×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Отложенные налоги-76.Н.1-SOS

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.03.2008, 22:14
    Январь
    Этот НДС был ошибочно перенесен, как остаток по счету из одной программы в другую.
    Откуда он был перенесен то? Наверно с 76.Н.1 и был перенесен, и НДС был по оплате когда-то.
    Почему в первом?
    Потому что закончился переходный период, и все эти отложенные НДСы надо в бюджет заплатить, даже если оплата так и не поступила.
  • 30.03.2008, 18:52
    Аноним11
    Может все-таки разобраться, на какой счет должно было встать это сальдо, а уже потом менять проводки?
  • 30.03.2008, 17:50
    ЛюбовьС
    У меня нет ни ссылки на счет-фактуру ничего. Просто не правильно закрылся год. На какой-нибудь другой счет можно отнести, кроме 68.2?
  • 30.03.2008, 17:43
    Сафа
    Цитата Сообщение от ЛюбовьС Посмотреть сообщение
    Почему в первом? Этот перенос образовался, когда переносили остатки за 2006 год. У нас там и так большая переплата. Да дело сообственно не в этом. А что это за субконто такое-отложенный к уплате?

    Когда НДС был по оплате, при отгрузке НДС ставили на 76Н, а потом при оплате делали проводку, отражающую сумму НДС в бюджет:
    76Н-68
  • 30.03.2008, 17:37
    ЛюбовьС
    Почему в первом? Этот перенос образовался, когда переносили остатки за 2006 год. У нас там и так большая переплата. Да дело сообственно не в этом. А что это за субконто такое-отложенный к уплате?
  • 30.03.2008, 17:09
    Сафа
    Цитата Сообщение от ЛюбовьС Посмотреть сообщение
    Этот НДС был ошибочно перенесен, как остаток по счету из одной программы в другую. Может быть кто-нибудь подскажет какую нужно сделать проводку, что бы закрыть его?
    сумма маленькая-может вам уплатить в бюджет и все?
    76.Н-68.2 ндс отложенный к уплате.

    тем более все равно в первом квартале 76Н надо списывать на 68.2
  • 30.03.2008, 13:42
    ЛюбовьС
    Этот НДС был ошибочно перенесен, как остаток по счету из одной программы в другую. Может быть кто-нибудь подскажет какую нужно сделать проводку, что бы закрыть его?
  • 29.03.2008, 21:48
    Январь
    Сделала проводку Дт76.Н.1-Кт91.2
    А почему Вы так уверены, то это не тот НДС, который надо в бюджет заплатить? Сейчас у всех "по отгрузке", а что раньше было?
  • 29.03.2008, 19:03
    ЛюбовьС
    Сделала проводку Дт76.Н.1-Кт91.2 (не учитываемые для НУ), а в НУ-Кт09, компьютер поставил сам. Теперь из-за этого на Кт91.9- образовалось сальдо. А на ДТ68.4.2-тоже сальдо, но только 24% от суммы.
    Как это исправить, какую нужно сделать проводку. После закрытия месяца и реформации баланса, все остается в том же виде?
  • 27.03.2008, 12:06
    Чиж
    Да, к уплате.
  • 27.03.2008, 12:04
    ЛюбовьС
    А если не ошибка, тогда я так понимаю к уплате?
  • 27.03.2008, 11:59
    Чиж
    Если ошибка, то можно списать в БУ на 91.2 неучитываемые доходы.
    По НУ не учитывать.
    И оптимистично считать, что последствий не будет.

    НО ИМХО стоило бы разобраться.
  • 27.03.2008, 11:50
    ЛюбовьС
    Будем считать, что ошибка.
  • 27.03.2008, 11:41
    Чиж
    Так это ошибка или реальная несписанная сумма?
  • 27.03.2008, 11:26
    ЛюбовьС
    Подскажите пожалуйста, у меня по ошибке при переносе остатков за 2006 год из одной программы в другую есть сальдо КТ76.Н.1-1200 рублей.
    Как мне вручную убрать эту сумму. Какую сделать проводку. Сейчас учетная политика по отгрузке, а этот счет применялся, когда была по оплате.
    Буду очень благодарна за помощь.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •