×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Счет фактура на аванс полученная в Бух 7.7

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 24.04.2009, 12:59
    Старающаяся
    Простите, чтобы не плодить темки, не поможете распутаться?
    Мф перечислили аванс 7500 и получили с-ф на половину этой суммы то есть на сумму 3750, в т.ч НДС - 572.03
    В выписке что писать?
    кор счет 76ВА ? - 7500
    далее делаю с-ф на основании услуг сторонних организаций? на сумму 3750 в т.ч НДС - 572.03

    или не надо на основании вводить? Помогите пожалуйста !
  • 05.03.2009, 12:04
    zunechka
    Цитата Сообщение от rasswet Посмотреть сообщение
    [b]целесообразно обрезать базу каждый год. быстрее будет работать.
    Полностью с Вами согласна. тока делать не кому. а сама в этих вопросах не сильна
  • 05.03.2009, 12:01
    rasswet
    zunechka, за прошлые тогда автоматически попадать не будет. имхо. целесообразно обрезать базу каждый год. быстрее будет работать.
  • 05.03.2009, 11:56
    zunechka
    Цитата Сообщение от rasswet Посмотреть сообщение
    флажок для формирования книг служит, вы о какой отчетности?
    у меня база не каждый год новая заводится а идет продолжение старой- отчетность имела ввиду книгу за прошлые периоды
  • 05.03.2009, 11:54
    rasswet
    Цитата Сообщение от zunechka Посмотреть сообщение
    а если сделать это очищение- отчетность не полетит ли????
    флажок для формирования книг служит, вы о какой отчетности?
  • 05.03.2009, 11:51
    zunechka
    Цитата Сообщение от lesna Посмотреть сообщение
    Делала запрос в 1С, ответили: "На данный момент отражение НДС у Покупателя, когда он перечисляет Аванс Поставщику реализовано для случая, когда у Договора с контрагентом поставщиком реквизит "Использовать
    документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж" ОЧИЩЕН."

    а если сделать это очищение- отчетность не полетит ли????
  • 04.03.2009, 20:58
    rasswet
    Цитата Сообщение от lesna Посмотреть сообщение
    не совсем в конце, а когда идет поступление товара, в том периоде.
    да именно это и имел ввиду, спасибо за уточнение
  • 04.03.2009, 20:56
    lesna
    Цитата Сообщение от rasswet Посмотреть сообщение
    а в конце запись книги продаж надо на основании СФ сделать.
    не совсем в конце, а когда идет поступление товара, в том периоде.
  • 04.03.2009, 16:00
    rasswet
    когда делаете СФ на основании выписки, ставьте в ней договор (без договора-служебный)
    тогда всё попадает.
    а в конце запись книги продаж надо на основании СФ сделать. т.е. это доп операция. иначе не отсторнируется.
  • 04.03.2009, 14:25
    Аноним
    Цитата Сообщение от zunechka Посмотреть сообщение
    а мне еще и с проводками непонятно- правильно ли будет
    дт.60-кт51-перечислен аванс
    дт.68-кт.76-принят ндс с аванса
    дт.41(10..)-кт.60-оприходован товар
    дт.19-кт.60-выделен ндс
    дт.60-кт.60-зачтен ндс
    дт.76-кт.68-восстановлен ндс с аванса
    дт.68-кт.19- принят ндс к вычету

    Все верно вроде бы НО в 1с 7.7 (504 релиз) видно только дт.76-кт.68-восстановлен ндс с аванса
    дт.68-кт.19- принят ндс к вычету
    а проводка дт.68-кт.76-принят ндс с аванса-ТЕРЯЕТСЯ. почему-не знаю
    Почему это теряется? Счет-фактуру полученную на аванс когда проводим -там проводка дт 68- кт 76 ВА.
  • 03.03.2009, 22:45
    lesna
    Делала запрос в 1С, ответили: "На данный момент отражение НДС у Покупателя, когда он перечисляет Аванс Поставщику реализовано для случая, когда у Договора с контрагентом поставщиком реквизит "Использовать
    документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж" ОЧИЩЕН."
  • 03.03.2009, 12:21
    zunechka
    а мне еще и с проводками непонятно- правильно ли будет
    дт.60-кт51-перечислен аванс
    дт.68-кт.76-принят ндс с аванса
    дт.41(10..)-кт.60-оприходован товар
    дт.19-кт.60-выделен ндс
    дт.60-кт.60-зачтен ндс
    дт.76-кт.68-восстановлен ндс с аванса
    дт.68-кт.19- принят ндс к вычету

    Все верно вроде бы НО в 1с 7.7 (504 релиз) видно только дт.76-кт.68-восстановлен ндс с аванса
    дт.68-кт.19- принят ндс к вычету
    а проводка дт.68-кт.76-принят ндс с аванса-ТЕРЯЕТСЯ. почему-не знаю
  • 02.03.2009, 11:14
    Аноним
    У меня та же ситуация,только почему то вам никто не ответил.
    Так знаете куда НДС с аванса попадет,не в книгу покупок ,а в акт сверки с контрагентом или уже должен???? ничего не понятно!
  • 20.02.2009, 10:16
    lesna
    Добрый день! Может кто нибудь вводил в Бухгалтерии 7.7(504 релиз) Счет-фактуру на аванс? Она попадает у вас в книгу покупок?

    Ситуация: платим по выписке, получем от поставщика СФ на аванс, на основании выписки вводим Сф полученную. Если договор автоматический , записи книги покупок НЕ заполняются..
    Если не автоматический, пробую на основании ввести ЗаписЬ книги покупок , ставим галочку "Зачесть НДС с аванса" Документ не проводится. тк. нет суммы НДС по Дт76.АВ

    что я не так делаю??

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •