Ответить в теме: Администрирование доходов
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
каждый день получаю, независимо от наличия оборотов.. выписку по счету только когда есть движение, а справку-ежедневно
Сообщение от Plesen~ на следующий день эта сумма появляется в гр.8 ну и у меня в гр.10, на основании этой справки и переносите обратно на 21002000 Так ведь справку казначейство формирует один раз в месяц?
Сообщение от Воробьев Максим проводил без документа, в выписке этих сумм нет, там только поступления. ... Сообщение от Елена Влад Вот я и думаю, может эту обратную проводку нужно делать не в первый день следующего месяца, а в последний, опять же на основании справки? вы чего,народ? у вас есть выписка по счету доходов, и Справка о перечислении поступлений в бюджеты ф. 0531468, в ней на отчетную дату нераспределенный остаток, в гр. 25... на следующий день эта сумма появляется в гр.8 ну и у меня в гр.10, на основании этой справки и переносите обратно на 21002000
Новичок666, мы федералы, нам казначейство дает эту справку, как у вас не знаю. В любом случае справку должно давать казначейство, а вот кому, ФО или ГРБС не знаю.
А справку по форме 0531468 даёт местный ФО или федеральное казначество должно дать местному, а те в свою очередь нам?
В последний рабочий день месяца, на основании справки 0531468 вы осуществляете проводку Д 21004 К 21002 В первый рабочий день следующего месяца вы делаете обратную проводку Д 21002 К 21004 на ту же сумму
Сообщение от Воробьев Максим Новичок666, счет 21004 может быть только у администратора (в вашем случае ГРБС) Понятно, тогда куда мне его "замостить" в приведённым мною выше проводках, или тогда поясните как с ним работать, пожалуйста, если не составит труда
Новичок666, счет 21004 может быть только у администратора (в вашем случае ГРБС)
Что-то я запутался...(( Если расчёты ведуться между ПБСом(администратор в части начислений) и главным администратором(ГРБС л/с в ФО) тут ведь через 304.04.130 работаем? например (остаток по дебитору "0") 1. ПБС Дт: 1.205.03.560 Кт: 1.401.01.130(КДБ 113...130) 2. ПБС Кт: 1.303.05.730 Дт: 1.304.04.130 2. ГРБС Дт: 1.303.05.830 Кт: 1.304.04.130 3. ГРБС Дт: 1.210.02.130 Кт: 1.303.05.730 4. ПБС Дт: 1.303.05.830 Кт: 1.205.03.660 Если не составит труда напищите проводки с 21004, это вообще чей счёт ФО?
Елена Влад, казначейство перечисляет деньги на следующий день, поэтому я на следующий день и делаю эту проводку.
Сообщение от Воробьев Максим Елена Влад, насчет этого не задумывался и проводил без документа, в выписке этих сумм нет, там только поступления. Вот я и думаю, может эту обратную проводку нужно делать не в первый день следующего месяца, а в последний, опять же на основании справки?
Елена Влад, насчет этого не задумывался и проводил без документа, в выписке этих сумм нет, там только поступления.
Сообщение от Воробьев Максим Елена Влад, я обратную делаю в первый рабочий день следующего месяца. Спасибо за ответ, а проводку делаете без подтверждающего документа? В выписке ведь перечисление в бюджет не отражается?
Елена Влад, я обратную делаю в первый рабочий день следующего месяца.
Подскажите, пожалуйста, когда и на основании какого документа вы делаете проводку Д 021002000 К 021004000? Если я правильно понимаю, первоначальная проводка Д 021004000 К 021002000 делается в последний день месяца на основании справки казначейства 0531468, а обратная когда?
"Отделу аренды" нанимали разработчиков, они же совместно с Парусем(диллиров) осуществили возможность перекачки в бухгалтерскую программу Парус
Сообщение от Аноним13 У нас начисления заносятся по контрагентам в программу "отдела аренды" сотрудниками отдела аренды , мы "бухгалтерия" заносим данные по перечисленным средствам в эту же программу, а потом перекачиваем эти данные(по начислениям и перечислениям) в "бухгалтерскую программу" А в какой программе у Вас работает отдел аренды и вы бухгалтерия не в Сауми случайно?
У нас начисления заносятся по контрагентам в программу "отдела аренды" сотрудниками отдела аренды , мы "бухгалтерия" заносим данные по перечисленным средствам в эту же программу, а потом перекачиваем эти данные(по начислениям и перечислениям) в "бухгалтерскую программу"
У нас учета практически не ведется, только для проформы - общими данными за день, т.к. отсутствует программное обеспечение. Из программ мне очень понравилась "Администратор-Д" от Кейсистемс. Тестировал ее в течении месяца - впечатления очень хорошие. Но к сожалению специфика нашей работы не позволила ее внедрить. По запросу выдают ключик на месяц.
На этом участке работы 2 человека, но сложности еще и возникают, как организовать работу, так чтоб те кто заключают договора и бухгалтер работали в тендеме.Специалисты заключающие договора в своей работе, как правило руководствуются не законодательством по бух.учету.Вот мне и интересно, как в других регионах люди налаживают работу в данном направлении.
tat9718204, сочувствую, но надеюсь у вас в организации не один бух?
desna, Вам немного проще т.к.по Постановления об администр.нарушении вы делаете начисления по контрагенту один раз, а у нас договора аренды по которым необходимо ежемесячно делать начисления, а таких договоров по аренде земли около 4000 и по аренде на имущество 500.
Сообщение от tat9718204 Поделитесь опытом, как ведете учет администрируемых доходов в разрезе контрагентов,в какой программе,какие доходы.Вообще расскажите, как у Вас поставлен учет по администратору доходов просто интересно как у других. у меня прога - 1С. доходы - штрафы на физ.и юр.лиц. в справочнике "контрагенты" завела справочник "оштрафованные", туда заношу Ф.И.О. или название организации. проводку по начислению штрафа Д-т 20504 К-т 40101140 вношу на основании Постановления об администр.нарушении (делают плюс один экземпляр для меня), сами постановления подшиваю к журналу операций №5. когда по СЭД АП приходит выписка с приложением платежек вношу проводку Д-т 21002 К-т 20504. списание задолженности по штрафам, которые уже невозможно получить, произвожу на основании постановления от судебных приставов. основная проблема при администрировании доходов - служба судебных приставов
Поделитесь опытом, как ведете учет администрируемых доходов в разрезе контрагентов,в какой программе,какие доходы.Вообще расскажите, как у Вас поставлен учет по администратору доходов просто интересно как у других.
Дело в том, что нет обмена документами по СЭДу для 08 счета как предусмотрено 8н. Высылают выписки в экселе. Но это еще не все. Хотя все счета открыты в ОФК, 04 счет обрабатывает УФК, 08 - сначала ходили в УФК, затем одновременно УФК (401010) и ОФК (40501). Радует хотя бы то, что с октября все операции 2009 года передали в ОФК по 08 счету. Платежей около 1000 в день.
Matany, а в чем проблема ? Вы являетесь администраторами источников, а вам казначейство отказывается открывать ?
Сообщение от пекарь Есть у кого 08 л/с (АИФДБ)? Правда..у кого есть 08 счет?...весь год казначейству объясняем в необходимости данного счета..но в ответ вечная тишина...глядят с надеждой на вышестоящих и без команды даже думать не хотят
Есть у кого 08 л/с (АИФДБ)?
Помогите пожалуйста по операции подкрепления, которую федеральное казначейство осуществило для осуществления возврата межбюджетных трансфертов
Сообщение от desna ну по выписке ж не видно, что доходы распределены. они просто поступили. Д-т 21002 К-т 20504. Но там же и возвраты есть и зачеты.... А еще вариант - отражать на основании Выписки из сводного реестра поступлений и выбытый.... Короче в понедельник еще раз уточню в доходах казначейства, как перечисление в бюджеты отражается, а то заинтересовал меня этот вопрос но если у вас все идет в федеральный, может тогда у вас все по выписке и тусуется. хз.. У меня просто этой операции нет. Казначейство перечисляет деньги в Москву, но по моим документам операция не отражается, соответственно я действительно 1.21002.000 закрываю в конце года на полную сумму поступлений.
Правила форума