Ответить в теме: УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2008г. ИП на ОСНО тоже сюда
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Отлично. Спасибо!
Да
С какого перепугу он должен платить НДФЛ с таких доходов? Какое счастье! А то я уже стала было возмущаться такой несправедливостью Но 3-НДФЛ все равно подается. А раз других доходов, кроме как по "вмененке" не было, то она будет нулевая?
Сообщение от Marian ИП на УСН+ЕНВД. Во всех отношениях более выгодная для ИП форма налогообложения, в принципе да.
Но все равно с дохода по этому виду деятельности ИП заплатит 13% НДФЛ? Нет конечно, не заплатит. С какого перепугу он должен платить НДФЛ с таких доходов?
Помогите окончательно прояснить вопрос с отчетностью. Извините, если повторяюсь, не хочется допустить ошибку. 1) Если ИП на ЕНВД+ОСНО - то сдаем и декларацию по ЕНВД и 3-НДФЛ. Деятельность велась только по ЕНВД. Но все равно с дохода по этому виду деятельности ИП заплатит 13% НДФЛ? 2) ИП на УСН+ЕНВД. Во всех отношениях более выгодная для ИП форма налогообложения, т.к. в случае ведения деятельности, попадающей под "вмененку" платится только ЕНВД и сдается только декларация по ЕНВД (ну еще "нулевка" по УСН)?
Аноним, зачем писать в тему 2008 года? Тема про заполнение декларации за 2010 год висит вверху раздела форума. У Вас неправильно заполнена декларация. Прочтите первое сообщение в той теме и посмотрите образцы
Подскажите упрощёнка, доходы 6%, 030 - 1684 040 - 3200 050 - 5287 060 - 0 070 - 1394 201 - 6 210 - 238076 220 - 0 230 - 0 240 - 238076 250 - 0 260 - 14285 270 - 0 280 - 10392 Что делать с 070 - 1394 ? Можно ли уменьшить авансовый платёж за первый квартал 2011 года?
И Caps Lock отключите пожалуйста, у нас не принято кричать.
Аноним, ничего что для сего года все давно написано в форуме и в Народной бухгалтерской энциклопедии. Зачем лезть в тему про 2008 год и искать тут информацию про 2010 год? Не говоря уже про то, что ИП без наемной трудовой силы вообще никогда не должен был регистрироваться в ФСС
Сообщение от Над.К Аноним, а что, мы каждому будем это рассказывать? Список вывешен для всех, потому что отчетность у всех одинаковая. И он затем и вывешен, чтобы по 100 раз на дню одно и то же не писать УВАЖАЕМАЯ НАД! ДЕЛО В ТОМ, ЧТО С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ, СПИСОК И ПРАВИЛА ПО ТРЕБУЕМЫМ ДОКУМЕНТАМ - ИЗМЕНЯЮТСЯ. ПОЭТОМУ ВАС И ПРОСЯТ, ИЛИ ОБНОВИТЕ ИЛИ СКОПИРУЙТЕ "ДЕЙСТВУЮЩИЙ" СПИСОК (ЗА ВЫЧЕТОМ УПРАЗДНЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ) . НАПРИМЕР С СЕГО ГОДА ДЛЯ ИП БЕЗ НАЕМНОЙ ТРУД.СИЛЫ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ФСС И СООТВЕТСТВЕННО ОТЧЕТНОСТЬ ПО ФСС ТЕПЕРЬ НЕ АКТУАЛЬНА!
Аноним, а что, мы каждому будем это рассказывать? Список вывешен для всех, потому что отчетность у всех одинаковая. И он затем и вывешен, чтобы по 100 раз на дню одно и то же не писать
Да он военный пенсионер уже с 35-ти лет))) В самом пенсионном фонде ему предложили это сделать. Я список то вижу. Только он корректириуется в моей ситуации.... И я хтела понять точно, что нужно подавать. Вплоть до каждой бумажки, напишите плииз!!
В конце года. т.к. пенсионер, отказался от уплаты фиксированных платежей. Здорово. Это как это? Он военный пенсионер? Потому что как-то права отказываться от взносов ему никто не давал, если он не бывший военный Аноним, список отчетности за 2009 год висит в точно такой же теме вверху этого раздела. Там все написано.
А в пенсионный фонд и ФСС ничего не подаем???? А 3-НДФЛ в налоговую на самого ИП? И раз УСН 6% значит декларация нулевая и мне не нужно в ней прописывать "Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога. Ведь мы их платили в 2009 году, хоть потом и отказались.
декларация по упрщенке в налоговую, и смотреть что у вас в регионе сдается в статистику.
Люди добрые! Помогите! Подскажите! Ситуация такая. Мой отец зарегистрировался как ИП. Система налогообложения выбрали УСН 6%. Зарегистрировались 6 февраля 2009 года. За весь год платились фиксированные платежи на страх. часть пенсии и добровольное страхование. В конце года. т.к. пенсионер, отказался от уплаты фиксированных платежей. Работников нет, расчетный счет не открывался. Деятельность не ведется. Из отчетности сдали только 2 раза сведения о среднесписочной числ-ти ("0"). Что еще нужно сдавать????
Сообщение от Ego потому, что 25е - суббота, следовательно срок по закону продлевается до первого рабочего дня: http://nalog.garant.ru/2009/07/27/ clear спасибо!
потому, что 25е - суббота, следовательно срок по закону продлевается до первого рабочего дня: http://nalog.garant.ru/2009/07/27/
Сообщение от Ego 25 июля Спасибо, но почему-то такой даты в календаре нет: http://nalog.garant.ru/2009/7/20/
У меня ИП усно 6% есть рассчётный счёт в банке, мне налог уплатить до 25 июля То что в календаре написано: "Упрощенное налоговое декларирование: к вам не относиться
Блин, форум огромный и трудно в его темах разобраться... Ещё труднее понять этот китайский налоговый календарь... У меня ИП усно 6% есть рассчётный счёт в банке, мне налог уплатить до 20 июля?? То что в календаре написано: "Упрощенное налоговое декларирование: налогоплательщики, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию за I полугодие 2009 г. " ВОООБЩЕ НЕ ПОЙМУ. Помогите разобраться пожалуйста.
14
Спасибо, Над.К. Еще вопрос. Взносы в ПФ за работников платить в виде фиксированного платежа, как за себя или 14 % от з/п?
По месту регистрации. И НДФЛ, и взносы в ПФ, и взносы в ФСС. И регистрироваться как работодатель надо в ПФ и в ФСС в Самаре
Здравствуйте. Я ИП на упрощенке (6 %). Собираюсь нанять работников, в качестве ИП зарегистрирован в Самаре, живу и работаю в Москве и работников хочу нанять в Москве. Подскажите, пожалуйста, где я буду платить НДФЛ с з/п работников по месту регистрации или в Москве?
Впорос в том, что УСн считается кассовым методом, а ОСН - метод начислений, как правильно перенести остатки. Остатки чего? Вообще про переход с УСН на ОСНо написано в главе 26.2
Впорос в том, что УСн считается кассовым методом, а ОСН - метод начислений, как правильно перенести остатки. Далее как поступить с НДС на сч. 19 (не отгруженные товары в УСН)? Надо ли с-до по сч. 192 списывать в расходы, или же возмещать НДС.
считать, заполнять декларацию, платить налоги; ндс зачитывать; вы на общем режиме с 1.10, в чем вопросы?
Так а каким образом тогда все-таки быть с прибылью и НДС???
Правила форума