×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.04.2009, 17:51
    degna
    ведете на 62.6?
    нет, 60,31
    в НУ будут считаться разницы и на конец отчетного периода.
    мне не нужно на конец периода, мне нужно на момент оплаты

    спасибо
  • 10.04.2009, 21:46
    Kroki
    degna, вы расчеты в у.е ведете на 62.6? Если вы его введете в учетной политике в список счетов,переоцениваемых в особом порядке, то при операции "переоценка валюты", у вас в НУ будут считаться разницы и на конец отчетного периода. Я пробовала, когда разбиралась с этим.А какие проводки по банковской выписке у вас получаются в момент оплаты?
  • 10.04.2009, 21:36
    degna
    А платформу, релизы судя по всему обновлены?
    конечно,
    вот я задумалась над справочником, где указывают счета
    операции - регистры сведений
    там
    Счета расчетов, переоцениваемые в особом порядке.
    Удалите от туда счета расчетов в У.Е.
    может наоборот его туда записать нужно, что скажет господин Naumov, ?
  • 10.04.2009, 21:27
    Хрю-хрю
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    а я опять про больное, договор в валюте - все считается и попадает в БУ и НУ

    договор в у.е., сначала поступление , потом оплата, в БУ на момент оплаты все считается и отражается, в НУ на момент оплаты ничего нет , и как нарочно евро упал а доход в НУ не идет

    может у кого еще мысли есть
    degna, держите плиз в курсе, конечно непонятно, почему так получается.
    А платформу, релизы судя по всему обновлены?
  • 10.04.2009, 21:19
    Хрю-хрю
    Цитата Сообщение от Kroki Посмотреть сообщение
    Хрю-хрю
    В НУ на отчетную дату ничего переоцениваться и не должно,только в БУ.В НУ считается только дата отгрузки и фактического погашения задолженности.
    ВОТ по этой ссылке моя ситуэйшн была описана несколько иначе
    пункт 1.2 Налоговый учет метод начисления
    http://www.buh.ru/document.jsp?ID=12...DDIIIDD1262DI1
    Как видите, там трактовка иная - и отчетные даты, и день оплаты. Я именно это и считала правильным. Когда у меня в НУ не отразлась переоценка на отчетную дату, клерки помогли мне разобраться, также из самой 1С - я туда этот же вопрос посылала.

    degna
    , если често , я в таких случаях просто пишу в службу 1С по адресу hline@1c.ru, но сначала попробуйте позвонить туда 688-10-01 (надо дозваниваться, часто бывает занято), проконсультируют по телефону. Я довольно часто так делаю, и вы знаете -помогают. У меня такая ситуация, что надеяться не на кого, поэтому приходиться звонить или на форуме еще спасают.
  • 10.04.2009, 20:59
    degna
    а я опять про больное, договор в валюте - все считается и попадает в БУ и НУ

    договор в у.е., сначала поступление , потом оплата, в БУ на момент оплаты все считается и отражается, в НУ на момент оплаты ничего нет , и как нарочно евро упал а доход в НУ не идет

    может у кого еще мысли есть
  • 10.04.2009, 20:24
    Kroki
    Хрю-хрю
    В НУ на отчетную дату ничего переоцениваться и не должно,только в БУ.В НУ считается только дата отгрузки и фактического погашения задолженности.
  • 10.04.2009, 19:53
    Хрю-хрю
    Да уж, талантами блеснуть не перед кем (это я не о себе, мне еще ого-го, до талантов), но ведь есть же талантища, например мистер Naumov, ИМХО.
  • 10.04.2009, 19:47
    Naumov
    бухотчетность практически не смотрят в последнее время. не говоря уж о правильности ведения бухучета.
  • 10.04.2009, 19:40
    Хрю-хрю
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    А какая разница применяете или не применяете? сумма в разделе НУ должна отразится в соответствии с правилами НУ, если еще ПБУ 18/02 применяется, то при необходимости появляется разрез ВР и ПР. больше отличий никаких.
    Да, да.
    Для МП получачется такая тема, что в НУ на отчетную дату никаких сумм по переоценке не попадает, только в БУ. Как только пройдет оплата, я думаю, что в НУ сумма переоценки на дату оплаты отразиться.
    Только из-за этого менять конфигурацию ИМХО думаю не надо. Подумаешь ВР и ПР не отразились - а нам их и не надо отражать.
    Я так думаю
    И вообще проверяющих из ИФНС волнует бух.отчетность или они только на налоговых декларациях заморачиваются?
  • 10.04.2009, 18:12
    Naumov
    А какая разница применяете или не применяете? сумма в разделе НУ должна отразится в соответствии с правилами НУ, если еще ПБУ 18/02 применяется, то при необходимости появляется разрез ВР и ПР. больше отличий никаких.
  • 10.04.2009, 16:57
    Kroki
    degna [B]и что в НУ попала
    Да, попала, на счет Н09. Только я применяю ПБУ 18. Я не поняла сначала, что вы его не применяете.У меня все попадает.
  • 10.04.2009, 16:41
    degna
    На это я им задала новый вопрос
    А если я не применяю ПБУ 18/02 и нет у меня временных разниц - как быть. - ЕЩЕ не ответили.
    обслуживающие нас- тоже сегодня написали, что нужно применять ПБУ 18, а если мы его не применяем -то вносить изменения в конфигурацию
  • 07.04.2009, 21:11
    degna
    то только с этих 3000 и получается суммовая разница,
    и что в НУ попала?
  • 07.04.2009, 21:10
    degna
    В день в день мы покупали валюту и переводили поставщику
    немогу понять почему
    потому что на самом деле эта разница возникла в тот день когда вы покупали валюту, курс покупки отличается от курса ЦБ
  • 07.04.2009, 20:17
    Naumov
    получается, что должны.
  • 07.04.2009, 14:27
    ЛОля
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста. В день в день мы покупали валюту и переводили поставщику (предоплата - аванс) при закрытие месяца возникла по НУ курсовая разница. Но я немогу понять почему? Веть денег у нас нет. они у поставщика а получается что мы должны заплатить налог на прибыль с курсовой разницы. Незнаю что и делать? Босс в гневе.

    Спасибо
  • 06.04.2009, 23:07
    Kroki
    Ну я вроде разобралась со своей проблемой.Просто в НУ не переоцениваются остатки, а только сама частичная оплата.Т.е. если мы отгрузили на 10000 у.е., нам оплатили 3000 у.е., то только с этих 3000 и получается суммовая разница, а остальные 7000 так и висят по курсу отгрузки.
    Правильно я поняла?
  • 06.04.2009, 21:32
    degna
    планета шелезяка, кто может помогите
  • 06.04.2009, 18:03
    Kroki
    Народ,помогите!!!!!!!Мозги уже кипят с этими суммовыми разницами.Мы отгрузили товар по счету в у.е. без оплаты. Покупатель оплачивает частями. Вроде в БУ все нормально считает.А в НУ в момент оплаты не переоценивает остаток по этому курсу.
    У меня 1С 7.7 релиз 7.70.705.
    Если убираю в учетной политике счет 62.УЕ из списка, тогда переоценивает в НУ и на отчетную дату, а это тоже не правильно.
    ПОМОГИТЕ, кто с этим уже работает.
  • 05.04.2009, 16:35
    degna
    1. суммовые разницы на отчетную дату в статьи расходов или доходов по НОБ прибыли не попадают, равно как и сумма НДС с положит. суммов.разниц.
    да
  • 05.04.2009, 16:34
    degna
    а отчетные даты - это последний день календарного месяца или даты на которые составляется отчетность.
    и то и то
  • 05.04.2009, 16:34
    degna
    2. Если не аванс, а постоплата, то только в день оплаты возникает суммовая разница , которую и фиксируем в отчетности.
    yes????
    согласно ст 271
    2) у налогоплательщика-покупателя - на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары
    , я считаю , да
  • 04.04.2009, 21:54
    Хрю-хрю
    degna
    Добрый день. Мне просто необходимо подитожить наши рассуждения .
    Только для НУ
    1. суммовые разницы на отчетную дату в статьи расходов или доходов по НОБ прибыли не попадают, равно как и сумма НДС с положит. суммов.разниц.
    2. Если не аванс, а постоплата, то только в день оплаты возникает суммовая разница , которую и фиксируем в отчетности.
    yes????
    Я единственное не пойму. почему консультанты из 1С вообще решили суммовые разницы в НУ не фиксировать, наверное заработались бедняги.

    И еще , а отчетные даты - это последний день календарного месяца или даты на которые составляется отчетность. Не знаете???
  • 04.04.2009, 19:49
    degna
    я правильно понимаю
    я тоже так понимаю,

    и пытаюсь отразить в НУ разницу возникшую в момент оплаты
  • 04.04.2009, 19:48
    degna
    на отчетную дату суммовые в НУ не пересчитываются.
    я не говорю про отчетную,

    не отражается в доход на дату погашения
  • 03.04.2009, 19:39
    Хрю-хрю
    Да, почитала письмо, интересная информация. Исходя из прочитанного я сделала вывод что в НУ не надо было курсовую=суммовую разницу, относить к внереализационным расходам или доходам на отчетную дату, т.е.на 31 декабря 2008.
    А когда можно? Исходя из письма только в день погашения задолженности. Именно в этот день и надо произвести переоценку и определить статус разницы и отнести ее по соотв.статьям расхода или дохода.
    А в БУ надо переоценивать каждый последний день месяца и также на дату постоплаты.

    degna, объясните, плиз, я правильно понимаю тему или каша в голове.
  • 03.04.2009, 19:10
    Naumov
    Ну вы сами статью НК процитировали. на отчетную дату суммовые в НУ не пересчитываются.
  • 03.04.2009, 17:03
    degna
    в НУ не надо отражать курсовую разницу на отчетные даты,
    не отражается в доход на дату погашения
  • 03.04.2009, 16:59
    degna
    Вопрос: Надо ли в целях исчисления налога на прибыль производить переоценку дебиторской и кредиторской задолженности, выраженной в условных единицах, на отчетную дату и отражать положительный результат переоценки как внереализационные доходы, а отрицательный результат - как внереализационные расходы?
    Ответ:
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО
    от 17 марта 2008 г. N 03-03-06/1/190
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •