×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Администрирование доходов

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 29.04.2010, 10:01
    Plesen~
    каждый день получаю, независимо от наличия оборотов.. выписку по счету только когда есть движение, а справку-ежедневно
  • 29.04.2010, 09:48
    Елена Влад
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    на следующий день эта сумма появляется в гр.8 ну и у меня в гр.10, на основании этой справки и переносите обратно на 21002000
    Так ведь справку казначейство формирует один раз в месяц?
  • 28.04.2010, 17:11
    Plesen~
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    проводил без документа, в выписке этих сумм нет, там только поступления.
    ...
    Цитата Сообщение от Елена Влад Посмотреть сообщение
    Вот я и думаю, может эту обратную проводку нужно делать не в первый день следующего месяца, а в последний, опять же на основании справки?
    вы чего,народ? у вас есть выписка по счету доходов, и Справка о перечислении поступлений в бюджеты ф. 0531468, в ней на отчетную дату нераспределенный остаток, в гр. 25...
    на следующий день эта сумма появляется в гр.8 ну и у меня в гр.10, на основании этой справки и переносите обратно на 21002000
  • 28.04.2010, 13:19
    Воробьев Максим
    Новичок666, мы федералы, нам казначейство дает эту справку, как у вас не знаю.
    В любом случае справку должно давать казначейство, а вот кому, ФО или ГРБС не знаю.
  • 28.04.2010, 13:17
    Новичок666
    А справку по форме 0531468 даёт местный ФО или федеральное казначество должно дать местному, а те в свою очередь нам?
  • 28.04.2010, 13:00
    Воробьев Максим
    В последний рабочий день месяца, на основании справки 0531468 вы осуществляете проводку
    Д 21004 К 21002

    В первый рабочий день следующего месяца вы делаете обратную проводку
    Д 21002 К 21004
    на ту же сумму
  • 28.04.2010, 12:34
    Новичок666
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    Новичок666, счет 21004 может быть только у администратора (в вашем случае ГРБС)
    Понятно, тогда куда мне его "замостить" в приведённым мною выше проводках, или тогда поясните как с ним работать, пожалуйста, если не составит труда
  • 28.04.2010, 12:30
    Воробьев Максим
    Новичок666, счет 21004 может быть только у администратора (в вашем случае ГРБС)
  • 28.04.2010, 12:22
    Новичок666
    Что-то я запутался...((
    Если расчёты ведуться между ПБСом(администратор в части начислений) и главным администратором(ГРБС л/с в ФО) тут ведь через 304.04.130 работаем?
    например (остаток по дебитору "0")

    1. ПБС
    Дт: 1.205.03.560
    Кт: 1.401.01.130(КДБ 113...130)

    2. ПБС
    Кт: 1.303.05.730
    Дт: 1.304.04.130

    2. ГРБС
    Дт: 1.303.05.830
    Кт: 1.304.04.130

    3. ГРБС
    Дт: 1.210.02.130
    Кт: 1.303.05.730

    4. ПБС
    Дт: 1.303.05.830
    Кт: 1.205.03.660

    Если не составит труда напищите проводки с 21004, это вообще чей счёт ФО?
  • 28.04.2010, 11:49
    Воробьев Максим
    Елена Влад, казначейство перечисляет деньги на следующий день, поэтому я на следующий день и делаю эту проводку.
  • 28.04.2010, 11:40
    Елена Влад
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    Елена Влад, насчет этого не задумывался и проводил без документа, в выписке этих сумм нет, там только поступления.
    Вот я и думаю, может эту обратную проводку нужно делать не в первый день следующего месяца, а в последний, опять же на основании справки?
  • 28.04.2010, 11:24
    Воробьев Максим
    Елена Влад, насчет этого не задумывался и проводил без документа, в выписке этих сумм нет, там только поступления.
  • 28.04.2010, 11:09
    Елена Влад
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    Елена Влад, я обратную делаю в первый рабочий день следующего месяца.
    Спасибо за ответ, а проводку делаете без подтверждающего документа? В выписке ведь перечисление в бюджет не отражается?
  • 28.04.2010, 11:06
    Воробьев Максим
    Елена Влад, я обратную делаю в первый рабочий день следующего месяца.
  • 28.04.2010, 10:56
    Елена Влад
    Подскажите, пожалуйста, когда и на основании какого документа вы делаете проводку Д 021002000 К 021004000? Если я правильно понимаю, первоначальная проводка Д 021004000 К 021002000 делается в последний день месяца на основании справки казначейства 0531468, а обратная когда?
  • 09.11.2009, 11:55
    Аноним13
    "Отделу аренды" нанимали разработчиков, они же совместно с Парусем(диллиров) осуществили возможность перекачки в бухгалтерскую программу Парус
  • 09.11.2009, 11:34
    Цитата Сообщение от Аноним13 Посмотреть сообщение
    У нас начисления заносятся по контрагентам в программу "отдела аренды" сотрудниками отдела аренды , мы "бухгалтерия" заносим данные по перечисленным средствам в эту же программу, а потом перекачиваем эти данные(по начислениям и перечислениям) в "бухгалтерскую программу"
    А в какой программе у Вас работает отдел аренды и вы бухгалтерия не в Сауми случайно?
  • 09.11.2009, 10:58
    Аноним13
    У нас начисления заносятся по контрагентам в программу "отдела аренды" сотрудниками отдела аренды , мы "бухгалтерия" заносим данные по перечисленным средствам в эту же программу, а потом перекачиваем эти данные(по начислениям и перечислениям) в "бухгалтерскую программу"
  • 09.11.2009, 00:09
    Воробьев Максим
    У нас учета практически не ведется, только для проформы - общими данными за день, т.к. отсутствует программное обеспечение.
    Из программ мне очень понравилась "Администратор-Д" от Кейсистемс. Тестировал ее в течении месяца - впечатления очень хорошие. Но к сожалению специфика нашей работы не позволила ее внедрить.
    По запросу выдают ключик на месяц.
  • 07.11.2009, 17:06
    На этом участке работы 2 человека, но сложности еще и возникают, как организовать работу, так чтоб те кто заключают договора и бухгалтер работали в тендеме.Специалисты заключающие договора в своей работе, как правило руководствуются не законодательством по бух.учету.Вот мне и интересно, как в других регионах люди налаживают работу в данном направлении.
  • 07.11.2009, 16:44
    desna
    tat9718204, сочувствую, но надеюсь у вас в организации не один бух?
  • 07.11.2009, 16:35
    desna, Вам немного проще т.к.по Постановления об администр.нарушении вы делаете начисления по контрагенту один раз, а у нас договора аренды по которым необходимо ежемесячно делать начисления, а таких договоров по аренде земли около 4000 и по аренде на имущество 500.
  • 07.11.2009, 15:59
    desna
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    Поделитесь опытом, как ведете учет администрируемых доходов в разрезе контрагентов,в какой программе,какие доходы.Вообще расскажите, как у Вас поставлен учет по администратору доходов просто интересно как у других.
    у меня прога - 1С. доходы - штрафы на физ.и юр.лиц.
    в справочнике "контрагенты" завела справочник "оштрафованные", туда заношу Ф.И.О. или название организации. проводку по начислению штрафа Д-т 20504 К-т 40101140 вношу на основании Постановления об администр.нарушении (делают плюс один экземпляр для меня), сами постановления подшиваю к журналу операций №5. когда по СЭД АП приходит выписка с приложением платежек вношу проводку Д-т 21002 К-т 20504. списание задолженности по штрафам, которые уже невозможно получить, произвожу на основании постановления от судебных приставов.

    основная проблема при администрировании доходов - служба судебных приставов
  • 07.11.2009, 15:35
    Поделитесь опытом, как ведете учет администрируемых доходов в разрезе контрагентов,в какой программе,какие доходы.Вообще расскажите, как у Вас поставлен учет по администратору доходов просто интересно как у других.
  • 07.11.2009, 11:39
    пекарь
    Дело в том, что нет обмена документами по СЭДу для 08 счета как предусмотрено 8н. Высылают выписки в экселе. Но это еще не все. Хотя все счета открыты в ОФК, 04 счет обрабатывает УФК, 08 - сначала ходили в УФК, затем одновременно УФК (401010) и ОФК (40501). Радует хотя бы то, что с октября все операции 2009 года передали в ОФК по 08 счету. Платежей около 1000 в день.
  • 07.11.2009, 11:24
    Воробьев Максим
    Matany, а в чем проблема ? Вы являетесь администраторами источников, а вам казначейство отказывается открывать ?
  • 07.11.2009, 07:35
    Matany
    Цитата Сообщение от пекарь Посмотреть сообщение
    Есть у кого 08 л/с (АИФДБ)?
    Правда..у кого есть 08 счет?...весь год казначейству объясняем в необходимости данного счета..но в ответ вечная тишина...глядят с надеждой на вышестоящих и без команды даже думать не хотят
  • 06.11.2009, 21:59
    пекарь
    Есть у кого 08 л/с (АИФДБ)?
  • 06.11.2009, 21:44
    Matany
    Помогите пожалуйста по операции подкрепления, которую федеральное казначейство осуществило для осуществления возврата межбюджетных трансфертов
  • 06.11.2009, 17:09
    Воробьев Максим
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    ну по выписке ж не видно, что доходы распределены. они просто поступили.
    Д-т 21002 К-т 20504.
    Но там же и возвраты есть и зачеты....
    А еще вариант - отражать на основании Выписки из сводного реестра поступлений и выбытый....
    Короче в понедельник еще раз уточню в доходах казначейства, как перечисление в бюджеты отражается, а то заинтересовал меня этот вопрос

    но если у вас все идет в федеральный, может тогда у вас все по выписке и тусуется. хз..
    У меня просто этой операции нет. Казначейство перечисляет деньги в Москву, но по моим документам операция не отражается, соответственно я действительно 1.21002.000 закрываю в конце года на полную сумму поступлений.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •