает услуги - изготавливает изделие. Принимается от этого Контрагента продукция "поступлением из переработки", соответсвенно с оказанными услугами по производству.... С материалами загвоздка: "не дает" списать материалы по "спецификации" и пишет:
    Не списано "39,744" ед. по номенклатуре "Картон переплетный", так как
    в налоговом учете, по партии "Поступление товаров и услуг Г0000000004 от 27.01.2009 0:00:00" отражено 7,744 ед. из необходимых 10ед.
    Метод учета МПЗ : ФИФО (устанавлено программой по умолчанию для ИП на ОСНО).
    При отмене партионного учета материалов в настройках параметров учета ситуация не меняется...
    Может есть другой способ списания метериалов в расходы при изготовлении продукции по переработке на стороне?
    Налоговый учет операций передачи в переработку для ИП на ОСН не реализован. Рекомендуется следующая методика:
    1. Документ "Передача в переработку" либо не вводим вовсе, либо вводим вместо него пермещение на условный склад "Материалы в переработке".
    2. Вместо документа "Поступление из переработки" вводим три документа:
    - Требование-накладная;
    - Отчет производства за смену;
    - Поступление товаров и услуг (услуги по переработке).
  • 23.12.2009, 15:13
    premyer
    Почему материал не списывается:
    1. Списание раньше прихода;
    2. Списываем не тот материал
    3. Списываем не с того склада
    4. Списываем не с той организации
    5. Списываем не с того счета.

    Ответ:
    1. списание на следующий день;
    2. списывается тот же материал (наименование одно и то же);
    3. Склад один;
    4. Организация одна;
    5. Счет не менялся.

    Вопрос:
    ИП на ОСНО
    1Сv8 редакция 1.6
    Приобретенный материал передается со склада Контрагенту в производство по "переработке на сторону", который оказывает услуги - изготавливает изделие. Принимается от этого Контрагента продукция "поступлением из переработки", соответсвенно с оказанными услугами по производству.... С материалами загвоздка: "не дает" списать материалы по "спецификации" и пишет:
    Не списано "39,744" ед. по номенклатуре "Картон переплетный", так как
    в налоговом учете, по партии "Поступление товаров и услуг Г0000000004 от 27.01.2009 0:00:00" отражено 7,744 ед. из необходимых 10ед.
    Метод учета МПЗ : ФИФО (устанавлено программой по умолчанию для ИП на ОСНО).
    При отмене партионного учета материалов в настройках параметров учета ситуация не меняется...
    Может есть другой способ списания метериалов в расходы при изготовлении продукции по переработке на стороне?
  • 22.12.2009, 20:20
    Аноним
    Все я разобралась! просто не которые сч и правда пришлось поправлять, например топливо 10.03 у меня...пришлось везде писать так.. жаль что все по 10 сч сразу не списывается. Спасибо за совет!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 22.12.2009, 17:21
    Аноним
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Почему материал не списывается:
    1. Списание раньше прихода;
    2. Списываем не тот материал
    3. Списываем не с того склада
    4. Списываем не с той организации
    5. Списываем не с того счета
    1 - приход делался раньше
    2 - материал тот
    3 - склад один
    4- организация одна
    5 например гсм..у меня на 10.3...с него и списываю..на 26\10.3, а приход 10/71.01

    а вот так все проходит. а если материалы поступили по с.ф получается 10.01\60.01, и не списывается как 26\10.01. как тут списать каким документом? а?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •