×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Налоговый учет финансовых вложений в 1С 7.7

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 02.03.2009, 14:04
    Аноним
    Н02.08 Паи. Спасибо большое!!!!
  • 01.03.2009, 13:38
    Naumov
    да и КВР тут не при чем! Нужна проводка на счет Н02.хх
  • 25.02.2009, 15:48
    Аноним
    Правильно, КВР.58.1, НПР - постоянные разницы здесь не причем. Сейчас, все правильно?


    Хорошо, когда есть люди умнее тебя!!!
  • 25.02.2009, 15:00
    Naumov
    А почему НПР?
    это вложение в НУ с нулевой стоимостью?
  • 25.02.2009, 14:16
    Аноним
    Спасибо, умный клерк Naumov!
    Надо сделать бух. справку с проводками Дт 58.1 Кт 76.5 - начислена доля ук., в налоговом учете проводка будет Дт НПР.58.1. И при проведении документа "Закрытие месяца", если поставить галку "Учет временных разниц" никакого ОНО не будет (его и не должно быть)! Супер!!!

    Еще раз, спасибо!

    С уважением "юзер"
  • 25.02.2009, 09:21
    Naumov
    Повторяю для "Юзера" нужно отразить сумму фин.вложений в НУ.
    алгоритм приведен выше.
  • 25.02.2009, 09:19
    Аноним
    Еще раз для умного клерка! Забить проводку "не слабо"! Эта проводка вообще не нужна, тем более бух. справкой! Вопрос в настройках налогового учета. Временная разница не должна начисляться, где можно это исправить?

    С уважением, "юзер"
  • 24.02.2009, 22:54
    Naumov
    а слабо забить проводку в документе БухСправка и нажать кнопку заполнить НУ, раз уж своего ума не хватает для корректного отражения операции?
  • 24.02.2009, 22:19
    Аноним
    Добрый вечер, уважаемые клерки! Подскажите, пожалуйста ответ на вопрос. Спасибо.

    Программа 1 С 7.7 Бухгалтерия, релиз 503

    Организация (ООО) является учредителем другой организации. Проведена проводка Дт 58.1 Кт 51 - 10000,00 руб.
    При закрытии месяца формируется проводка Дт 68.4 Кт 77 - признано отложенное налоговое обязательство. Этой проводки не должно быть.
    Вопрос: Понятно, что если в документе "Закрытие месяца" убрать галку с документа "Учет временных разниц", то этой проводки не будет. "Учет постоянных разниц формируется отлично. А с этим - вопрос? Или ОНО должно быть?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •