×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Реализация лома черных и цветных металлов

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.05.2008, 01:20
    Птичка2006
    Plesen~,
    на фоне глобальных проблем, про которые все молчат
    это какие
  • 08.05.2008, 04:19
    Plesen~
    и раз уж для вас последовательность важна, тогда п.5 поменяйте с п.6 ...потому как начисление Налога на прибыль вы сделаете последним календарным днем отчетного периода, а платить и НДС и налог на прибыль будете после начисления...
    вообще,беседа-ни о чем... ерунда какая то...
    на фоне глобальных проблем, про которые все молчат
  • 08.05.2008, 04:16
    Plesen~
    Цитата Сообщение от Ljudmila_F Посмотреть сообщение
    Почему не касаются? Разве не важно в какой момент отражать операцию в учет? Например, мой вопрос "2" в посте 4.
    я говорила про п.4 - НДС сейчас только по начислению и налоговый период с 01.01.2008 - квартал
  • 08.05.2008, 04:15
    Plesen~
    ой... ну при сдаче лома не может быть оплаты раньше... всегда сначала сдаешь утиль,потом поступает оплата за него, давайте уж в реальности...
  • 08.05.2008, 02:40
    Птичка2006
    Ljudmila_F,
    "2" в посте 4.
    если вы об этом
    2. Когда начисляем НДС? Сразу второй проводкой при начислении дохода или в момент поступления денег на лицевой счет?
    Д 2 40101 172 _______ К 2 30304 730 _______ 180 руб.
    тогда в момент как наиболее ранюю из двух дат:
    день реализации
    день оплаты
  • 07.05.2008, 19:32
    Ljudmila_F
    Даты не касаются бюджетного учета, поэтому я этот вопрос и не стала обсуждать, вопрос изначально велся участниками про проводки
    Почему не касаются? Разве не важно в какой момент отражать операцию в учет? Например, мой вопрос "2" в посте 4.

    Меня интерисуют не только проводки, но и их правильная последовательность
  • 07.05.2008, 13:00
    Plesen~
    в посте 4 этой проводки нет
    эта проводка-для особых случаев, разберите уже тогда письмо добуквенно..
  • 07.05.2008, 09:09
    nut
    К вопросу о проводках. И все-таки я не совсем тогда понимаю, что за задолженность по налогам имеется ввиду, которая согласно инструкции отражается как Д 205.10.560 К 401.01.180.
  • 06.05.2008, 17:54
    Plesen~
    Даты не касаются бюджетного учета, поэтому я этот вопрос и не стала обсуждать, вопрос изначально велся участниками про проводки)
  • 06.05.2008, 14:49
    Ljudmila_F
    кроме некотрых неточностей с датами по сч-ф и НДС
    Поясните, пожалуйста, по датам
  • 06.05.2008, 07:29
    Plesen~
    Ljudmila_F, а в чем проблема то??
    кроме некотрых неточностей с датами по сч-ф и НДС,мне не нравится только проводка № 8... потому как если вы не являетесь администратором дохода в бюджет (ГРБС своим приказом не закрепил за Вами этот КД), то проводка д.б. с 30404340, но при этом нужно делать сверку с ГРБС-д.б. установлен порядок данных перечислений.
  • 05.05.2008, 18:24
    Ljudmila_F
    Кому букет цветов за совет

  • 01.05.2008, 13:53
    Ljudmila_F
    Поможите, люди добрые
  • 27.04.2008, 12:36
    Ljudmila_F
    Я, честно, тоже запуталась, когда использовать счет 205.10, а когда 303.04....., и вообще, во всех этих проводках

    Если брать то, что в целях налогообложения (и расчета налога на прибыль и расчета НДС) мы учитываем доходы по кассовому методу (т.е. в момент оплаты), и если мы от реализации ничего не имеем, т.е. за эти деньги ничего не покупаем, и в конечном итоге перечисляем их в вышестоящую организацию, то какие проводки у нас получаются?
    И еще, реализация лома черных (цветных, драг) металлов по какому счету учитываем - 205.03, 205.09 или 205.10?

    1. На основании полученного приемо-сдаточного акта, паспорта расчета начисляем доход от реализации лома черных металлов на общую сумму:
    Д 2 20509 560 _______ К 2 40101 172 ______ 1180 руб.
    И выписывем счет-фактуру.( кстати, сейчас печать на счете-фактуре необязательна?)

    2. Когда начисляем НДС? Сразу второй проводкой при начислении дохода или в момент поступления денег на лицевой счет?
    Д 2 40101 172 _______ К 2 30304 730 _______ 180 руб.

    3. При поступлении денег на лицевой счет делаем проводку:
    Д 2 20101 510 _______ К 2 20509 660 ________ 1180 руб.

    4. Сумма по выписанному счету-фактуре должна попасть в книгу продаж.
    (т.к. произошла оплата)

    5. По результатам месяца делаем перечисление НДС в бюджет:
    Д 2 30304 830 ______ К 2 20101 610 _______ 180 руб.

    6. Начисляем налог на прибыль ((1180-180)*24%=240 руб.)
    Д 2 40101 172 _______ К 2 30303 730 _______ 240 руб.

    7. Перечисляем налога на прибыль в бюджет
    Д 2 30303 830 ______ К 2 20101 610 _______ 240 руб.

    8. Остаток денег перечисляем в вышестоящую организацию:
    Д 2 401241 ______ К 2 20101 610 _______ 760 руб.


    Так?
  • 27.04.2008, 10:32
    nut
    Указанное письмо было написано, когда действовала инструкция 70н.
    В инструкции 25н в приложении № 1 п. 23 написано:
    начисление доходов от реализации по цене реализации Д 205.09.560 К 401.01.172,
    начисление задолженности покупателя материалов по налогам, подлежащим перечислению бюджетными учреждениями в бюджет в случаях, установленных налоговым законодательством РФ, Д 205.10.560 К 401.01.180
    Т.е. на сумму НДС надо сделать вторую проводку. Это несколько отличается от написанного в письме ФК.
    Как же правильно делать?
  • 18.04.2008, 12:10
    Plesen~
    Письмо ФК от 30.12.2005 № 42-7.1-01/2.2-404
  • 18.04.2008, 11:09
    Ljudmila_F
    Добрый день всем

    Помогите, пожалуйста, составить проводки по реализации лома черных и цветных металлов в бюджетном учредении.
    - получены деньги за реализованные металлы
    - начислен доход от реализации
    - отражен НДС
    - перечислен НДС
    - начислен налог на прибыль
    - перечислен налог на прибыль

    Спасибо.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •