×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Как учесть ККМ?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.08.2008, 12:03
    Циник
    В момент передачи в эксплуатацию или оплаты (что позднее).
  • 22.08.2008, 11:56
    Wallstreet
    аа) все понятно
    так как быть с ккм стоимостью 13900? списывать сразу всю сумму в расходы в момент получения или оплаты (что позднее) или расписывать по отчетным периодам?
    с 2008 года для усн вроде 20000р лимит стоимости для списания всей суммы срзу?
  • 22.08.2008, 10:49
    Циник
    Нет, это не амортизация. Это специфический метод учета расходов для НУ в УСН. Амортизацию начисляете в БУ по обычно присущим амортизации правилам.
  • 22.08.2008, 10:35
    Wallstreet
    Над.К как это нету в усн амортизации??
    мы вот купили ноутбук, больше 20000р, и списываем его стоимость равными частями в оставшиеся отчетные периоды до конца года последним днем. Разве это не амортизация?
  • 22.08.2008, 00:32
    Над.К
    Wallstreet, где списывать? В налоговом учете при УСН нет никакой амортизации. А в бухучете все зависит от учетной политики организации
  • 21.08.2008, 23:56
    Wallstreet
    и все же, ККТ на УСНО стоимостью до 20000 - списывать сразу или ОС с амортизацией??
  • 10.08.2008, 11:56
    Над.К
    А в КДиР отражать эту сумму в расход как амортизацию ОС?
    Нет. И слово амортизация тут совсем не причем.
    Заполняете раздел 2 книги ДиР. В графе 12 у Вас будет сумма, которую Вы можете в отчетный период поставить в расходы. Последним днем квартала эта сумма переносится в раздел 1.
    Если Вы оплатите ККМ в августе, то и стоимость делится на 2 квартала, а не на три.
  • 10.08.2008, 10:59
    Аноним
    Т.е списание в НУ я буду делать по 33 % каждый квартал? А в КДиР отражать эту сумму в расход как амортизацию ОС? Выручка у нас будет только в августе можно ли будет авансовый отчет сделать в августе т.е оплатить ККМ в августе получается после ввода в эксплуатацию? Отчетность за полугодие сдана и можно в КДиР добавить амортизацию ККМ и не сдавать уточненку?
  • 08.08.2008, 16:58
    Искорка
    А списывать в расходы каким периодом?
    В НУ в течении 2008г. равными долями за каждый квартал (по 1/3 от стоимости) начиная со 2-го.
    И когда начислять амортизацию?
    В БУ с мая 2008 до окончания срока использования или выбытия.
    Можно сделать выплату из кассы под авансовый отчет в этом периоде на оплату кассы?
    Можно.
  • 08.08.2008, 14:36
    Аноним
    Документы на ККМ оказались 25 декабря 2007 года. и стоимость кассы одной 28 300 руб. Как поступить с этой ККМ? оплата за КММ была наличными.Приходовать как я поняла январем 2008 г.Зар-на в налоговой в январе. Вводить в эксплутацию в апреле 2008 г. когда фактически на ней работали.А списывать в расходы каким периодом? И когда начислять амортизацию? Деятельность в фирме будет в конце августа нач. сентября. Можно сделать выплату из кассы под авансовый отчет в этом периоде на оплату кассы?
  • 06.08.2008, 22:52
    Искорка
    Просто я помню еще одну тему где мы с Вами дискутировали по поводу бух баланса ( который вообще не имеет отношения к налогам) и там очень много "пугачек " было
    Это там, где вы предлагали сдать неправильный баланс и пугали камеральной проверкой при его несдаче? Помню, помню...
    который вообще не имеет отношения к налогам
    И от этой темы он тоже далек.
  • 06.08.2008, 22:52
    Искорка
    существуют ли формы заявления на перерегистрацию ККМ в связи с тем, что изменилось местонахождение ИП (место регистрации ККМ)?
    Про местонахождение ИП не знаю. Если поменялся адрес ИП, надо стать на учет в новой налоговой и ККМ тоже, наверно, надо перерегистрировать. А при изменении места ККМ писали письмо и отдавали старую карточку.
  • 06.08.2008, 10:43
    filby
    А существуют ли формы заявления на перерегистрацию ККМ в связи с тем, что изменилось местонахождение ИП (место регистрации ККМ)?
  • 06.08.2008, 09:26
    Аквастайл
    Просто я помню еще одну тему где мы с Вами дискутировали по поводу бух баланса ( который вообще не имеет отношения к налогам) и там очень много "пугачек " было
  • 05.08.2008, 08:59
    Искорка
    Подскажу.
    НК РФ ст.81
    "1...При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока."

    З.Ы. Тема не раз обсуждалась в форуме.
  • 05.08.2008, 08:56
    Аквастайл
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Уточненку по УСН можно не подавать.
    НЕ подскажите на основании каких документов Вы сделали такой вывод?
  • 05.08.2008, 08:24
    Искорка
    Сделать авансовый отчет, оприходовать, ввести в эксплуатацию январем.
    В НУ списать на расходы. Уточненку по УСН можно не подавать. Все учесть нарастающим итогом.
    Вы их и дальше эксплуатируете?
  • 05.08.2008, 08:02
    karp1333
    Покупалась ККМ изначально на фирму.Название фирмы и реквизиты не поменялись.Только прошлый бугалтер не отразил это ни где.И как ОС ККМ у нас не числится...Отчетность сдана.
  • 04.08.2008, 07:54
    Циник
    Аквастайл,
    ККМ покупал прошлый учредитель
    . Вероятно, фирма пользовалась чужой собственностью. Зарегистрировать при этом на свое имя фирме ничего не мешало.
  • 04.08.2008, 03:59
    Аквастайл
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    По хорошему, их бы Вам купить у предыдущего учредителя.
    Ну, или неожиданно найти при инвентаризации.
    НЕмного не поняла, ну сменились учредители( естестенно подали свед в налог), но фирма то осталась.Покупал то не учредитель,а фирма , и в налоговой закрепленно за фирмой, а не за физ лицом- учредителем..

    И даже если купил учредитель как физ лицо- он как то же передал организации- иначе налогр не зарегистрировал бы

    То есть по Вашей логике получается ООО Ромашка продает ООО Ромашки??


    ИМХО.оприходовать этим кварталом на МПЗ.
  • 03.08.2008, 22:42
    Искорка
    чеки и накладные на обе ККМ есть
    Кто покупатель по документам?
    Аноним, после смены учредителей ККМ используются? Если нет, может проще аренда.
  • 03.08.2008, 18:39
    Andyko
    Без приложения, купить по той, по какой договоритесь.
  • 03.08.2008, 18:30
    Аноним
    А как их оприходовать праильно при инвентаризации? А если купить то нужно составить договор купли-продажи от того учредителя задним числом, т.е когда была фактическая продажа долей в уставном капитале(это было в июне 2008 года..) с приложением чеков и пр. по той стоимости? Спасибо.
  • 03.08.2008, 18:26
    Andyko
    По хорошему, их бы Вам купить у предыдущего учредителя.
    Ну, или неожиданно найти при инвентаризации.
  • 03.08.2008, 16:46
    karp1333
    Здравствуйте! В бухгалтерии я почти новичок совсем и организация наша совсем недавно образовалась 27.11.2007 г. Организация ООО на УСН 15%.Ситуация такая - в январе 2008 года купили 2 ККМ за наличные(личные средства учредителя) чеки и накладные на обе ККМ есть. В апреле с 08 по 30 на одной из касс работали.Вели кассовую книгу, журнал кассира операциониста.В налоговой обе ККМ тоже зарегистрированы и техническое обслуживание тоже есть.Стоимость каждой кассы меньше 20 ооо руб. Как ОС обе кассы не были оприходованы.В эксплуатацию соответственно тоже не вводились.Отчетность за 2-й квартал 2008 года сдана...в расход стоимость касс конечно же не включалась.И в июне 2008 года сменились учредители. Т.е новый Ген.директор и все сотрудники.ККМ покупал прошлый учредитель.Как учесть теперь эти ККМ и нужно ли?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •