Ответить в теме: Передача материалов подрядчику
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
В принципе выход, хотя может и не вернут, или "рожки и ножки"... так что дождитесь возврата
Знаете, я тут подумала - а если передать эти стремянки и пр. по М-15, а когда их вернут по отчету, перевести их обратно на сч. 10.01, а потом списать актом на списание мат-в на 08 сч. в связи с их использованием при ремонте помещения. т.к. пользоваться фактически навряд ли мы ими еще будем
Сделайте на них отдельный акт передачи. Ведра и пистолеты они вам вряд ли вернут, а стремянки... скорее всего вернут в таком виде, что все равно что списали
да, таких материалов немного, но они есть, мне и самой на балансе они совершенно не нужны, у нас из персонала только дир. и бух. Вот и устала думать, как их списать. Если спишу сейчас, они останутся забалансом на сч. МЦ04, и проводок получается, никаких не надо делать, просто отразить их в накладной?
Ну если по УП вы их списываете, то списывайте. Хотя мне всегда был не понятен подрядчик, которому заказчик, как давальческие, стремянки, ведра и пистолеты дает. Кирпич, краски понятно, но инструмент.... Мы сами подрядчики и у нас все свое, такое как нам надо, а не что дадут, это же еще и показатель состоятельности подрядчика.
т.е. такие мат-лы, как стремянка, ведра, пистолет для пены и т.п. должны остаться висеть на 10 счете? а как же списание материалов при вводе их в эксплуатацию? извините за назойливость, но я в строительстве и строительных мат-х не сильна, из мат-в были только канцтовары, которые я сразу списывала на расходы
Нет, если вам вернут что-то из материалов, то это вы должны оприходовать к себе, а вовсе не на 08.
Сообщение от Svetishe На 08. Только почему ремонт на 08? Это что-то радикальное? Только что купленное помещение от застройщика, чтобы ввести в эксплуатацию, нужен ремонт. Т.е. после того, как нам подрядчик вернет такие мат-лы по акту о расходовании мат-в, я смогу списать их, а на основании чего, приказа рук-ля (ведь по акту должна буду списать только израсходованные мат-лы)? Или лучше списать по акту М-11, а потом передать, но в этом случае мат-лы будут на сч. МЦ04, и не представляю, какой проводкой передать как давальческие мат-лы..
На 08. Только почему ремонт на 08? Это что-то радикальное?
У меня похожий вопрос, только мы заказчики, подрядчик делает ремонт нашими мат-ми, и я их списываю на 08 сч. Среди мат-в есть и такие, как буры, пистолет д/монтажной пены, стремянка... Я их тоже могу передать подрядчику по М-15, а после возврата списать на 08? или их списывать на 20 сч., т.к. нам вернут такие мат-лы?
Svetishe, Большущее Вас спасибо!!
Вовсе не равны, можно ввести в эксплуатацию и не передавать, а если уже работают, значит уже введено в эксплуатацию. уж простите новичка-строителя, но я уже который день блуждаю в трех соснах и никак не могу уложить в своей голове, что списание на затраты строит материалов и инвентаря различается. 1. передаем строит материалы переработчику. списание материалов (на 20 счет) происходит не в момент передачи, а после момент подписания акти переработки. 2. а списание (на 20 счет) инструментов и инвентаря происходит в момент ввода в эксплуатацию.т.е. делаю у себя М-11 (ввожу в эксплуатацию). и передаю Подрядчику . правильно?
Вовсе не равны, можно ввести в эксплуатацию и не передавать, а если уже работают, значит уже введено в эксплуатацию.
Сообщение от Svetishe В НПА четко описаны варианты списания таких вещей, их несколько, нужно выбрать для себя, закрепить это в УП и следовать этому. Просто привязка не к ыдаче подрядчику, а к введению в эксплуатацию Вопрос о дате: выдача подрядчику=дате введения в эксплуатацию? Или дата предоставления подрядчиком отчета об использовании инструмента на объекте=дата ввода в эксплуатацию?
В НПА четко описаны варианты списания таких вещей, их несколько, нужно выбрать для себя, закрепить это в УП и следовать этому. Просто привязка не к ыдаче подрядчику, а к введению в эксплуатацию
Сообщение от НатальяК 2 . а в какой момент списывать инвентарь(не ОС) и инструменты (не ОС), переданные Подрядчику. и какими документами оформлять передачу? я честно перелопатила кучу информации, а ответа на свой пороос не нашла. Аналогично! Только общие фразы в литературе и ни одного практического примера.
Я так и не разобралась : По договору Заказчик нанимает Подрядчика для СМР и обеспечивает его материалами, инструментами (например эл пила и лобзик) и инвентарем (лопата, молоток). 1. со списанием материалов (в момент получения акта переработки) и документами по их передаче разобралась. СПАСИБО КЛЕРКАМ!! 2 . а в какой момент списывать инвентарь(не ОС) и инструменты (не ОС), переданные Подрядчику. и какими документами оформлять передачу? я честно перелопатила кучу информации, а ответа на свой пороос не нашла.
