Ответить в теме: Помогите по авансовым по прибыли, запуталась.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
как я поняла, программа смотрит на сумму дохода по расчету. у меня было меньше 3-х млн. вот и не видит. а авансоые я указывала. в итоге их и сняли и считают переплатой. ну и ладно, хоть на встречу пошли. Спасибо за советы.
их программа по нашей декларации за 1 полуг. авансовых платежей к начислению не видит, т.к. нет разноски по месяцам как это не видит? вы же их начисляли? или забыли раздел 1.2 заполнить? Ну все равно хорошо, что разобрались в конце концов.
Была сегодня в налоговой на сверке. Сначала там исправили ошибки по камералке, но ничего не дало, все равно висел долг. Пошла к инспектору по вводу налога на прибыль. Рассказала ей об авансовых, которые мы платили в 3-ем квартале. Она говорит, что их программа по нашей декларации за 1 полуг. авансовых платежей к начислению не видит, т.к. нет разноски по месяцам, сама всё переделала, все авансовые просто ушли как переплата. В итоге бюджет должен нам, всё верно. Еще она сказала, что программа будет реагировать и начислять авансовые платежи, когда доход будет 9 млн например. Вобщем, прямо сказала, что не надо мне было никакие авансовые платить. Декларации менять не буду. Надеюсь, ничего страшного.
а разбираться - значит на распечатке из главной книги и декларациях им показать? как бы Вы поступили? платить действительно уже не сможем им.
за 9 месяцев (показать авансовые к начислению) Это они с нас не потребуют уплатить? еще 62тыс - нечем. и так они 110 тыс нам должны. там еще пени на 7тыс. я учет вела неофициально, зп только у дир-ра была. надеюсь, ничего не скажут.
почему они не списали в возмещение авансовые платежи? Мда...это и странно, у вас же был налог к уменьшению соотв-но по бюджетам 29799 и 80229). Надо разбираться в налоговой. А корретировки надо сделать и за 9 месяцев (показать авансовые к начислению) и за год.
Спасибо , что отвечаете! Сверку мы как раз и взяли. и там висят к уплате по прибыли 45389+16859 с 3-го квартала. Прибыль в итоге меньше на 1782 руб. почему они не списали в возмещение авансовые платежи? с их расчетом мы и не платили налог за 9 мес. (62248). Связалась я с авансовыми платежами на свою голову. Никогда раньше такого не было.
а вообще в налоговй должны давать разъяснения по заполнению деклараций? должны-то должны, да кто их дает. по-моему, в годовой я не указала по стр.210 344552, которые уплатила И ни к уплате, ни к возмещению ничего не ставили? если за 9 мес 62428 как авансовые платежи нам предъявят, как нам указать что денег давно нет, итак перелата.? Возьмите сверку в налоговой, чтобы понималь что там у вас в карточке. Насколько я поняла у вас прибыль за год даже меньше, чем за 9 месяцев, так?
а вообще в налоговй должны давать разъяснения по заполнению деклараций? или я в облаках витаю? по-моему, в годовой я не указала по стр.210 344552, которые уплатила. Тогда уточненку? а в карточке в ИФНС тогда все встанет на свои места? И еще: если за 9 мес 62428 как авансовые платежи нам предъявят, как нам указать что денег давно нет, итак перелата.?
за год уплачено 344552.
Итог по году: налог на прибыль за 2007 г. = 232742. заполнила по стр.180. а потом другие не заполнла. как дальше?
мне еще и на 4-й кв. надо было авансовые указать 62428 Да, так как авансовые на 3 квартал у вас были 234524-172276. мы еще и 62428 должны А по году что было?
Извините, прочитала уже про авансовые на форуме, но не очень поняла. Налоговая при сверке нам сейчас доначисляла 62248 руб. и пени кончено (порядка 7000). В 1-ом кв. деятельности не было. Во 2-ом квартале 2007 года в апреле выручка превысила 2млн руб. Мы с 3-го квартала попали на авансовые платежи. В декларации за 1 полугодие 2007 года указала следующее: 1. стр.180 = 172276 (налог). 2. стр.270 = 172276. 3. стр.290 = 172276 (авансы на 3-ий кв.) и показала их на стр.3 И налог. и авансовые мы уплатили вовремя. Далее декларация за 9 мес.: 1. стр.180 = 234524 (налог). 2. стр.210 = 344552 (172276 налог + 172276 упл.аванс.пл). 3. стр.280 = 110028 (налог к уменьшению). И на стр.2 р.1 показала налог к уменьшению соотв-но по бюджетам 29799 и 80229). Судя по ответам форума, мне еще и на 4-й кв. надо было авансовые указать 62428 (как раз сумма претензий налоговой), но на тот момент уже переплата 110028 висела по прибыли, да и деятельность мы практически свернули. с 2008 года деятельность не ведем вообще, сдаем нулевые. Хотели вернуть себе преплату 110028. а оказывается, что не только возвращать нечего, мы еще и 62428 должны. денег уже вообще нет. Дир-р меня убьет 14 октября. ПОМОГИТЕ!!!
Правила форума