Ответить в теме: Декларация по НДС за 1 кв.2009
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
просто клиент придирчевый дергает А клиент какое отношение к вашей декларации имеет?
FREAK, это приложения не к декларации, это приложения к инструкции по заполнению декларации. В самой декларации ничего не менялось! Я не знаю, к чему может придраться налоговая, может к запятой. В любом случае это будет незаконно
спасибо. просто клиент придирчевый дергает.
Да нет никакой старой и новой формы, форма одна и та же. Просто у налоговой с головой плохо
Прошу прошения, а если сдаем нулевки, там же я вообще ничего не заполняю. значит и со старой формой проблем не будет?
FREAK, форма точно такая же, она не менялась. Менялось приложение к порядку заполнения. Ну допишите на титульном листе нужный приказ и все
если эта форма есть с (верхний правый угол должен выглядеть так: Приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 07.11.2006 № 136н (в редакции приказа Минфина России от 21.11.2007 № 113н, приказа Минфина России от 11.09.2008 № 94н)) то где ее можно раздобыть? У меня ее ни обновленный консультант не видит, ни новый лицензионный 1С. Помогите пожалуйста. Если у кого есть пришлите пожалуйста на navara2003@mail.ru Заранее всем большое СПАСИБО
Аноним-олег, ну тут каждый сам выбирает. Либо кланяться налоговой и идти на поводу незаконных требований, либо отстаивать свою правоту. Скандальчик на уровне начальника отдела хорошо помогает. Люди годами общаются с налоговой через почту и все нормально.
Спасибо на добром слове ) По почте наш прежний руководитель посылал, правда без описи вложения, но заказными. Когда я пару лет назад разбирал с налоговой какие то пени с его времен, то выяснил ненароком в распечатке, что нами деклараций как минимум половину якобы не подано, из тех, которые он посылал. До сих пор с 2004, 5 гг. висит переплата 10000р. по земельному налогу, т.е. декларации не дошли, и половины балансов нету ) Только никто кроме меня этого не заметил )) Поэтому я предпочитаю все сделать сам.
Аноним-олег, надо просто посылать по почте. Пусть попробуют отказать в письменном виде А в то, что зам.начальник знает НК от корки до корки, не верю. Тем более, что сам НК к вписанию кодов в декларацию мало имеет отношения. Что как раз и говорит о том, что начальница слабо представляет себе, что написано в НК
В общем приказ даже читать не стали, точнее зам начальница почитала, сказала что она НК от корки до корки знает, а приказы ей не указ. И что не мне ее учить, а самому лучше читать. Пришлось лебединую песню отложить, заполнить КБК, ОКАТО, ОКВЭД, по прежнему прочерки в сумме налога, и удалось таки сдать вчерашним днем...
Ну я так понимаю, что проблема в инструкции, и не желании ее выполнять налоговыми органами. Нету объекта налогообложения, соответственно нету и показателей для его возможной уплаты - КБК, ОКАТО, ОКВЭД.. Прочерки замазать не разрешили, сказали впишите поверх, потом сами стали замазывать, потом сказали, что отдел ввода так не пропустит, вернули, и день закончился. А сегодня иду с заготовленным распечатанным приказом о заполнении. И с пустым разделом 1 )), в надежде, что проведут вчерашним числом. Но я хотел услышать, кто прав, я или налоговая... В приказе же однозначно написано.
Аноним, заполнить КБК, ОКАТО и ОКВЭД. В чем проблема то?
Первый раз сегодня пытался сдать декларацию по НДС за 1 квартал. Гаражный кооператив, объекта налогообложения нет, раньше не подавали вообще, никто не замечал, и думаю никто и не заметит и дальше. Но вот решил начать подавать. По инструкции, в нашем случае подается титульный лист и раздел 1. В разделе 1 ставятся прочерки (везде кроме ИНН, КПП, как я понимаю). Однако принять отказались, сказали вписать КБК, ОКАТО, ОКВЭД, иначе макулатура им не нужна. Попытки сослаться на приказ не помогли, выслали. Смог только договориться придти завтра, и сдать вчерашним числом... Кто прав ? Чего делать ?...
С кем договор-то по аренде? Вы платите НДС отдельными платежками в бюджет, вместо того, что бы платить его в составе арендной платы арендодателю?
вот я и не знаю как определить: агенты мы или нет?
Вы налоговым агентом являетесь по этой сделке?
подскажите, при аренде помещения НДС к вычету отражаем по стр.220 или 310?
уважаемые клерки! вопрос- если реализация товаров(работ,услуг),длительность которых составляет свыше 6 месяцев(у нас строительные работы )надо ли с налоговой декларацией представлять копии контрактов?если да, то можно с опозданием или надо уточнять ранее сданные декларации без копий?
Сообщение от shrilanka ОллиЛи, верхний правый угол должен выглядеть так: Приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 07.11.2006 № 136н (в редакции приказа Минфина России от 21.11.2007 № 113н, приказа Минфина России от 11.09.2008 № 94н) Спасибо большущее!
Но декларация при этом все равно старая. Поэтому требования налоговой про новую декларацию несколько странно выглядят
ОллиЛи, верхний правый угол должен выглядеть так: Приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 07.11.2006 № 136н (в редакции приказа Минфина России от 21.11.2007 № 113н, приказа Минфина России от 11.09.2008 № 94н)
Извините, не поняла, так новая или старая декларация? тут пишут, что не принали в налоговой. У меня программист не успевает прийти обновить 1С. за год только обновления. Можно по старой сделать, или там нужно чего-то дописать. тут вроде было, что нужно изменить что-то в титульном листе. Нет? Извините, некогда искать. Уже завал такой, дурдом просто. Спасибо!
ходят слухи, что новая форма декларации по НДС в процессе подготовки. Вот тут, например, пишут: http://www.akdi.ru/scripts/novosti/smotri.php?z=3477. И на семинаре об этом говорили. Но, похоже, успеют только к сдаче отчетности за 2 квартал
с НДС авансов выданных как это начисления ??? раз авансы выданные, так и ндс к вычету
220-я строка - это вычеты. А я спрашиваю про начисления.
Видимо ни в какую, раз декларацию не изменили)) Т.е. в строку 220, вместе с остальными вычитами по закупкам. 1С сделала так. Только у меня не восстановление НДС, а зачет НДС с аванса оплаченного за будущее получение товара.
В какую строку раздела 3 декларации по НДС вписать сумму , восстановленную с НДС авансов выданных при получении товара?
YAT, а предыдущее мое сообщение Вам было не прочитать никак?
У меня сегодня не приняли декларацию по НДС. Сказали нужно сдавать в редакции от 11.09.08г. Я нашла ее в консультанте, но отличий никак не увижу. Что поменялось?
Правила форума