Ответить в теме: декларация по НДС за 3 кв., если есть экспорт без оплаты
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
то на эту часть можно НДС будет предъявить? Можно. И ФНС об этом письма писала, и МФ, и арбитражка была. Как на практике.... не знаю, частично не заявляла.
А на полный НДС попадем, если он все-таки часть сможет перевести?
Что делать? Допсоглашение об увеличении сроков оплаты. Тады попадете только на НДС.
Покупатель пишет, что не успеет оплатить нам до наступления срока 180 дней. Что делать? сумма большая. на какие штрафы влетаем? на 3/4 от всей суммы? Плюс еще НДС с отгрузки? А если он часть денег перечислит, то на эту часть можно НДС будет предъявить?
Аноним, штраф в размере от 3/4 до всей суммы непоступившей выручки, а не 50 тр. А 50 тр. - это, если вы вовремя справочки не принесли или получили деньги/отправили товар без оформления ПС.
Сообщение от Селика Уф...Мну тоже нервный дрожь прошибЯ только что прибыль сдала, подумала реализацию на 4 лимона завысила...
Сообщение от Аноним Насчет оплаты от иностранцев. Если по условиям договора они например должны уплатить в течение 30 дней, но 30 дней уже прошли, а оплаты нет, тогда вы влетите на штраф (50000!) Да? А можно ссылочку на статью НК(или что это)? А то у меня начальство сидит, пальцем в носу ковыряет-ну нет платежа и ладно...
Насчет оплаты от иностранцев. Если по условиям договора они например должны уплатить в течение 30 дней, но 30 дней уже прошли, а оплаты нет, тогда вы влетите на штраф (50000!)
Сообщение от Анохас ну дык я пугаюсь каждый раз!! вы про декларацию НДС, а я заполняю счас прибыль, вот и пугаюсь. Уф...Мну тоже нервный дрожь прошибЯ только что прибыль сдала, подумала реализацию на 4 лимона завысила...
Сообщение от AndyGr тоже. А что за декларация? Об уплате косвенных налогов...
ну дык я пугаюсь каждый раз!! вы про декларацию НДС, а я заполняю счас прибыль, вот и пугаюсь.
почему не показывает?? А-а-а!.... Я ж вам писал уже. http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...95&postcount=3
Сообщение от AndyGr тоже. А что за декларация? почему не показывает??в БУ-НУ показывает же?
реализацию я тоже не показываю, пока пакет не соберу тоже. А что за декларация?
Сообщение от AndyGr никакие не показываете Реализация на экспорт и вычеты по НДС отражаются в декларации за тот период, в котором определяется налоговая база. Т.е. либо в том периоде, в котором собран пакет документов для подтверждения экспорта либо в корректирующей декларации за тот период, в котором была реализация в случае, если вы не уложились в 180/90 дней. ЗЫ. Уже три года у всех НДС по отгрузке. А можно уточнить? С вычетами по НДС по экспорту-понятно, а реализацию я тоже не показываю, пока пакет не соберу?????У меня все оплачено, жду только декларацию от Белорусов...
просто показываем это все в 4 квартале, мотивируя, что уложились в 180 дней
Сообщение от AndyGr чегось эньто?
AndyGr, вижу. вопрос не в этом, а в том, как определить момент сбора пакета доков.Мы получаем док-ты за сентябрь, но после 20 октября. Этому НИ должны верить на слово, так как 180 дней не прошло, либо нас могут за это "наругать"? либо мы просто показывваем это все в 4 кваратале, мотивоируя, что уложились в 180 дней?
Анохас, http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...95&postcount=3
Сообщение от Тоня Да. если НДС по отгрузке, почему тогда пустые? если все док-ты есть, кроме выписки банка, и экспорт не оплачен (или оплачен не полностью), значит и налоговую базу не формируем для НДС? простите...туплю
Сообщение от AndyGr ЗЫ. Уже три года у всех НДС по отгрузке. уууу, ступил наскорости Сообщение от МаксИна Нда, НДС по оплате-это круто...
Да.
Тоня, спасибо, а сейчас за 3 и 4 кв. соответственно сдаем просто нулевые обычные декларации, т.к. на ОСНО находимся, и других операций не происходит.
сдача декларации по НДС с 0% до 20 апреля? Да. если оплата поступает 15 января например, то это уже неподтверждение экспорта? Если эта дата уже за пределам 180 дней, то неподтвержденный.
180 дней у нас наступает в начале января, таким образом весь 1 кв. наш и сдача декларации по НДС с 0% до 20 апреля? А если оплата поступает 15 января например, то это уже неподтверждение экспорта?
если пакет документов в 4 кв. не соберем, то сдаем корректирующую декларацию за 3 кв. Зачем? У вас час Х наступает в феврале 2009, в 1 кв. соберете. 180 дней - верно? Да.
AndyGr, спасибо за ответ, можно уточнение еще: если пакет документов в 4 кв. не соберем, то сдаем корректирующую декларацию за 3 кв. Т.е. первичную за 3 кв. все же надо сдать, просто там одни прочерки будут. И еще вы пишете 180/90 дней - для кого разница - 90 дн.- это Белоруссия? У нас в страну СНГ, 180 дней - верно?
Нда, НДС по оплате-это круто...
какие разделы надо заполнять в декларации по НДС за 3 кв.? никакие показываем к вычету в разд.2? не показываете Реализация на экспорт и вычеты по НДС отражаются в декларации за тот период, в котором определяется налоговая база. Т.е. либо в том периоде, в котором собран пакет документов для подтверждения экспорта либо в корректирующей декларации за тот период, в котором была реализация в случае, если вы не уложились в 180/90 дней. ЗЫ. Уже три года у всех НДС по отгрузке.
Правила форума