×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Прибыль иностранной организации

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.05.2008, 08:29
    Irina_S
    Цитата Сообщение от Марианна Шрадер Посмотреть сообщение
    Извините за глупый вопрос, а когда российская организация является налоговым агентом по прибыли? Когда нет соглашения о не двйном налогообложении со страной твоего контрагента?
    Да, когда нет Соглашения или когда нужная Вам сделка в Соглашении не прописана
    и еще, когда у Вас нет документов, обозначенных в ст. 310, 312, в т.ч. от представительства нерезидента в РФ
  • 05.05.2008, 22:13
    Марианна Шрадер
    Извините за глупый вопрос, а когда российская организация является налоговым агентом по прибыли? Когда нет соглашения о не двйном налогообложении со страной твоего контрагента?
  • 04.05.2008, 10:35
    Irina_S
    валютный контроль
    при формировании цены внешнеэкономической сделки и механизма ее уплаты необходимо заранее спланировать правила исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль с учетом особенностей налогового права своей страны и страны контрагента. С учетом вышеприведенного примера по Казахстану российская компания может "неожиданно" недополучить всю выручку по сделке вследствие удержания налога на прибыль (корпоративного налога) иностранным контрагентом. Кроме того, это еще и повлечет нарушение валютного законодательства РФ за нерепатриацию валютной выручки (ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ);
  • 04.05.2008, 09:34
    Irina_S
    валютный контроль
    при формировании цены внешнеэкономической сделки и механизма ее уплаты необходимо заранее спланировать правила исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль с учетом особенностей налогового права своей страны и страны контрагента. С учетом вышеприведенного примера по Казахстану российская компания может "неожиданно" недополучить всю выручку по сделке вследствие удержания налога на прибыль (корпоративного налога) иностранным контрагентом. Кроме того, это еще и повлечет нарушение валютного законодательства РФ за нерепатриацию валютной выручки (ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ);
  • 30.04.2008, 11:02
    Ночка
    пока мы не предоставили справку по Соглашению о двойном налогообложении... тут же нам в банке сказали, что оштрафуют нас за недополучение валютной выручки на эту же сумму
    а чем банк то мотивировал?
  • 30.04.2008, 09:54
    Irina_S
    какой у Вас милый бегемошка
  • 30.04.2008, 09:53
    Irina_S
    Цитата Сообщение от Ночка Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста.
    Что б отчитаться как налоговым агентам по прибыли ин. орг нужно подать декларацию по прибыли иностанныех организаций "Приложение № 1 к приказу МНС России от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1" ?
    Услуги ин. орг. мне оказаны в марте. а оплата их прошла в апреле. Отчитываться по срокам до 28 июля?
    И второй вопрос
    Мы предоставляли займ беларусской организации. Когда они нам перечислии % за займ, то удержали сумму налога 10% Как и в какой отчетности мне это отразить?
    Как вообще отразить в учете, что у меня на 10% меньше процентов?
    с нас тоже удержала белорусская организация свои 10%, пока мы не предоставили справку по Соглашению о двойном налогообложении... тут же нам в банке сказали, что оштрафуют нас за недополучение валютной выручки на эту же сумму короче кругом засада
  • 30.04.2008, 08:29
    Покровка
    К сожалению про беларусскую организацию не знаю, не сталкивалась.
  • 30.04.2008, 01:42
    Ночка
    А ваша организация иностранная?
    нет
    а по второму вопросу подскажите?
  • 29.04.2008, 12:09
    Покровка
    нужно сдавать форму "Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов " от14.04.04 № САЭ-3-23/286@

    А ваша организация иностранная?
  • 29.04.2008, 08:26
    Ночка
    Вы удержали налог с доходов у иностранной организации?
    да
  • 28.04.2008, 16:52
    Покровка
    Вы удержали налог с доходов у иностранной организации?
  • 28.04.2008, 08:14
    Ночка
    Народ, отзовитесь, пожалуйста!
  • 27.04.2008, 11:25
    Ночка
    Подскажите, пожалуйста.
    Что б отчитаться как налоговым агентам по прибыли ин. орг нужно подать декларацию по прибыли иностанныех организаций "Приложение № 1 к приказу МНС России от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1" ?
    Услуги ин. орг. мне оказаны в марте. а оплата их прошла в апреле. Отчитываться по срокам до 28 июля?
    И второй вопрос
    Мы предоставляли займ беларусской организации. Когда они нам перечислии % за займ, то удержали сумму налога 10% Как и в какой отчетности мне это отразить?
    Как вообще отразить в учете, что у меня на 10% меньше процентов?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •