×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: распределение расходов по объектам

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.03.2009, 22:53
    Аноним
    да, я действительно имела ввиду закрытые договора. Получается в п.1 правильно распределены 25 26 счета?
  • 30.03.2009, 11:55
    Svetishe
    А откуда по условиям задачи видно, что договор закрыт? Как спрашивают - так и отвечают, телепатов нет.
  • 30.03.2009, 11:41
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Считаю, что неправильно, потому что прибыль и расходы считаем нарастающим итогом с начала года.
    Моё виденье таково: в феврале расходы (янв+февр) должны распределяться уже на все объекты с начала года (янв+февр) пропорционально выручке или другого показателя согласно УП.
    Но хотелось бы узнать как правильно?
    разве распределяются расходы 25 и 26 счетов на уже закрытые в предыдущие месяцы налогового периода договоры? т.е. если я закрыла договор в январе, я что, должна до декабря учитывать прямые расходы этого договора при распределении общехозяйственных?
  • 29.03.2009, 21:09
    Svetishe
    У Вас совершенно правильное вИдение, ищите где в 1С каких галок наставили.
  • 29.03.2009, 20:50
    Аноним
    Считаю, что неправильно, потому что прибыль и расходы считаем нарастающим итогом с начала года.
    Моё виденье таково: в феврале расходы (янв+февр) должны распределяться уже на все объекты с начала года (янв+февр) пропорционально выручке или другого показателя согласно УП.
    Но хотелось бы узнать как правильно?
  • 29.03.2009, 20:11
    Svetishe
    Ну а свои-томысли на этот счет есть? Почему думаете, что не правильно?
  • 29.03.2009, 20:07
    Аноним
    у меня 1с так их распределяет, но мне кажется, что это неправильно
  • 29.03.2009, 19:29
    Аноним
    а как надо?
  • 29.03.2009, 19:03
    Svetishe
    Когда я закрываю январь затраты со сч. 25 и 26 пойдут на сч. 20/ дог.1
    в февраль на сч.20/ дог.2
    Почему так?
  • 29.03.2009, 14:09
    Аноним
    Подскажите на примере как должны быть распределены общехоз. и общепроиз. расходы по объектам.
    пусть в январе дог 1 на 1000 руб.
    в феврале дог. 2 на 500 руб.
    в марте выручки нет.
    Расходы: январь сч. 26 - 100 руб, сч. 25 - 50 руб.
    февраль сч. 26 - 20 руб, сч. 25 - 10 руб.
    март сч. 26 - 15 руб, сч. 25 - 8 руб.
    Когда я закрываю январь затраты со сч. 25 и 26 пойдут на сч. 20/ дог.1
    в февраль на сч.20/ дог.2
    Правильно?
    А на какой субсчет счета 20 закрывать 25 и 26 счета в марте?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •