×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Временный ввоз и НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 04.03.2009, 14:51
    Аноним
    Точно. Спасибо.
  • 04.03.2009, 14:40
    Тоня
    имхо можете предъявить к вычету НДС, который в виде 3% заплатили за 1 месяц нахождения под 53 режимом. Только 3% при временном ввозе вы не от ТС платили, а он суммы платежей, рассчитанных как если бы выпустили в обычном им-40 режиме. Если я не ошибаюсь...
  • 04.03.2009, 14:25
    Аноним
    Нет не уменьшили. Стоимость такая же.
  • 04.03.2009, 13:32
    Тоня
    по логике не должны ли тамож. пошлины идти в зачет при режиме для внутреннего потребления
    По ТК должны.
    А в ГТД по ИМ-40 таможенная стоимость такая же, как в ГТД по временному ввозу? Не уменьшили?
  • 04.03.2009, 12:33
    Аноним
    Кроме Вас мне никто не может подсказать.....
  • 27.02.2009, 14:53
    Аноним
    Да у меня на руках две ГТД (временный ввоз и с выпуском в свободное обращение).
  • 27.02.2009, 11:20
    Тоня
    Как я выяснила (шурша первичкой) временный ввоз оформляла одна таможня (где мы заплатили те 3% от таможенной стоимости), а выпускался товар в через другую таможню
    На руках две ГТД?
  • 27.02.2009, 00:01
    Аноним
    Цитата Сообщение от LegO NSK Посмотреть сообщение
    В чем вопрос-то? Прицепы куда делись?
    Куда-куда, реализовали прицепы при выпуске в свободное обращение.
  • 27.02.2009, 00:00
    Аноним
    Прицепы выпустились в режиме выпуск для внутреннего потребления через десять дней. Как я выяснила (шурша первичкой) временный ввоз оформляла одна таможня (где мы заплатили те 3% от таможенной стоимости), а выпускался товар в через другую таможню, которая полностью также сняла все причитающиеся таможенные пошлины и налоги.
    Подскажите, по логике не должны ли тамож. пошлины идти в зачет при режиме для внутреннего потребления. Если нет, то может мне можно предъявить к вычету ту сумму НДС, уплаченную при временном ввозе.
    Помогите разобрать "темный лес" в голове))
  • 24.02.2009, 11:14
    Тоня
    Неужели никто не подскажет.
    В 7 вечера пятницы вряд ли оперативно подскажут.
    пока не выпускалась основная ГТД.
    И когда она выпустилась? В каком режиме выпуск?
  • 23.02.2009, 15:13
    LegO NSK
    В чем вопрос-то? Прицепы куда делись?
  • 23.02.2009, 13:52
    Аноним
    Неужели никто не подскажет.
  • 20.02.2009, 18:58
    Аноним
    Всем добрый вечер. Подскажите новичку. С ВЭД работаю недавно и возник вопрос, у меня на 19 счете висят суммы таможенного НДС уплаченные при временном ввозе товаров. Что мне с ними делать, могу ли я их предъявить.
    Была такая ситуация - ввезли прицепы, возникли проблемы при расстоможке. Сделали временный ввоз, прицепы временно арендовали пока не выпускалась основная ГТД.
    Подскажите.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •