×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Распределение таможенных затрат по товарам

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 04.08.2008, 22:42
    Аноним
    У нас аудитор настаивает на том, что если можно определить, что расходы относятся к определенной гтд, тогда нужно на нее и относить (при условии, что тот же брокер выставляет улуги датой раньше, чем товар уже реализован). А на счет распределения - в 1ске услуга приходуется на основании прихода товара, тогда расходы сами автоматически распределяются между всеми позициями в гтд.
  • 01.08.2008, 13:33
    Аноним
    Ну если вам так спокойнее, то да есть. Но отражается в ГТД и платится одной суммой.
  • 01.08.2008, 13:02
    mcgrow
    ага спрятали под всей стоимостью, деньги-то из кармана вынули.

    ну и что есть = пошлина)*18% ?
  • 01.08.2008, 12:33
    Тоня
    так значит все же НДС с пошлины существует
    Да не существует он, просто налоговая база для исчисления НДС формируется с учетом таможенной пошлины, т.е. (таможенная стоимость+пошлина)*18%.
  • 01.08.2008, 11:56
    mcgrow
    Цитата Сообщение от :LaNa: Посмотреть сообщение
    По моему мнению:
    10 60 - сумма контракта (верно)
    26 68 - ??? НДС с суммы контракта (не верно при иморте такого нет)
    26 76 - ??? тамож. пошлина (верно)
    26 68 - ??? НДС с тамож. пошлины (не верно правильная проводка 19 76 НДС указанный в ГТД расчитывается так: (ст-ть материалов+таможенная стоимость)* на ставку НДС-это единственный НДС который уплачивается при импорте)
    26 76 - ??? услуги брокера(верно)
    19 76 - НДС с услуг(верно)
    так значит все же НДС с пошлины существует. так или не так?
    (ст-ть материалов+таможенная стоимость)* на ставку НДС
    просто НДС не разделяется на НДС с контракта и НДС с пошлины. Суть то в том, что НДС с пошлины есть.
    или я неправильно понял?
  • 01.08.2008, 02:16
    :LaNa:
    По моему мнению:
    10 60 - сумма контракта (верно)
    26 68 - ??? НДС с суммы контракта (не верно при иморте такого нет)
    26 76 - ??? тамож. пошлина (верно)
    26 68 - ??? НДС с тамож. пошлины (не верно правильная проводка 19 76 НДС указанный в ГТД расчитывается так: (ст-ть материалов+таможенная стоимость)* на ставку НДС-это единственный НДС который уплачивается при импорте)
    26 76 - ??? услуги брокера(верно)
    19 76 - НДС с услуг(верно)

    У нас нет услуг брокера, а есть таможенный декларант в штате и соответственно его зарплату мы относим на счет 44 (у нас торговля), по аналогии я бы отнесла и услуги брокера на 44 счет.

    В торговле при импорте в себестоимость товара входит: закупочная ст-ть, таможенная пошлина и транспортные расходы.

    При импорте материалов: закупочная ст-ть+ таможенная пошлина.

    Какие еще мнения?
  • 31.07.2008, 22:56
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    Услуги брокера - сразу в расходы.
    разве? А я распределяю их тоже по товару, ведь это же фактические затраты на импорт, и они формируют себестоимость...
    поправьте если я не права!
  • 31.07.2008, 22:16
    Ярослав
    Цитата Сообщение от mcgrow Посмотреть сообщение
    спасибо.
    значит остается к распределению таможенный сбор и услуги.. все без НДС.
    распределять по товарам можно произвольно? или есть какие-то нормативы?

    Еще таможенный НДС Д 19 - К 76 -расчеты с таможней. Потому что вы же платите авансы на таможне.
    Распределять на стоимость товаров нужно только пошлину. Обычно пропорционально стоимости.
    Услуги брокера - сразу в расходы.
  • 31.07.2008, 22:06
    mcgrow
    спасибо.
    значит остается к распределению таможенный сбор и услуги.. все без НДС.
    распределять по товарам можно произвольно? или есть какие-то нормативы?
  • 31.07.2008, 21:58
    Ярослав
    Цитата Сообщение от mcgrow Посмотреть сообщение
    Д19 К68 так ?
    а на каком счете поставщики услуг?
    1. так. А потом после оплаты (налоговики пишут, что нужен акт сверки с таможней о расходовании авансов) , обычный вычет Д 68 - К 19.
    2. на сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
  • 31.07.2008, 21:17
    mcgrow
    Я не видел НДС с пошлины, хотя много через меня ГТД-шек прошло. .
    вопрос пока открытый...

    Кстати, таможенный НДС - на 19 счет, а не на 26.
    И вычитаете его обычным порядком на основании ГТД.
    не понял . Д19 К68 так ?

    И почему тамож. брокер на 76-м? Вроде он услуги оказывает, поставщик услуг.
    а на каком счете поставщики услуг?
  • 31.07.2008, 21:10
    Ярослав
    Цитата Сообщение от mcgrow Посмотреть сообщение
    по моему есть. странно, вроде пошлина - доход государства. получается двойное обложение. разве нет?
    Я не видел НДС с пошлины, хотя много через меня ГТД-шек прошло.
    Кстати, таможенный НДС - на 19 счет, а не на 26.
    И вычитаете его обычным порядком на основании ГТД.

    И почему тамож. брокер на 76-м? Вроде он услуги оказывает, поставщик услуг.
  • 31.07.2008, 21:02
    mcgrow
    по моему есть. странно, вроде пошлина - доход государства. получается двойное обложение. разве нет?
  • 31.07.2008, 20:59
    Ярослав
    А разве есть НДС с таможенной пошлины?
  • 31.07.2008, 20:24
    mcgrow
    Добрый вечер!
    Хотелось бы узнать как это нужно делать.
    По моему разумению должно быть так:
    10 60 - сумма контракта
    26 68 - ??? НДС с суммы контракта
    26 76 - ??? тамож. пошлина
    26 68 - ??? НДС с тамож. пошлины
    26 76 - ??? услуги брокера
    19 76 - НДС с услуг

    10 26 - распределение затрат пропорционально стоимости (?) материалов.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •