Ответить в теме: Налоговые проводки.Производство.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ТМЦ оприходуется как Поступление Товаров, но нам прописали сегодня программку и в Бух все выгружается, как поступление материалов. Очень удобно!
Из Торг выгрузится реализация продукции, если статус партии будет соответствующий. Как вы ТМЦ оприходуете в ТиС?
Сообщение от Naumov а куда вы от плановой денетесь с 40-м или без оного? фактическая корректируется только закрытием месяца. и базой распределения является плановая себестоимость. Ну если так, то наверное особых проблем не будет, я с себестоимостью не очень дружу пока.... У нас бух. в декрете, консультирует меня по тел., а я чтобы вроде ее не дергать постоянно - стараюсь как-то сам разобраться, вроде немного бухучет понимаю, но не настолько глубоко. То есть вы считаете, что лучше оставить так? А есть ли какая-то программка, которая может из Торга перекидывать документы "отгрузка" чтобы они в Бух списывались с 43, а не с 41... Пока программист не пришел - прикидываю все пути
а куда вы от плановой денетесь с 40-м или без оного? фактическая корректируется только закрытием месяца. и базой распределения является плановая себестоимость.
Сообщение от Naumov Конфигурация какая? Если типовая бухгалтерия, то там без 40-го никак. Да, я уже это понял... А вручную наверное с ума сойдешь "операцией" вбивать это все дело? А если брать 8-ку, то у нас торговля и склад отдельно, а потом перегружаем в бухгалтерию, думаю в восьмерке там все гораздо сложнее.... ну будем думать с 40-м, хотя все-таки плановую себестоимость не хотелось бы использовать...
Конфигурация какая? Если типовая бухгалтерия, то там без 40-го никак.
Странно, каким документом делать Оприходование готовой продукции на склад, чтобы не выскакивал 40 счет??? Документом "передача ГП на склад" выскакивает 40, а он мне совсем не нужен
[QUOTE=Марина-7;52040179] отдаем их сторонней фирме для производства,заитем забираем и продаем) /quote]Gennadii, вот что мне не понятно. Может я не права, но у вас ещё услуги сторонней орг. - сч. 60. Да, Марина, безусловно у нас еще услуги упаковки , но у нас это 76.5, не 60 ? Ну его я не трогаю, потому что документ "услуги сторонних организаций " есть по умолчанию в семерке и он там создает проводки сам, а меня интересовали именно те проводки которые надо прописать ввиду их отсутствия. Как-то так
lapa0403 Похоже Вы работаете в производстве, а не подскажете ничего я не пропустил? Нам как раз программисты подправят программку под нашу специфику, То есть 1- будет документ "передача материалов в производство" кот. делает проводку 20 - 10 (хотя насчет 20 не уверена, мы ж не сами делаем продукцию) Затем "передача готовой продукции на склад"? Ну и соответственно реализация... и списание себестоимости, а услуги по упаковке на 44.1.1 или может я неправильно понимаю производственный процесс!! Спасибо, что откликнулись! ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!!!!!!!
[quote]отдаем их сторонней фирме для производства,заитем забираем и продаем) /quote]Gennadii, вот что мне не понятно. Может я не права, но у вас ещё услуги сторонней орг. - сч. 60.
Сообщение от lapa0403 Для типовой бухгалтерии 7.7: Д 20 - Кр 10 Д Н01.05 - кр Н 02.01 Д 43 - кр 20 Д Н02.03 (оборот только по дебету) Д 90.2 - Кр 43 Д Н07.01 - Кр Н02.03 Не знаю как Вас и благодарить!!!! Не, 7-ка не формирует, к тому же она базовая, а отдельно производство нам тоже не нужно - у нас обороты маленькие... Да, мы работаем по фактической, так удобнее, у нас еще перегрузка из Торга, там вообще путаница. Марина-7 что Вы имеете ввиду под неправильностью проводок? 40 счет? Так он нам не нужен, а какой еще 45? Или вы имеете ввиду отсуствие проводки 62.1 - 90.2 ? Объяснили бы хоть
По крайней мере, у меня так пишет. Похоже вы работаете по фактической себестоимости (без использования 40 счета), семерка бухгалтерия ее вроде не поддерживает....
Для типовой бухгалтерии 7.7: Д 20 - Кр 10 Д Н01.05 - кр Н 02.01 Д 43 - кр 20 Д Н02.03 (оборот только по дебету) Д 90.2 - Кр 43 Д Н07.01 - Кр Н02.03
Д20 К10 отпускаем в производство Д43 К 20 оприходуем Готовую продукцию Д90-2 К 43 списана себестоимость. Ход ваших проводок - не верный
Таааааааааак, ну хотябы скажите как можно посмотреть их в демо где-то.... Как быть???? Баланс уже на подходе, еще уточненки висят
Здравствуйте! Товарищи программисты и просто знающие 1с нужна Ваша помощь! У нас 1с типовая 7,0, сейчас возникла необходимость в определенных проводках. А именно: (покупаем материалы, отдаем их сторонней фирме для производства,заитем забираем и продаем) ИТАК, приходуем материалы на 10 счет, Д20 К10 отпускаем в производство Д43 К 20 оприходуем Готовую продукцию Д90-2 К 43 списана себестоимость. Подскажите пожалуйста, если нам пропишут документ, формирующий производственные проводки, какие налоговые проводки должны быть по данным операциям? Программист сказал подготовить, чтобы вбить их одновременно с бухгалтерскими, а поскольку производственной программы у меня нет, я не представляю как их смотреть..... Помогите пожалуйста.
Правила форума