×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Счета-фактуры с авансов. Нумерация

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.03.2009, 17:40
    Инна_О
    Положено ли ставить перед номером авансовой с/ф АВ, в каких правовых актах это описывают??
    нет, нумеруйте как вам удобно
  • 13.03.2009, 17:37
    24091985
    Положено ли ставить перед номером авансовой с/ф АВ, в каких правовых актах это описывают??
  • 27.02.2009, 07:27
    KocmosMars
    !
    А ничем
    !Н да! Надеюсь
  • 27.02.2009, 00:33
    Аноним
    Успокаивает!Удачи всем!
  • 27.02.2009, 00:04
    Январь
    Чем грозит?
    А ничем
  • 26.02.2009, 23:23
    Аноним
    Бывает,когда проводишь банк,приходы и отгрузки не по-правильному,вылезают авансы...Приходиться или добавлять или метить на удаление такие сф,что ж
  • 26.02.2009, 23:18
    Викта
    это указывает на то, что было сделано задним числом, как я понимаю... чем грозит - тоже интересно!
  • 26.02.2009, 21:24
    Аноним
    Точно так же бывает и часто причем,чем грозит и незнаю...
  • 26.02.2009, 21:23
    KocmosMars
    А если у меня номера сбиваются в течении квартала или вообще какие-нибудь пропущены, чем это грозит? У меня часто бывает что был аванс, потом покупатель пришел, попросил добавить товар в накладную которая выписана более ранней датой и получается что был аванс,а потом увеличили реализацию и его не стало и приходится сч/ф удалять и образуется пустой номер! Чем грозит?
  • 26.02.2009, 21:19
    Аноним
    Тогда ищем релизы,обновления!А я упустила что то,спасибо вам!
  • 26.02.2009, 20:38
    Январь
    когда происходит фактическая отгрузка,я выписываю ведь сф на всю сумму поставки,так?
    Так
    А сф на аванс,что не отдаем покупателям(т е на предваритеьную оплату в пределах 5 дней),могу ли я заводиь как раньше-без разбивки по номенклатуре?
    Проводки то вам программа правильно сделает, но в 169 статье указан список необходимых реквизитов. Я б не печатала просто, пока 1с не настроят (хотя странно, в вроде в последних релизах сделали всё)
  • 26.02.2009, 19:25
    Аноним
    Январь,а вот на аванс я выписала например с номенклатурой и в %-ом отношении(ну по сумvе аванса уплаченyого) и затем,
    когда происходит фактическая отгрузка,я выписываю ведь сф на всю сумму поставки,так?
    В 1С такие сф у меня пока не делает,ждем прогаммистов...А сф на аванс,что не отдаем покупателям(т е на предваритеьную оплату в пределах 5 дней),могу ли я заводиь как раньше-без разбивки по номенклатуре?
  • 26.02.2009, 18:22
    Январь
    Нумерация не совпадает.
    Не совпадает с чем? Номера "живых" документов с теми, что в бухгалтерской базе заведены? Если в журнале выданных счетов-фактур и книгах покупок/продаж у вас номера реально выписанных документов, то не очень важно, как у вас проводки формируются. Хотя сами же запутаться можете...
  • 26.02.2009, 17:53
    OlgaK
    Нумерация...
    Счета-фактуры на аванс создаются в УТ и в БУ не выгружаются по техническим причинам (коряво и косяков много), а в БУ создаются другие сч-фактуры на авансы через Помощника по учету НДС. Нумерация не совпадает. Что по этому поводу говорит МинФин и прочие законодатели НДС?
  • 26.02.2009, 17:36
    lelia_el
    спасибо
  • 26.02.2009, 15:54
    Январь
    Нумерация - как вам удобно.
    Столбцы 2-5 - пустые.
  • 26.02.2009, 15:53
    Циник
    должна быть сумма аванса, ставка и сумма налога
  • 26.02.2009, 15:38
    lelia_el
    Подскажите, пожалуйста, а нумерацию по счетам-фактурам, как и прежде можно вести отдельно. Например с литерой а, 1/а
    Изменилось только то, что нужно подробно описывать товар.
    А что со столбцами 2-5 и стоимостью без НДС?
    Ведь раньше указывали только налоговую ставку 18/118, НДС и Сумма с НДС

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •