Ответить в теме: Отложенные налоги-76.Н.1-SOS
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Этот НДС был ошибочно перенесен, как остаток по счету из одной программы в другую. Откуда он был перенесен то? Наверно с 76.Н.1 и был перенесен, и НДС был по оплате когда-то. Почему в первом? Потому что закончился переходный период, и все эти отложенные НДСы надо в бюджет заплатить, даже если оплата так и не поступила.
Может все-таки разобраться, на какой счет должно было встать это сальдо, а уже потом менять проводки?
У меня нет ни ссылки на счет-фактуру ничего. Просто не правильно закрылся год. На какой-нибудь другой счет можно отнести, кроме 68.2?
Сообщение от ЛюбовьС Почему в первом? Этот перенос образовался, когда переносили остатки за 2006 год. У нас там и так большая переплата. Да дело сообственно не в этом. А что это за субконто такое-отложенный к уплате? Когда НДС был по оплате, при отгрузке НДС ставили на 76Н, а потом при оплате делали проводку, отражающую сумму НДС в бюджет: 76Н-68
Почему в первом? Этот перенос образовался, когда переносили остатки за 2006 год. У нас там и так большая переплата. Да дело сообственно не в этом. А что это за субконто такое-отложенный к уплате?
Сообщение от ЛюбовьС Этот НДС был ошибочно перенесен, как остаток по счету из одной программы в другую. Может быть кто-нибудь подскажет какую нужно сделать проводку, что бы закрыть его? сумма маленькая-может вам уплатить в бюджет и все? 76.Н-68.2 ндс отложенный к уплате. тем более все равно в первом квартале 76Н надо списывать на 68.2
Этот НДС был ошибочно перенесен, как остаток по счету из одной программы в другую. Может быть кто-нибудь подскажет какую нужно сделать проводку, что бы закрыть его?
Сделала проводку Дт76.Н.1-Кт91.2 А почему Вы так уверены, то это не тот НДС, который надо в бюджет заплатить? Сейчас у всех "по отгрузке", а что раньше было?
Сделала проводку Дт76.Н.1-Кт91.2 (не учитываемые для НУ), а в НУ-Кт09, компьютер поставил сам. Теперь из-за этого на Кт91.9- образовалось сальдо. А на ДТ68.4.2-тоже сальдо, но только 24% от суммы. Как это исправить, какую нужно сделать проводку. После закрытия месяца и реформации баланса, все остается в том же виде?
Да, к уплате.
А если не ошибка, тогда я так понимаю к уплате?
Если ошибка, то можно списать в БУ на 91.2 неучитываемые доходы. По НУ не учитывать. И оптимистично считать, что последствий не будет. НО ИМХО стоило бы разобраться.
Будем считать, что ошибка.
Так это ошибка или реальная несписанная сумма?
Подскажите пожалуйста, у меня по ошибке при переносе остатков за 2006 год из одной программы в другую есть сальдо КТ76.Н.1-1200 рублей. Как мне вручную убрать эту сумму. Какую сделать проводку. Сейчас учетная политика по отгрузке, а этот счет применялся, когда была по оплате. Буду очень благодарна за помощь.
Правила форума