А вот вопрос, где должно быть указано, что подрядчик мне ничего не должен за сломанный инструмент??. и достаточно ли акта с подрядчиком о сломанных дрелях или я должна собрать свою комиссию для списания этих "умерших" инструментов? Раз вы пишете в договоре про обеспечение инструментом, то с одной стороны подозревается, что и ремонт инструмента обеспечиваете вы, но с другой стороны они могут ломать его в результате ненадлежащего использования. Такие вещи нужно четко прописывать в договоре.
1 куплено 10 дрелей. в своем учете можно их сразу списать как малоценку на затраты (док-М-11, передать в эксплуатацию 10 дрелей, Д20-К 10).но инструменты будут числиться у меня на забалансовом счете МЦ.04 Написала, а теперь уже сомневаюсь. Ведь при передаче строительных материалов подрядчику списание материалов на затраты просисходит после получения акта о переработке материалов от подрядчика. Так наверное и инструменты. числятся у меня на 10 счете пока подрядчик их не "убъет".и тут я их спишу на 20 счет (в аналитике будет конкретный объект) ох, и нелегкое это дело-строить
Я тоже новичок и столкулсь с передачей инструмента Подрядчику. В договоре написано, что помимо марериалов я обеспечиваю подрядчика инструментом.Если я правильно понимаю,то: 1 куплено 10 дрелей. в своем учете можно их сразу списать как малоценку на затраты (док-М-11, передать в эксплуатацию 10 дрелей, Д20-К 10).но инструменты будут числиться у меня на забалансовом счете МЦ.04 2 А потом передать подрядчику на объект 6 дрелей ,актом в произвольной форме.Если подрядчик сломал 2 дрели- в обратном акте указывается,что 2 дрел "умерло". и я у себя этот инструмент списываю со счета МЦ.04 (док-акт списания МЦ). А вот вопрос, где должно быть указано, что подрядчик мне ничего не должен за сломанный инструмент??. и достаточно ли акта с подрядчиком о сломанных дрелях или я должна собрать свою комиссию для списания этих "умерших" инструментов? 3 И еще вопрос. Помимо дрелей передаются подрядчику расходные материалы для инструментов, например, сверла.. Они-то точно прикажут долго жить . Как оформлять расходнные материалы? вместе с инструментами передавать по акту или в другом порядке?
Сообщение от Алекс Доктор передали как? продали, сдали в аренду, подарили, дали взаймы? По договору подряда Подрядчик выполняет работы с использованием инструмента Заказчика.
передали как? продали, сдали в аренду, подарили, дали взаймы?
Сообщение от Аноним А как быть (когда списывать) если купили перфоратор и сразу передали Подрядчику для выполнения работ?? Если кто сталкивался, объясните, пожалуйста.
Сообщение от Svetishe Ошибаетесь, НПА дает Вам выбор, который Вы и делаете в УП и всё становится ясно. Пересказывать НПА смысла нет. да я и не прошу пересказа, а прошу рассказать о практике применения НПА.
Ошибаетесь, НПА дает Вам выбор, который Вы и делаете в УП и всё становится ясно. Пересказывать НПА смысла нет.
Сообщение от Svetishe А Вы начните с УП, она систематизирует Ваше представление об учете в этой компании. Я понимаю необходимость УП, но мой вопрос чисто практический и ответа не него нет в НПА. Если возможно направьте. пожалуйста.
А Вы начните с УП, она систематизирует Ваше представление об учете в этой компании. Если Вы зарегистрируетесь, разговаривать будет легче.
Сообщение от Svetishe Всё зависи от инструмента. Если он полностью отработает на конкретном объекте, то списывайте на него. Если нет, то на 25. Я вовсе не это имела ввиду. У Вас есть УП, в которой определена методика списания таких вещей, вот в соответствии сней и нужно списывать. Это первый объект. ООО новое от 08.2008 г. и объект долго будет продолжаться. С момента приобретения и по настоящий момент перфораторы и прочие материалы у Подрядчика. Я прочла много литературы и всю информацию на сайте, но, к сожалению, так и не разобралась пока. Вопросов больше чем ответов. Нет у нас пока УП. Я понимаю, что Вам сложно всё разжевывать, но помогите, пожалуйста.
Всё зависи от инструмента. Если он полностью отработает на конкретном объекте, то списывайте на него. Если нет, то на 25. Т.е. списать нужно было на 20 в день передачи подрядчику? Я вовсе не это имела ввиду. У Вас есть УП, в которой определена методика списания таких вещей, вот в соответствии сней и нужно списывать.
Правила форума