×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Как отразить в бухгалтерском учёте убыток.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.03.2009, 09:40
    марусяО
    относительно уменьшения нераспределённой прибыли от возникшего убытка. Эта сумма в балансе
    при получении убытка в любом отчетном периоде, уменьшит нераспределенную прибыль
  • 06.03.2009, 09:31
    Folia
    У меня по ходу возник ещё такой вопрос, относительно уменьшения нераспределённой прибыли от возникшего убытка. Эта сумма в балансе (в пассиве) изменится только на конец года?
  • 05.03.2009, 21:29
    Folia
    Спасибо, очень понятно объяснили.
  • 05.03.2009, 21:15
    марусяО
    балансе в пассиве нераспределённая прибыль уменьшится на сумму убытка


    в декларации указываются суммы начисленного или уменьшенного налога, и никик не уплаченные.

    в декларации по налогу на прибыль на листе 2: Сумма налога к доплате
    при убытке ноль.

    Сумма налога к уменьшению будут пустыми
    если в предыдущем отчетном периоде, была прибыль и налог начисленный, то в следующем отчетном периоде к уменьшению (в рамках одного года)
  • 05.03.2009, 20:42
    Folia
    Спасибо большое!
    Может ещё мне подскажите в балансе в пассиве нераспределённая прибыль уменьшится на сумму убытка?

    И в декларации по налогу на прибыль на листе 2: Сумма налога к доплате и Сумма налога к уменьшению будут пустыми? И где отразить налог, что был уплачен в 1 квартале?
  • 05.03.2009, 20:36
    марусяО
    Ф2 в 150 строке надо ставить прочерк


    050 сумму брать в скобочки
  • 05.03.2009, 20:20
    Folia
    благодарю, а ещё, подскажите мне, начинающей, когда заполняю Ф2 в 150 строке надо ставить прочерк или сумму налога с минусом?
    У меня ситуация аналогичная вышеописанной.

    И ещё в стр. 050 сумму брать в скобочки или писать с минусом?
  • 05.03.2009, 20:10
    марусяО
    сторнирующие проводки в текущем периоде делать?
    в рассматриваемой ситуации - убыток получен в 4 кв, сторно в 4 кв.
  • 05.03.2009, 20:01
    Folia
    Подскажите, сторнирующие проводки в текущем периоде делать?
  • 05.03.2009, 16:23
    Маришуня
    Ой, спасибо вам огромное. Ничего не красное, всё получилось. Спасибо, спасибо, спасибо.
  • 05.03.2009, 16:23
    марусяО
    Маришуня - начисление налога на прибыль за 9 мес какие проводки были, точно такие же делаете тока с минусом, как вам посоветовали в п. 16, а красным быть не должно по 68.4.1 (остаток) а сумма проводки с минусом красная
  • 05.03.2009, 16:18
    Маришуня
    Так значит ничего страшного что сумма будет красной?
  • 05.03.2009, 16:16
    shrilanka
    Цитата Сообщение от Маришуня Посмотреть сообщение
    Д68.4.1.К99 - 4155? Так?
    это -обратная проводка.
    сторно - это прямая проводка со знаком минус (он удобнее, т.к. не задваивает обороты, хотя метод обратной проводки тоже возможен)
  • 05.03.2009, 16:15
    Маришуня
    Или Д99 К68.4.1. =-4155, но тогда она, сумма, будут красным в оборотке
  • 05.03.2009, 16:13
    Маришуня
    Д68.4.1.К99 - 4155? Так?
  • 05.03.2009, 16:12
    Маришуня
    Извините, а что значит сторнировать?
  • 05.03.2009, 16:01
    марусяО
    За 9 месяцев 2008 года была прибыль 17312,5, мы начислили и заплатили 4155 налога на прибыль
    а также в октябре, ноябре и декабре платили авансовые платежи, что в сумме составили ещё 4155.
    При составлении декларации сумма налога к уменьшению составила 8310.
    так вам нужно сторнировать начисленный налог за 9 мес 4155
  • 05.03.2009, 15:54
    Маришуня
    Попробовала - задолженность по налогам убрал, а вот дебеторская задолженность вместо 8310, стала 4155. Опять ничего не пойму, ведь бюджет должен мне 8310.
  • 05.03.2009, 15:51
    марусяО
    если пбу18 не применять, то 68.4.2 забыть
  • 05.03.2009, 15:50
    Маришуня
    Т.е и насислять - Д99 К68.4.1. и уплачивать - Д68.4.1. К51. А про 68.4.2. забыть?
  • 05.03.2009, 15:42
    марусяО
    если вы не применяете пбу 18, то счет 68.4.2 у вас не должен фигурировать в учете. при убытке за год у вас должна висеть переплата по полученной прибыли в отчетных периодах на счете 68.4.1
  • 05.03.2009, 15:39
    Маришуня
    В оборотке сальдо по Д68.4.1. 8310, а по К68.4.2. 4155
  • 05.03.2009, 15:34
    марусяО
    В дебеторке он мне пишет что должны мне 8310
    хто он, и где пишет?
  • 05.03.2009, 15:29
    Маришуня
    Ну так а как быть с балансом? В дебеторке он мне пишет что должны мне 8310 и это правильно, а в задолженности по налогам 4155?Почему? Ведь я ничего не должна.
  • 05.03.2009, 15:22
    марусяО
    тогда только не нужно показывать налоговый убыток в проводках
  • 05.03.2009, 15:20
    Маришуня
    а если я не применяю ПБУ18?
  • 05.03.2009, 15:13
    марусяО
    может и убыток нужно отразить
    при применении ПБУ 18 налоговый убыток*0,24(% ставка по налогу на прибыль) отражается по сч 09
  • 05.03.2009, 15:07
    Маришуня
    Здравствуйте, я - новичок в бухгалтерии, и очень прошу помочь мне.
    Мой вопрос: За 9 месяцев 2008 года была прибыль 17312,5, мы начислили и заплатили 4155 налога на прибыль, а также в октябре, ноябре и декабре платили авансовые платежи, что в сумме составили ещё 4155. По итогам года у нас убыток = -35000. При составлении декларации сумма налога к уменьшению составила 8310. И в балансе в дебеторской задолженности 8310, но в задолженности по налогам 4155 и тут возникает вопрос: Скажите может нужно как-то отразить убыток? В конце каждого квартала, я вручную начисляю налог на прибыль проводкой Д99 К68.4.2, может и убыток нужно отразить, подскажите пожалуйста какой проводкой и суммой?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •