×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС к возмещению уточненка

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 10.04.2009, 11:33
    mlet
    Цитата Сообщение от Юлия Н Посмотреть сообщение
    переплата и она сама собой (автоматически) учтется,когда Вы сейчас сдадите НДС к уплате
    не учтется вам ничего автоматически. делаете сверку. общаетесь с камеральным отделом по поводу проигнорированных вами запросов, и только потом возможно вам зачтут ндс. а все зависит от людей с которыми вы будете общаться. У нас возмещения очень часто и ничего автоматически никогда не происходило - за каждый рубль надо кучу бумаг принести и доказать еще много чего.
    А еще и встречную проверку регулярно инициируют.
  • 06.04.2009, 23:05
    Юлия Н
    Цитата Сообщение от kudlay Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, пожалуйста:
    фирма за 1 и 2 квартал прошлого года сдала первичные декларации по НДС, в которых НДС к возмещению (только начали работать, начислений не было, были только полученные счета-фактуры), требования на камеральные проверки проигнорировали, т. е. документы в налоговую никакие не приносили и НДС не подтверждали. Теперь появился НДС к уплате, фирма начала работать в полную силу и хотела бы учесть тот НДС по первому и второму кварталу, который не подтвердили.
    Сверку бы надо Вам сделать вот для чего.
    если Вы не получали возмещения по НДС,значит в вашей КЛС до сих пор переплата и она сама собой (автоматически) учтется,когда Вы сейчас сдадите НДС к уплате
  • 06.04.2009, 22:49
    kudlay
    Коллеги, подскажите, пожалуйста:
    фирма за 1 и 2 квартал прошлого года сдала первичные декларации по НДС, в которых НДС к возмещению (только начали работать, начислений не было, были только полученные счета-фактуры), требования на камеральные проверки проигнорировали, т. е. документы в налоговую никакие не приносили и НДС не подтверждали. Теперь появился НДС к уплате, фирма начала работать в полную силу и хотела бы учесть тот НДС по первому и второму кварталу, который не подтвердили. Как это можно сделать? Есть ли возможность, например, сдать уточненные декларации за первый и второй квартал (убрать например одну фактуру к возмещению, чтобы сумма изменилась в декларации), и к ним приложить пакет документов подтвердающих НДС к возмещению?(Чтобы хотя бы часть суммы НДС к возмещению подтвердить).
    Или это невозможно?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •