Ответить в теме: можно ли сдавать корректирующий баланс и ф2?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Покупатель, вроде такого раздела нет? или я ошибаюсь??? см. сверху в панели сайта---документы--- самое важное---годовая отчетность
Здравствуйте. Давно не заходила на сайт. К сожалению, не могу найти раздел, где описано построчное заполнение баланса и других отчетов. Дайте, пожалуйста, ссылку. Спасибо огромное.
Geka66 - т.к. СМП, то исправьте все ошибки текущем периодом (в момент обнаружения). - если хотите подавать исправл. отчетность, такую исправленную отчетность пересмотренной, проставляете номер корректировки, см.ПБУ 22/2010
Я правильно вас понял, что при сдаче баланса за 2017 г. мы вносим пересмотренные показания за предыдущие периоды с предоставлением пояснения.
Geka66, куда сдавать (пересдавать)? и зачем? Сначала решите, для каких целей это надо сделать (тем более, что уже практически )ноябрь. Мое мнение - не пересдавать. Из нормативки: "Главная книга", 2016, N 3 Вопрос: Можно ли пересдать бухотчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках), если мы обнаружили в уже сданных отчетах ошибки? Ответ: Да, в определенных случаях это возможно для годовой отчетности. Составлять корректирующую отчетность нужно, если в годовой отчетности, которая сдана в налоговую инспекцию/орган статистики, но еще не утверждена собственниками (к примеру, собранием акционеров), обнаружены существенные ошибки. Изменения, связанные с исправлением таких ошибок, отражаются в регистрах бухгалтерского учета записями от 31 декабря отчетного года. ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" называет такую исправленную отчетность пересмотренной <1>. При сдаче бухотчетности в электронной форме можно отразить, что она пересмотренная: надо проставить номер корректировки. Для этого в электронном формате годовой отчетности, утвержденном ФНС, предусмотрено соответствующее
Подскажите, пожалуйста, гаражный кооператив раньше сдавал баланс через фирму оказывающая бух. услуги. Эта фирма при сдаче баланса не показывала обороты, они показывали только уставной капитал. С этого года кооператив стал выплачивать заработную плату работникам и вести соответствующий учет. На начало года в кассе было более 100 т.р. которые и занесли в программу, на данный момент сдали все отчеты в том числе и СРВ где обороты кооператива представляются в Приложение 6 Раздела 1. Как быть в этой ситуации, подать сейчас кор. на баланс 2016 и 2015 г. или подавать кор. при сдаче 2017 года?
Мне в нашей статистике напомнили, что если сдаем в налоговую корректирующие балансы, то и им обязательно надо. А я вот заметила, что в одном из отчетов не проставился код ОКПО. Сдавала в налоговую по ТКС, а в статистику просто отнесла экземпляр. В налоговой протокол об успешной сдаче, в статистике есть штемпсель о приеме. Но все равно волнуюсь, не будет ли проблем...
Господа, а что делать если в статистику и налоговую по технической ошибке сдали разные балансы ?
Подскажите, пожалуйста, а если случился программный глюк, при заполнении отчета, который не заметили до сдачи. Как поправить это?
Почитать пбу об исправлении бухучета и править нынешним годом.
У меня знакомые решили сами вести всё - типа это не сложно же))) а сейчас разбираемся - и по факту даже близко к правде нет ни одного сданного баланса и отчета о прибылях и убытков с 2013 года... Все цифры кроме остатка на р.счёте взяты с потолка! Есть заполненные строки, которые не должны были быть заполнены и наоборот. Я даже не представляю чего им посоветовать сегодня... Оставить всё как есть, или сдать как-то уточненные?
Сообщение от Аноним А со статистикой что делать, тоже можно если что скорректировать? Им, по-моему, вообще по барабану, главное наличие. В ТКС (СБиС) такой возможности вроде нет.
Налоговая спокойно принимает корректировочный баланс? А со статистикой что делать, тоже можно если что скорректировать? Мы сейчас в ожидании решения одного вопроса, который возможно изменит две строки баланса существенно, но не успеет решиться до завтра. Морально готовлюсь уточнять баланс если что. Но по 2016 году, старые бы не трогала наверно.
В правке баланса играет роль уровень существенности ошибки. Я бы из-за кода строки пересдавать не стала.
Можно сдавать корректирующий, по крайней мере, по ТКС. Мы в прошлом году сдавали, когда исправили ошибочную декларацию по налогу на прибыль по запросу налоговой, и это задело пару цифр в Ф2 (баланс не был задет). Спокойно прошел корректирующий, без всяких проблем. Но корректировали последний баланс, т.е. отчетного года. Предыдущие периоды, думаю, уже нельзя.
Уважаемые Клерки, подскажите как мне быть. Вчера отправила баланс и ф.2 по упрощенной форме в ИФНС. После отправки заметила, что в одной строке баланса присвоила не тот код. В статистику уже подала с правильным. Как мне теперь быть, как исправить ошибку. Спасибо!
Сообщение от LENA_V Период не мой и видимо изначально что то было криво, потому что после перепроведения валюта баланса уменьшилась. вот и не знаю как быть .чтоб не нарваться на вопросы по прошлым периодам((( а Вы не перепроводили документы? я увидела, что валюта баланса изменилась только потому, что перепровела квартал, за который сдавала баланс (последний год поквартальных балансов был!), а перепровела только потому, что у меня сформировалась 2-НДФЛ по увольнявшемуся в середине года сотруднику, и выяснилось, что еще много чего заполнилось с ошибками! но у меня был сложный случай, наш прогер то ли в запой ушел, то ли обкурился, наворотил с 1С такое, что у меня баланс заполнялся сначала наполовину (актив заполнялся, а пассив нет - или наоборот, уже не помню, но точно помню, что одна часть баланса заполнилась, вторая нет), он мне "починил", я сдала баланс, а потом вылезли косяки и новый спец смог мне всё починить, а старые периоды, ни свои, ни, тем более - предшественников - я не трогаю вообще. Вы бы показали руководству, что они скажут, а то за чужую тёти не очень приятно получать люлей как-то
Период не мой и видимо изначально что то было криво, потому что после перепроведения валюта баланса уменьшилась. вот и не знаю как быть .чтоб не нарваться на вопросы по прошлым периодам(((
я пересдавала, когда не успели мне обновить программу, а была ошибка в заполнении отчетов вообще, и это была не ошибка самой 1С, а нашего конкретного специалиста, который как-то не так обновил (было давно, года 4 назад). так вот, после того, как нам всё починили, я пересдала, потому что хоть баланс и сошелся с неверными цифрами, валюта баланса после починки программы изменилась в большую сторону. никаких проблем не было с налоговой, единственное, когда по конуру отправила, сразу написала письмо, в котором указала, что по технической ошибке баланс пересдан, так как изменилась валюта баланса. если Вы уверены, что сможете обосновать свои цифры - думаю, не стоит бояться пересдавать. но я бы не делала этого, если не Ваш период, в принципе не люблю исправлять чужие ошибки, разве что поступить прямое распоряжение руководства, чтобы было на что сослаться в случае вопросов от органов
так и в балансе тоже можно поставить "корректировочная"
Налоговую отчетность то точно сдам корректировочную нормально,а вот с бухгалтерской как быть. Я не разу не сталкивалась с такой проблемой
Ставите в отчетности корректировочная и сдаете. Что тут такого? Я например за 2-й квартал сдал шесть!! корректировочных отчетов по НДС. И ничего, прошло.
И в статистику тоже отправлена некорректная отчетность((( Тоже нужно исправленную отправить? Первая мысль позвонить в налоговую и статистику, но как то боязно лишний раз привлекать внимание((И так помимо бухгалтерской отчетности еще корректировки по ндс и прибыли нужно сдавать.Всплыл акт по реализации за 4 квартал(((
Добрый вечер! Чтобы не создавать новую тему про корректирующий баланс ,спрошу в этой.Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить? годовая отчетность сдана, в процессе подготовки отчетности был сбой в 1с,пришлось многое восстанавливать и в агонии при заполнении отчетности не обратила внимание на показатели 2013,2014 года, радовалась уже тому что валюта баланса сошлась, после сбоя актив и пассив не шли. и вот только сегодня обнаружила, что показатели 2013,2014 в бухгалтерской отчетности указаны некорректно. Как исправить- подать исправленный баланс и ф2 с пояснительной запиской?
Сообщение от gnews Слыхали про пересмотренную. Ну хоть что-то...
Сообщение от Старый ворчун какой смысл в подаче бух.отчетности в 2016 году за 2014? Для меня, как минимум, чтобы закрыть долг. Никогда не пробовали оформить кредит на юр.лицо или овердрафт? Так вот, из налоговой придётся предоставить справку о том что долгов нет, а долгом будут считать не только уплаченные налоги, но всю отчётность по компании. А по сути, смысла в предоставлении архивной отчетности нет, особенно нулевой.
Сообщение от kamas saigak, как оказалось за 2014 год отчетность не приняли, т.к. не было машиночитаемой формы, выдали уведомление, поэтому ничего они не увидят ) Вообще, сегодня собираюсь сдать за оба года какой смысл в подаче бух.отчетности в 2016 году за 2014?
Сообщение от Аноним Про "исправленную бухгалтерскую отчетность" слыхали? Слыхали про пересмотренную.
Сообщение от saigak сдача корректирующей бухотчетности не предусмотрена. исправления за прошлые годы отражаются в текущем году. Да с чего бы это? Про "исправленную бухгалтерскую отчетность" слыхали? Вот это, по сути, корректирующая и есть. И представляется туда же, куда сдавали первичную.
Сейчас приступаю к изучению МП-сп
Правила форума